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汇算清缴,一次性摊销长期待摊费用-开办费中,有无发票的通讯费,应在A105000纳税调整项目明细表,扣除类的哪一项纳税调增?
1/255
2021-05-14
老师,这个确认成本是把进项也一起做到借主营业务成本科目中?还是借主营业务成本、交交税费应交增值税待认证进项?
3/450
2022-01-09
在做手工账时登记总分类账,应交税费里的销项进项税需要合并在一起吗?本年利润和未分配利润是分开登记两个科目吗
1/652
2022-02-22
请问,工程购买的一些材料,在做明细时应该加什么科目?比如:工程施工-合同成本-项目-用的材料应该加(原材料)科目还是(材料)或者其他的科目
1/716
2020-07-14
借应交税费/应交增值税,转出未交增值税贷应交税费/未交增值税这是上_年的,进项税额已经交过,钱了,这个科目转出未交增值税是不是错了,正确的是以前年度损益调整,贷应交税费/应交增值税/进项税额转出,前面分录是不是用负数红字冲销,做后者正确分录
4/817
2019-10-30
老师 比如说4月份销项100 进项80 那么4月做账要结转增值税 借应交税费/销100 贷应交税费/进 80 应交税费/转出未交增值税20 然后借 应交税费/转出未交增值税 20 贷 应交税费/未交增值税20 对吗,这个必须要通过转出未交增值税科目吗 可以这俩分录合并吗
1/588
2019-06-03
内部调拨设备用于简易计税这个设备的折旧我能放到以前的项目折旧吗,设备的进项已经抵扣,在放置简易计税有风险吗。
1/377
2020-03-16
老师,我们是做环评的,刚才老板说内账要把每个项目的税费准确计算,比如开票税钱-检测的进项。这在内账怎么核算呢
1/559
2019-06-11
请教老师,非营利性组织,中标公益项目,要求财务对项目独立核算 ,人员工资在会计科目 设置时设置的是业务活动成本——XX项目——工资。 我想问下对应的社保和公积金是不是也是设置成业务活动成本——XX项目——社保 /公积金啊?
1/530
2020-06-09
月初做了一笔分录应交税费-待认证进项税额,月末需要做一笔这样的分录吗,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
1/679
2019-08-30
为什么T型账,还有一个所得税科目,还有一个 应交税费 科 目。我以为是所得税科目借方登应交所得税,还是应交税费 科目借方登应交所得税。 上面打错了,是这样的问题
3/2845
2016-05-18
工会经费的应税项和扣除项应该填什么啊?
1/4413
2019-04-02
收到进项发票的时候可以当月全部先做进项税,月底再把没有认证抵扣的进项税做这样的分录:借:应交税费-待抵扣进项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税?
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2018-08-21
统计本月增值税进项税额,包不包括应交税费-应交增值税(减免税额)?
1/797
2017-07-19
我的应交税金明细账是这样的,帐面上期进项税额留低800,本期进项税额加上期留低的减本期销项税额后,进项税额不够,本期应纳税,请问老师我的应纳税还没用在做一笔转出吗?做完转出后在交税是这样吗?
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2019-12-22
内账采购原料 是 借:原材料 买价 进项税 贷:应付账款 还是 借:原材料 买价 应交税费-增值税-进项税额 贷:应付账款
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2017-04-11
11月份,进项大于销项,没有做增值税结转,没有做这个分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),现在都做12月份的帐了,该怎么办呀?
3/732
2017-01-04
房地产企业,有一般纳税和简易计税项目,一般计税都是要专票,那我们进账税额还需要再设明细科目,把项目都设上吗?需要分清楚吗?这个进账怎么在账上区分是一般计税项目的还是简易计税项目的呢?如果不分,是不是不能全额抵扣
1/1159
2017-10-22
支付挂靠方款项,借:其他应收款 贷:银行存款。现在要调借什么科目,贷:其他应收款把其他应收款调平已经支付款项了
3/700
2017-06-12
在企业发生坏账时,货物又完全不能退回,应收账款中的销项税怎么处理呢谢谢
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2020-03-16
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