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老师,买办公用品支付了5000元,收到发票5500元,会计分录怎么做?可以,借,管理费用,开办费5500,贷,银行存款,5000,其他应付款,500吗?
1/1203
2020-07-02
老师次年汇算清缴之前取得上年度的费用发票如何做账,例如15年的分录是 借:管理费用 贷:其他应付款 16年取得发票时如何做分录?
1/1803
2016-07-15
老师往来科目用哪个是用那个其他应付款吗? 比如我现在又要开始做报销单的分录了 但是发现库存现金不够用的话 借:管理费用2000 销售费用1000 制造费用10000 贷:库存现金10000 还有一个是其他应付款吗?3000 老师是这个意思吗? 那意思是代表我还有其他应付账款3000元需要付款给报销单的员工可以这样子理解吗 那老师如果其他应付款一直都挂着挂在账上会有什么影响的吗? 比如税局来查,那这个是代表我们公司内部控制问题吗?是需要调整一下成本报销类支出的制度吗?
1/1026
2020-07-02
办公室订票办公室报销,申请部门申请人是办公室,费用变成管理费用,但实际是研发部门研发支出用的,做账的时候不好做哦,请老师指教
1/675
2015-12-21
公司设了研发支出按项目核算,但是研发人员餐费可不可以通过管理费用-福利费来核算?
1/902
2018-06-19
老师,研发部门的折旧需要做2笔是吗,借:研发支出-费用化支出,贷:累计折旧,月末再结转,借:管理费用 贷:研发支出?
3/222
2022-12-26
老师您好,想咨询一下将管理费用下面的研发费这个二级科目调出成为一级科目,摘要该怎么写呢
1/629
2019-07-15
“管理费用中包含新技术研发费,可以税前扣除吗?
1/2175
2018-09-06
公司研发人员下班回去打车费,也是要做在研发支出里面还是管理费用里面
1/1359
2018-10-30
向个人支付劳务报酬,所缴纳的增值税及其附加怎样进行账务处理。
1/899
2019-12-31
在月底做财务费用,管理费用,销售费用结转时,是不是借主营业务收入贷财务费用/销售费用/管理费用,然后在借本年利润,贷主营业务收入
1/1825
2017-03-04
老师,我想问一下,单位自己生产的软件产品,已经进行过软件产品登记,按规定可以享受即征即退,由于刚开始,对于账务处理,不太清楚,麻烦能指点一下吗?另外想问一下,可以抵扣的软件进项是指哪些东西呢,我们自己购进的供应商的软件进项不能抵吧,我们是找人研发的,对方给我们开研发费的票据,这个进项可以抵吧
1/647
2018-01-09
1、公司成立后,股东在银行存入投资款50000元,借:银行存款 贷:实收资本;2、公司股东先垫资现金4400元支付网络公司部分推广费,借:预付账款 贷:其他应付款;3.收到发票后从银行转给网络公司剩余资金,借:销售费用 贷:预付账款 贷银行存款(推广费是属于销售费用还是管理费用)
5/995
2017-05-05
房租36万先预付26万 那分录我做 借:预付账款26 贷;银行存款 那计提费用不是借:管理费用等 贷:预付账款吗 怎么是其他应付款了
2/548
2016-12-23
老师问下,员工工资是法人私人卡发的,分录可以借管理费用-职工工资8000 制造费用-职工工资15000,生产成本----18000,贷其他应付款-法人41000 这样可以吗?
1/256
2020-05-21
这是九月的季报数据,十月:借:营业费用及附加 247.4 贷:银行存款 247.4 十一月:借;\'管理费用 办公费 120 贷:其他应付款 120 十二月:收到四季度利息收入 借:银行存款 0.35 贷:利息收入 0.35 支付安装费 借:在建工程 -水安装:30000 贷:其他应付款-30000,这是四季度发生的业务,最后的报表填成这样对吗?
1/487
2018-01-15
老师,我们之前借给了法人一笔款,做的是借:其他应收款 贷:银行存款 之后我们用法人私人银行卡发放了工资,购买了许多办公用品,做的分录是借:管理费用 负数贷:其他应收款负数,这样做对吗
1/531
2019-06-08
费用报销可在付款后只做一个凭证,把发票、银行付款单附在后面 借:管理费用 100 贷:银行存款 100 还是必须做两个,申请报销的时候做 借:管理费用 100 贷:其他应付款 100 银行付款的时候做 借:其他应付款 100 贷:银行存款 100
1/773
2019-11-10
6月3日,副经理吴函申请借款3000元,用于买办公用品,经批准,出纳以现金支付。老师我就想问问,这个题的分录为什么借方是其他应收款???而不是管理费用-办公用品呢?是吴函借钱去买办公用品,办公用品不是办公室用的吗?应该是借:管理费用-办公用品3000贷:库存现金:3000,错在哪里??
3/736
2021-03-02
老师次年汇算清缴之前取得上年度的费用发票如何做账,例如15年的分录是 借:管理费用 贷:其他应付款 16年取得发票时如何做分录?
1/1554
2019-06-11
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