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内账,收付实现制,个税这样可以吗?借,管理费用贷,银行存款,应交税费个税,缴纳时,应交税费个税,贷银行存款,可以吗?收付实现制要计提折旧吗?
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2020-05-13
企业发生其他各种应付、暂收款项时候。 借:管理费用 贷:其他应付款 老师,为什么借方是 增加管理费用 ?不是应该借银行存款,贷记其他应付款吗
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2022-02-12
请问老师,在记账凭证里因为要进库存做的待抵扣,是不是应该在附表2里第三栏“待抵扣进项税额”中第33行填写?
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2016-09-09
供应商将增值税专票开户银行开错,有什么影响和风险?认证可以,是否必须退票重开为好?金额200多万,设备购进
1/455
2019-03-30
老师,天猫店有营业收入,但是每年都是零申报,这属于偷税行为吗?被人以此威胁要钱,这个检举书具有法律效应吗?
1/1484
2019-06-12
请问,进项发票付款和认证不在同一个月的,是应该在认证当月还是付款当月确认为进项税额呢?还是两种都可行?
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2016-08-25
老师,我们是小规模纳税人,我们公司预付货款,结果供应商跑了,开始以为收不回来了,后来警方追回一部分,这个这么做账,我开始是,借应付账款,贷银行存款,后面供应商跑了,借坏账准备,贷应付账款,现在收回钱,借银行存款,贷坏账准备,这么可以吗,谢谢
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2021-03-19
销售退回考虑当期应交所得税,这里为啥没考虑当期应交所的税?
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2021-10-22
3、(30分)甲企业为增值税一般纳税人,4月接受某烟厂委托加工烟丝,甲企业自行提供烟叶的成本为35000元,代垫辅助材料2000元(不含税),发生加工支出4000元(不含税);甲企业当月允许抵扣的进项税额为340元。烟丝的成本利润率为5%。计算甲企业4月份应缴的增值税和消费税。
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2019-04-08
老师:计提8月工资 借:生产成本-工资26740 管理费用-工资 9500 贷:应付职工薪酬-工资36240 发放8月工资 借:应付职工薪酬-工资36240 贷:应交税费-应交个人所得税120 银行存款 36120 我报个税的时候扣了120 后来我去税务局弄表我报的这120不对,税务局就退回了个税60.08 我在2023年报表中看到 应交税费-应交个人所得税在贷方有个余额是60.08 就是这个退回来的分录怎么做?
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2023-02-13
例4-9]某银行为增值税一般纳税人,2018年第一季度发生的有关经济业务如下:(1A的进5台自助存取款机,取得增值税专用发票注明的金额为40万元,增值税为6.8万元; (2)租入一处底商作为营业部,租金总额为105万元,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元; (3)办理公司业务,收取结算手续费(含税) 31.8 万元;收取账户管理费(含税)26.5万元; (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税) 1. 06亿元; (5)吸收存款8亿元。 已知:该银行取得增值税专用发票均符合规定,并已认证;提供金融服务适用的增值税税率为6%。计算该银行第一季度应纳增值税税额。
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2020-06-29
某银行为增值税一般纳税人(按一般计税方法计税),2020年第4季度有关经济业务如下: (1)购进 5 台自助存取款机,取得增值税专用发票注明的金额为 40 万元、税额为 5.2万元; (2)租入一处底层商铺作为营业部,租金总额为105万,取得增值税专用发票注明的金额为 100 万元、税额为 5万元; (3)办理公司业务,收取结算手续费含增值税 31.8 万元,收取账户管理费含增值税26.5万; (4)办理贷款业务,取得利息收入含增值税 1.06亿元 (5)吸收存款 8亿元。 已知:金融服务适用的增值税税率为 6%,该银行取得的增值税专用发票均符合规定。 要求:计算该银行第四季度应
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2021-10-28
老师,我之前记账凭证确认的进项税额,分录为借:管理费用一开办费 应交税费一应交增值税一进项税 贷;银行存款(实际由于没有填写申报表而作废的进项税额)这样的凭证后续怎么办呢?
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2018-12-06
某一般纳税人企业5月购进库存商品569540.36(含税)款未付,上期留底税额为2594.56,企业当月应缴纳1214.39元增值税,企业5月应开具多少收入票(含税)?并做出购进,销售的会计分录,收入以银行存款方式入账。
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2017-09-20
小规模服装加工厂收到委托方的汇款是不是科目(借:应付账款—委托加工物资 贷:主营业务成本—原材料) 有老师回复说借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 那怎么转为原材料呢
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2022-06-09
老师,为什么应纳税额教育费附加55.72,实际的应补退税额却是0呢。
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2018-12-11
应纳税额7246.85-已交税额3556.72=3690.13 为什么和最后的应补退金额不一致呢
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2024-06-13
老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
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2022-04-07
老师 这个银承到期还款分录对么?为什么这么做 借 应付票据 3000000 贷 银行存款 3000000
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2021-01-28
为什么物业公司行政人员工作服属于周转材料呢?这个不应该算管理费用吗?
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2019-07-23
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