12月份的帐做完了,现在本年利润是借方余额100万分录是 借利润分配-未分配利润100 贷本年利润100
4/770
2020-01-09
本年利润是负数,结转到利润分配---未分配利润的分录怎么写?借:本年利润 -372.71,贷利润分---未分配利润 -372.71,对吗?
1/1758
2016-06-27
老师不走 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度调整8这笔分录吗
1/690
2016-06-07
最后一题里面的第一个分录下面:盈余公积和利润分配-未分配利润的数值是怎么算出来的?
1/563
2020-03-31
年末结转亏损分录,借利润分配未分配利润,带本年利润对吗,还需要继续处理吗
2/370
2022-01-10
我在结转当年的本年 利润,发现2016年的本年利润未作结转,我能不能先作一笔结转2016年本年利润借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润;接着作一笔结转2017年的本年利润 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润,这样可以吗?16、17年是亏损的,分录是正确的吗?
2/1027
2018-01-11
12月31日,是不是还需要做一笔年底结账的分录,将本年利润的数据转入利润分配-未分配利润科目中?今天发现,12月31日忘记做这笔分录了,怎么操作呢
1/760
2019-02-20
请问最后这个结转的分录,为啥不是 借 盈余公积 60 利润分配-未分配利润 540 贷 其他综合收益 600
3/968
2021-05-30
下列两个分录是一样的吗 (1)借:本年利润 -1000 贷:利润分配——未分配利润 -1000 (2)借:利润分配——未分配利润 1000 贷:本年利润 1000
1/938
2019-09-12
把本年利润结转到未分配利润的时候,本年利润是平的吗?为什么我把本年利润结转到未分配利润后,这个本年利润还和未结转的时候是一样的呢?还是借方余额,还是余额这个数1163.78,是我的分录写错了吗?当时写的分录,借:利润分配-未分配利润 1163.78,贷:本年利润 1163.78
2/1398
2017-01-05
老师,我把本年利润转入利润分配—未分配利润中,怎么写分录,本年利润数怎么算,
8/986
2021-11-30
金融资产划分的类型,标准,投资形式与对应的会计科目
1/1452
2021-12-24
209ml是530元 125ml是419元计算两个那个划算单价分别是多少
1/675
2021-10-14
某企业2009年五月一日开业,该企业的会计期间怎么划分
1/686
2015-10-24
老师,我们是酒店,发生的电费怎么划分计入各部门费用?
2/740
2020-05-16
领用木箱200只,出租给红光工厂,每只收押金20元,木箱每只计划成本40元,差异率-1%,
1/264
2021-02-12
某行政单位2019年1月出租办公室取得含税租金收入105000元,该行政单位出租收入符合简易计税方法,适用的增值税征收率为5%,城市维护建设税以及教育费附加的税率分别为70%分之3%,按平行记账法下会计分录应该怎么做?
1/4073
2019-05-23
二、某制造企业下设机修和供电两个辅助生产车间,辅助生产车间的制造费用不通过“制造费用”科目核算。2018年3月份各辅助生产车间发生的费用及提供的产品和劳务数量见下表: 数量单位:小时、万度 金额单位:万元 辅助生产车间名称 机修车间 供电车间 待分配辅助生产费用 1400 3600 供应劳务数量 500 30 辅助生产车间耗用劳务量 供电车间 50 - 机修车间 - 5 基本生产车间耗用劳务量 一车间 200 8 二车间 100 6 行政部门耗用劳务量 130 4 销售部门耗用劳务量 20 7 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,回答下列问题。 (1)采用直接分配法分配辅助生产费用,并编制相关会计分录(2)采用交互分配法分配辅助生产费用,并编制相关会计分录; (3)试分析以上两种分配方法对企业产品成本计算以及财务状况和经营成果的影响。(写明计算过程。
1/1149
2022-06-07
某增值税一般纳税企业,采用计划成本法进行原材料的核算。某月初有 关账户余额如下:“原材料”借方余额52000元,“材料成本差异”贷方余额 1000元本月有关业务如下: (1)采购材料,取得增值税专用发票,价款50000元,增值税额86700元, 原材料已验收入库,计划成本为498000元。(2)领用原材料,计划成本504000元,其中生产产品领用350000元,辅助 生产车间领用110000元,车间一般耗用16000元,管理部门领用8000元, 对外销售20000元 要求:1.编制发出材料的会计分录。 2.计算本月成本差异率及发出材料分摊的材料成本差异 3.编制发出材料分摊材料差异的会计分录 以上计算要求列计算过程
5/1948
2021-04-10
我是否该按照之前的会计的做账方法做月结?还是按我理解的,只取配送价作为当月配送成本就可以了,配送收入应该是不存在的
1/180
2021-03-05