未达到缴税的额度,计提的税金做到营业外收入里减免税款,利润表里面未显示减免税款,只在营业外收入里面,后期这个营业外收入会不会让缴税呀,这样对吗
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2019-04-12
哪些是影响营业利润的项目呢,营业利润不是等于营业收入-营业成本+其他收入么,还等于利润总额-营业外收入+营业外吃出 ,我是卡在哪了?
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2020-07-04
小规模纳税人,18年第三季度时开了张发票,税金是500元,季度末小规模增值税免税我做了个分录是借应交税费500,贷营业外收入500,10月份时对方退货,我们给开了红字发票,做的红冲分录是借这营业外收入,借应交税费500,贷银行存款,借营业外收入500,贷应交税费500,这样做对吗,为什么应交税费借方余额少了500(退回小规模纳税人还剩了一些进项费用)
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2019-02-20
1.收到受托加工材料物资时:   可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。   2.将受托的材料发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等记:   借:生产成本     贷:制造费用等   3.加工完成入库时,结转本批加工成本   借:库存商品—受托加工产品     贷:生产成本   4.将加工完成的产品交付,并开出发票时:   借:应收账款     贷:主营业务收入或其他业务收入       应交税金——应交增值税(销项税额)   5. 在备查簿上登记受托
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2017-06-13
你好 减免的增值税,借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 我是管家婆软件,已做过这个分录记账凭证,可是应交税费余额没有减少,会是因为需要月底结算吗
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2021-11-26
制造业企业是指以制造业行业业务为主营业务,固定资产投入使用当年的主营业务收入占企业收入总额50%(不含)以上的企业。收入总额是指企业所得税法第六条规定的收入总额。------这里我不太理解什么叫固定资产投入使用当年的主营业务收入?
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2021-08-26
个体户办了定期定额, 月应纳税经营额40000,第四季开普票200万, 那申报个人所得税时, 是不是要将应税项12万改为200万?
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2022-01-07
那个主营业入收入算法为什么是1-10%,题中说了不含税,为什么还要算主营业入的金额
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2019-05-11
2021年6应已经收到普票做了:借:主营业务成本 贷:应收账款 2021年7月一个分录错记为:借:主营业务成本 3000 应付账款 1000 贷: 银行存款 3000 已经跨年了,是不是要做在以前年度调整科目,正确的修正分录应该如何做?? 2022年1月应该修正分录为:借:应付账款 3000 贷:银行存款3000
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2022-04-11
老师 去年暂估一笔成本,借:主营业务成本80000,贷:应收账款80000,现在收到了发票比暂估的少了20000收到发票借:主营业务成本:-80000贷:应付账款:-80000按实际的发票借:主营业务成本:60000贷:应收账款:60000,后面的还要怎么做
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2021-03-04
A公司主营业务是租赁设备 1.项目 因为公司设备不够向 B公司借了 2000元设备 B公司还欠A公司 2000 A准备用抵扣 分录 1. 借 主营业务成本 2000 贷 应付账款 2000 2. 借 应付账款 2000 贷 应收账款 2000 老师这样分录是对的吗
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2020-12-25
投入资金1370000元,主营业务收入970000元,总支出2100000元,应收账款170000元,固定资产490000元,库存商品值180000元,应付账款90000元,求解答,谢谢
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2021-04-02
二、国泰公司2020年有关资料如下: (1) 2020 年会计利润总额3000万元。 (2)“财务费用”列支向非金融机构的借款利息支出38万元,按照金融机构同类借款利率计算借款利息为28万元。 (3)“ 管理费用”中计提无形资产跌价准备80万元。 (4) “营业外支出”帐户借方列支了通过非营利的社会团体向贫困地区的捐赠300万元。 (5)企业 所得税适用的税率为25%。 [要求]计算国泰公司2020年度应纳所得税额(15 分)
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2021-12-10
小规模纳税人 增值税主表15栏这个核定应纳税经营额应该怎么填?这个是每月需要交税的吗?
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2019-04-06
所得税的营业收入的累计金额多增值税本年累计金额1块钱要怎么办?
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2017-01-12
小规模纳税人开具专票收入,如果季度营业额不够30万,税额可以减免吗
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2019-08-20
驾校收入营改增后分录怎么做呀?借库存现金贷主营业务收入 应交税费增值税?
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2016-12-21
所得税的季度申报中营业收入,营业成本,利润总额这3个的数据是按公式收入减成本等于利润这样填 还是直接按着利润表上面的主营业务收入,主营业务成本,利润总额的数据来填呀
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2020-07-09
利润表:营业收入为0,营业成本为0,管理费用为10万。那么所得税申报表里面1-3栏 营业收入写0,利润总额为为-10万,那营业成本写0还是10万。
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2018-08-01
老师我抄报税查询发票金额跟增值税纳税申报表收入金额一样 抄报税查询销项税额是20002.07 而做账时借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费销项税20002.07 而增值税纳税申报表销项税是20002.06 差0.01要怎么调平分录要怎么做
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2021-01-06