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转出未交增值税=销项-进项-减免=未交增值税
1/1090
2018-06-29
若建筑业是用“简易计税”,专项的进项,得转出?
1/10
2024-04-06
老师您好!请问进项税多于销项税,要转出吗?
1/902
2019-04-18
期未需要将进项及销项税额结转到 “转出未交增值税” 吗?期未 “转出未交增值税”有余额吗?
1/622
2018-12-27
你好,老师,山姆开了一张专用发票,清单是饮料食品等 ,分录是这样的吗?
进项转出
分录是这样的吗? 借:管理费用 -1831.39 应交税费-进项税额 166.25 贷:现金 1547.64
进项转出
时:借:管理费用 -166.25 贷:应交税费-
进项转出
166.25
3/2503
2022-07-09
借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税, 2 ,这个做借销项税额 转出未交增值税 贷进项税额,转出未交增值税借方表示留底 老师请问最后二部是做在哪一步后面?
2/523
2020-07-09
有两张差旅的进项发票,因为在2018年的时候之前会计直接做了费用,没有认证。在2019年的时候做了进项税额认证并转出,请问2019年的会计分录怎么做? 2018年的时候做的会计分录是 借:管理费用-差旅费2000元 贷:银行存款 2000 然后其实这个差旅费2000元是专票来的,2019年做了进项税额转出,那么转出的时候分录怎样做?
4/578
2019-06-21
您好!老师,我想咨询一下,我们5月份收到一张专票,已认证抵扣,但是6月发现这张专票有问题就退回给对方了,同时我们在6月份去税务局修改了5月份的申报表,申报表已做进项税额转出。但是5月份的账务还是正常做了,因为已经结账,所以没有任何变动。那我6月份应该如何做账呢?我6月份红冲了5月份的分录,借:库存商品负数 借:应交税费(进项)负数 贷:应付账款负数。同时我6月份收到了正常的发票,就按上面所提的分录正常入账了,但是6月份的这两笔进账税额一正一负互相抵消了,导致我6月份的进项税额和所认证的进项发票金额对不上了。这种情况我应该怎么做正确呢。请老师指导,谢谢老师。
1/374
2020-07-06
由于销售方的原因,开具的发票有误,税务系统风险提示,要求重新开具,购买方开具红色信息表,当月做进项税额转出,但是购买方产生税金及附加,有什么办法,不缴纳销项税及附加?
1/463
2019-08-07
销售原材料得会计分录怎么做,涉及进项税额转出
1/1007
2019-06-26
老师,为什么固定资产后期维修领用原材料会有进项税额转出呢?
1/448
2021-12-23
公司购买车,因为是低于工厂价买的,经销商开票不能低于工厂价,所以经销商开的发票比实际多了八千多,这要怎么做账?不想入营业外收入,按实际金额入账,多余进项税额转出,会计分录是什么
9/271
2023-04-10
一般纳税人按简易征收的,申报表进项税额转出那一行出现数字是因为什么原因 29833.05
4/951
2021-09-06
老师们好,1月份收到进项发票已认证,3月份发现开票类目错了,对方红冲后重新开具, 请问我们要怎么做这个分录,申报增值税的时候系统自动带出了进项税额转出
8/92
2024-04-16
用于集体福利的进项税,直接计入应付职工薪酬,或者计入进项税额,再做进项税转出,哪种方法更规范?
1/1593
2018-10-21
老师 我们上个月收到一张进项发票数量开错了,但是我们入账是按照正确的数量跟单价入账的,这个月对方把错误的发票红冲了 开了正确的过来 如果我不动材料数量的账 只做进项税额转出 该怎么做分录呢
1/8
2024-07-10
老师,我们是一般纳税人,2月有4张进项票,没有销项,但是1月有个航天信息的300发票,给我按普通进项税抵扣了,所以这个月要做进项税转出,然后再全额抵扣,我的申报表是这样填的,麻烦老师看下填的对不对
3/156
2023-03-10
老师,我7月份的一张进项发票当时开错了直接退回给厂家作废,但是在我的勾选系统里能看见这张发票,勾选的时候我没核对就给他认证了,发票进来的时候没做账,我在9月份做进项税额转出,月底计提增值税改怎么做分录呢
3/831
2019-10-25
请问因管理不善造成免税农产品和非免税产品损失,做进项税额转出时免税的和非免税的计算方法不一样吗
3/2398
2016-08-04
老师,我做到固定资产清理这题,我想问一下以前的固定资产买来入账时,进项税是不能抵扣的,在固定资产转入清理时的科目借固定资产清理借累计折旧,贷固定资产,那现在购固定资产是可以抵扣进项税了,那我出售固定资产时要不要进项税额转出啊
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2016-09-07
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