由于公司老板预先支取费用款,去应酬出差, 借款时 借:其他应收款-某某(老板的名字) 贷银行存款 费用报销售时:借:管理费用 贷:其他应收款-某某(老板的名字),这样做不可以吗?
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2022-04-14
前期公司的费用全是我们自己出的 但是公司还没成立那些费用发票开的名字是另一个公司的 应该怎能记账呢 借记管理费用开办费 贷记其他应付款某公司 然后冲销就是借记其他应付款某公司 贷记银行存款 这样吗
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2019-02-27
老师,我上个月垫付买了办公用品,这个月老板给我报销了,那我分录是 借:管理费用—办公费 贷:其他应付款——XX人 借:其他应付款——XX人 贷:银行存款 老师,这两笔分录都是记在这个月吗?,还是第一笔在上个月,第二笔在这个月
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2019-07-30
老师你好,想请教一下汇算之前取得上年度的费用发票如何做账,如16年的分录是借:管理费用,贷:其他应付款,请问17年取得发票时如何做分录
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2019-06-11
老师,我们公司老板自己支付了代账费用会计分录这样做可以吗?借:管理费用 贷:其他应付款__法人名字,因为公司没有营业过,没有收入,一直这样做有问题没有
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2019-11-20
公司以前年度有二笔账做错了,一笔是管理费用科目写错成了其他应收款,一笔是发票没有及冲掉个人往来,应该怎么编写分录呀?
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2017-03-10
借法人现金支付费用借库存现金贷记其他应收款支付时借管理费用贷库存现金对吗
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2017-08-29
您好老师,2018年购入空调做分录借:固定资产 贷:其他应付款 12月 由于对税务政策理解错误将原来分录冲销了,把空调一次性计入成本费用,借:管理费用 贷:其他应付款 今年五月怎么更正错误了,求解 谢谢
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2019-06-28
老师,你好,像购买一些办公家具或支付快递费,有时发票没有拿回来,款已经支付了,做帐时,能不能如下分录这样子做,借:其他应收款-****公司,贷:银行存款,等收到收票时,做如下分录:借:管理费用/销售费用,贷:其他应收款***公司。麻烦老师帮我看看
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2024-01-04
老师,有两张过路费发票,日期一样,但是一张是云南高速公路的,一张是浙江高速公路的,老板来报销,我把它们做在一张凭证里,摘要为过路费,凭证为付款凭证,借:管理费用--开办费 贷:其他应付款--我们老板名字,这样做对吗,可以这样做吗?另外这两张发票直接做账,还是要填个费用报销清单再入外账,然后写记账凭证?
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2016-12-29
这是九月的季报数据,十月:借:营业费用及附加 247.4 贷:银行存款 247.4 十一月:借;\'管理费用 办公费 120 贷:其他应付款 120 十二月:收到四季度利息收入 借:银行存款 0.35....!
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2018-01-15
#提问#老师,我们公司买办公用品,老板垫付的钱,发票拿来了我写的,借:管理费用。贷:其他应付款/老板。那么我给老板报他的个人垫付款冲账,借:其他应付款/老板,贷:银行存款(报个人垫付的分录要附什么原件么?)
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2019-12-27
会计收到老板的钱用于支付费用,借库存现金,贷其他应付款。支付费用时,借管理费用,贷现金。那怎么冲销其他应付款
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2022-01-23
之前说食堂费用单独做公司拨款,那公司拨款的分录原始凭证是什么?分录是借管理费用 福利费 贷现金,都是先借款,是不是就不记其他应收款了?还是要食堂填写领款单不实借支单呢?
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2017-05-25
老师,你好,请问我们公司报销是直接银行支付到私人账户。在此之前,公司员工是垫付钱在淘宝等买的材料、办公用品等,材料或是办公用品到了,款还没报销,这个是不是借原材料/管理费用-办公用品 贷其他应付款-某某?
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2019-01-25
1.2018年1月为收集资料发生差旅费5万元,以现金支付。 2.2018年3月发生各种研究费用10万元,以银行存款支付。 3. 2018年7月进入开发过程,发生材料费20万元、工资费用15万元,其他费用15万,合计50万元,其中,符合资本化条件的支出为30万元。 4.2018年8月,该专利技术已经达到预定用途,并交付生产车间用于生产产品。预计使用年限为5年,采用直线法进行摊销。 要求:编制研发支出相关会计分录,以及有关无形资产摊销的会计分录(假定按年摊销)。
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2020-05-31
无法区分研究和开发阶段,都费用化的话影响退税和高新认定吗
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2021-09-06
请问工程前期的可行性研究报告咨询费用需要计入在建工程吗?
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2024-03-26
向个人支付劳务报酬,所缴纳的增值税及其附加怎样进行账务处理。
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2019-12-31
老师,请问下,银行收取的回单管理费,做账入财务费还是管理费呀?
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2019-07-10