老师,报销费用的时候不是俩个人同意签字吗?部门审核那不需要财务部门审核然后签字吗
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2021-01-25
在财务系统里,制单和审核应该不能是同一个人吧!那么出纳和会计分别负责制单、审核、记账中的哪一个?
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2018-06-22
如何配合外包的内部审计工作
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2019-04-10
财务审批制度和建筑会计成本核算制度是什么?_?
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2017-12-23
新入职如何在制造业做好内审工作?
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2017-06-07
原始凭证的审核的内容包括哪些方面
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2023-02-25
被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有(  )。 A.请购单既可以由仓库人员填制,也可以由车间、管理部门人员填制 B.请购单可以不连续编号,因为请购业务的审批人员涉及各个部门 C.验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行 D.如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续
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2021-12-11
老师您好,面试一家公司的预算会计,要参加笔试,请问有哪位老师知道一般预算会计的笔试会考哪些内容吗?其公司的岗位职责及权重是这样的: 1. 预算管理 【1.编制《月度预算执行报告》:各部门月度费用的预算值与实际值做对比分析。2.月度、季度、年度预算执行的监督、控制、考评。】 45% 2. 内部审计及数据分析 【1.根据审计任务及跨部门数据支持需求执行。2.每月闭环上月审计项目的执行效果。】25% 3. 编制《年度预算报表》 【1.编制《年度预算报表》:业务预算、资本预算、财务预算、预算控制、预算报告。】15
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2016-07-18
第04讲 审核记账凭证应关注哪些内容
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2023-02-24
发票真假是用人部门审核还是会计还是出纳审核?真的要一张一张验?
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2020-12-14
在海关年报时,有一条写着:年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
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2016-06-09
老师能不能讲一下内部审计啊
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2017-10-24
C选项什么意思,是说只审计财务报表有关的内控吗
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2022-06-14
审核金额是否正确主要包括哪些内容
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2021-12-12
公司注册资本200万,注册资本现在是认缴制,那有关部门还审核200万的到账情况吗?
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2018-11-12
老师讲课的题目中,说到自制原始凭证是否有经办部门和人员的签名或者盖章,是属于原始凭证真实性的审核内容的,但是书中明确写着,有关人员签章是否齐全是属于完整性的审核要求。这不就冲突了吗?
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2019-12-31
不是非同控下才做内部投资抵消吗?同控也做吗?
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2020-07-14
你好,老师,用金蝶KIS专业版录入凭证之后要审核凭证。点击审核凭证提示审核和制单不能为同一个人,怎么操作呢?
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2019-06-13
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18
(1) A注册会计师认为,即便内部控制存在重大缺陷,也应当对其进行控制测试。(2) A注册会计师发现甲公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷,影响范围广泛,因此拟发表保留或否定意见。 (3) A注册会计师在审计过程中识别并累积了3笔错报,共计15万元,由于这些错报均不重大,没有超过财务报表的重要性水平,不予调整。这几种做法恰当吗?不恰当请说明理由
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2020-07-01