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有个账户要把用户存的钱返还给用户,包括利息,因银行把名字打错,利息又退回了,记帐是借银行存款,贷应付利息吗,下月把利息重新打给用户,记借应付利息,贷银行存款吗
1/628
2017-04-12
老师,我想问下,如果本月收到定金1000,借银行存款1000,贷应收账款1000。月底收到尾款,上次我做分录是借银行存款2000,贷应收账款2000,然后借应收账款,3000,
1/507
2019-09-16
4月1日,向银行借入一笔款项,金额500000元,期限为3个月,年利率为6%,到期一次还款付息,款项已存入银行。4.4月30日、5月31日计算当月短期借款利息。5.6月30日,短期借款还本付息。
1/5281
2021-11-18
请问,交的印花税记账 借税金及附加 印花税 贷银行存款 这样对吗
1/449
2020-06-02
刚进公司内账一直都是流水账残缺不全,从5月份开始记内账,但是期初余额就知道银行存款和应收应付,期初余额试算不平衡,要怎么办
1/957
2020-05-03
今年四月份开始做账 四月份开始做了去年到今年三月份的账 可是我的银行存款日记账怎么登记啊 因为有将近一年的银行流水做到四月份 了 有啥好点的办法嘛
1/664
2018-07-29
去年银行存款对账单与我的记账结余数相差几块钱(如去年银行存款应该对账单结余10元,账面结余5元),新年度应该如何调整?
5/1728
2021-04-13
1.假定甲公司为增值税一般纳税人,对存货采用实际成本法核算,2018年6月份发生如下经济业务。 (1)2018年6月2日,企业申请办理银行汇票, .将银行存款23200元转为银行汇票存款。(2) 2018年6月15日, 采购材料需支付货款23 200元,其中,材料价款20 000元,增值税3 200元。材料已验收入库,款项以银行汇票结 (3) 2018年6月18日购入- -批原材料,增值税专用发票上注明的价款为8 000元,增值税进项税额为1 280元。货款已通过银行存款支付,材料尚在运输途中。 (4) 2018年6月20日, 将18日购入的原材料验收入库。
1/939
2020-06-23
房地产预收房款时 分录做借:银行存款 贷预收账款 过了一段时间给客户开发票分录应该怎么记呢
1/614
2019-06-03
A公司在2019年12月发生如下业务: 1.12月1日购入材料-批,货款11 100元,增值税率13%,另有外地运费400 元,均已通过银行付清,材料尚未验收入库。 2.5日,向银行借入临时借款100 000元,存入银行。 3.企业于7日购入新设备-台,价款86 500元,以银行存款支付。 4.10日,企业销售甲产品1000 件,每件售价80元,增值税率13%,价税款已通过银行收讫。5.次日,企业销售乙产品900件,每件售价50 元,增值税率13%,但价税款尚未收到。 6.结转已售甲、乙产品成本。其中甲产品生产成本65400元;乙产品生产成本36 000元。7.15日,以银行存款支付本月销售产品的广告费1 520元。 8.同日,企业根据规定计算应交纳城市维护建设税8750元。 9.18日,出纳从银行提取现金6000元。 10.20日,企业以现金1 000元支付厂部办公费。 11.同日,企业收到B公司前欠货款45 000元并存入银行。 12.25日,王军外出归来报销因公务出差的差旅费350元(原已预支400元,余款现金交回)。13.根据上述有关经济业务,结转当期损益。
1/2217
2021-11-21
买东西退回之后又买的现金日记账和收据咋写
1/826
2015-11-22
老师,您好!因为没有销项,所以收到的进项税票没有认证,款已付,可以先不计入成本,记在预付账款里吗? 借:预付账款 贷:银行存款
1/953
2020-07-11
(1)1月1日,企业从中国建设银行借人期限为6个月的一笔款项60 000元,存入银行。
1/1930
2021-11-08
5月2日向开户银行取得一笔偿还期为九个月的流动资金借款5万元存入银行
2/1142
2022-02-14
银行承兑汇票,承兑人是某银行,出票日2022.1.2,到期日2022.6.7。意思是6月7日前10日内收款还是后10日收款?
1/315
2022-03-17
老师,我们公司是13年的企业,实缴制,16年公司发生了股权转让,(前后股东都是一个人,一个自然人企业),转让协议注明现金转让300万,16年底,后股东把前股东银行账户注销,钱取出来,分录写成,借 其他应收款,贷,银行存款,然后其他应收款到现在一直挂着账,我还怎么处理才能不交或者少交税呢
1/522
2019-08-28
老师,我们公司是13年的企业,实缴制,16年公司发生了股权转让,(前后股东都是一个人,一个自然人企业),转让协议注明现金转让300万,16年底,后股东把前股东银行账户注销,钱取出来,分录写成,借 其他应收款,贷,银行存款,然后其他应收款到现在一直挂着账,我还怎么处理才能不交或者少交税呢
1/625
2019-08-28
老师,今年年初时有笔账错了,现在能冲吗?当时老板入到银行账户3万元钱,应该增加实收资本,但当时我冲减了其他应收款,借银行存款,货其他应收款,现在红字冲回,增加实收资本,可以吗?
9/724
2021-11-05
银行计算应付给XYZ公司的存款利息360元,银行已入账,而公司尚未收到收款通知。 这个应该做 银行已付企业未付 的处理吗
1/2766
2015-05-24
集团下面的两个公司独立做账。一个养老院一楼是门诊。现在收到养老院转给门诊的3万用于买设备。怎么做账?借银行存款 贷122001内部往来吗?还是借银存贷实收资本?
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2019-11-05
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