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收其他应收款10000元,公司私户收,现在我做借:库存现金 贷:其他应收款 可是钱是从POSS机过得,需要手续费,老师那这一笔怎么做账呢
3/794
2017-06-08
酒店装修,付的装修款,会计分录应该是:借---应付账款 贷--银行存款 还是应该:借--在建工程 贷-银行存款 然后收到发票,应该怎么做
1/961
2020-08-15
老师,开的发票用现金付的款,还必须有收据吗
1/2373
2018-12-13
公司建了游乐场项目,分三次付款,每次收到预付款收据记入预付账款,同时收到发票,现在只剩一次未付,想问老师收据记入预付账款,收到发票怎么记账
3/292
2022-02-09
5月支付的款,6月收到发票,可以借:应付账款,应交税金,贷:银行存款 吗?
1/373
2019-06-13
老师:我收到现金收入10000元,做凭证时:借:库存现金10300贷:主营业务收入10000 应交税费—应交增值税300,问题:原始凭证收据是开10000元,还是开10300元?
3/663
2016-11-08
收到转账支票后进行背书转让,要从银行存款账户过渡一下。借:银行存款,贷:应收帐款;同时借:应付账款,贷:银行存款,这样没问题吧?
1/1058
2019-03-15
老师您好,请问: 差旅费补贴没有票,该如何做会计分录。 我现在做成借:应付职工薪酬—福利费 贷:现金 做完之后报表不平。
1/829
2019-07-17
这是用友T3里的辅助核算,上年结转时还是贷的35万,可调帐后却平。去年会计分录是:借:其他应收款-A35万,贷;其他应收款-B35万,现在是这样调帐的;1.红字冲原凭证借:借:其他应收款-A -35万,贷;其他应收款-B -35万,2.更正:借:其他应收款-A35万,贷;其他应付款-B35万,然后辅助核算里查账就是平的,是哪里做错了吗?
2/569
2019-03-29
我们的船是分4次付款的,先付款,后到发票(发票也是分批开来的)现在验收入固定资产了,我把早做的账先发你一下,看对不对。1.预付船款时:借预付账款(价税合计) 贷银行存款 2.收到发票时:借:预付账款(冲第一次做的预付账款的价税合计),借:预付账款(不含税)借:应交税金-进项税。3.验收入库,借固定资产(不含税),贷预付账款 贷应付账款
1/681
2018-06-25
请问收到专项补贴,无使用监管要求,那入账是直接借银行存款,贷其他收益吗?
3/159
2022-01-11
是不是应该借:应收贷现金
3/339
2019-03-21
比如7月收到现金4000,开的收据,8月存入银行。必须要做两笔分录是吗?能不能直接在八月做一笔分录、
1/900
2017-09-16
收据收到现金开的日期是3月31日,5月6号才做账,那做账日期应该写那天?
1/1056
2020-05-06
老师,我购进50万的货物,对方不开票,只开数据 我做的分录 借:库存商品 贷:应付账款,我销售出去,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费,我结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 ,老师我就想问下,购进货物没有发票,我不可以进成本,这个分录要怎么做??
2/521
2019-01-10
个税是发放工资的时候确认出来的发放工资时 ,应该是借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金我们公司之前的会计是这样做的发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 其他应付款——个税 库存现金/银行存款或现金交个税时借:其他应付款——个税贷:应交税费——应交个人所得税借:应交税费——应交个人所得税贷:银行存款我想不通她为什么走其他应付款呢?
1/733
2019-01-03
正式发票与文具店买的收款收据有区别吗
1/1225
2015-11-18
借:应收账款~支付宝。 贷:应收账款~某某公司,这是以前会计做的,现在接手,要怎么把这个账平掉
1/745
2019-03-21
我们公司和别人用现金兑换了承兑 具体如下: 我们用14500的银行存款 兑换了15万的承兑 那我的会计分录是不是 借:应收票据 15000 贷:银行存款 14500 财务费用 500急
1/1951
2018-03-05
我收到一张汇票100万,隔天拿去银行贴现,贴现率6%,请问我要付多少利息?半年期的
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2019-12-10
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