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增值税l%,在增值税申报表填哪里,
2/587
2021-10-20
工业增值税与商业增值税的区别?
1/1230
2017-03-15
预缴增值税和预交增值税的区别
1/2644
2020-07-27
应交增值税预交增值税什么意思?
1/4180
2018-10-14
盘盈的东西,入账含增值税增值税?
1/871
2020-03-17
小规模企业 季末结免交的转增值税 是借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 还是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 同时借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-免税收入?
1/900
2018-07-10
老师!请问现在1月做12月的账,进项大于销项,税未申报未交,我可以直接 借应交增值税销项 贷应交增值税进项 再借应交增值税 未交增值税 吗?就是相当于我有税交,就结转到应交增值税未交增值税贷方,有留抵的就结转到了,应交增值税未交增值税的借方了?
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2022-01-19
5月份结转未交增值税: 借:应交税费—应交增值税/转出未交增值税37165.18 贷:应交税费—未交增值税37165.18 6月初实际缴纳5月份增值税为31565.24,与5月份结转的增值税数据差额为5599.94。 6月份需要结转的未交增值税额为596.51,老师请问这个月的增值税要怎么做账务处理
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2023-07-01
小规模纳税企业 增值税和企业所得税都是核定征收 虚开发票已做营业收入处理也交增值税 ,后期又退费给对方公司 没有收到对方的任何发票 这要怎么做账务处理呢
1/835
2020-05-08
15日,王平出差归来,报销差旅费,余款退回。其中:飞机票5080元;住宿费1433.96元,增值税税额86.04元;会务费1886.79元,增值税税额113.21元;市内租车费410元;出差补助720元。会计分录怎么写
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2021-12-08
应交税费为负数,增值税专用发票税费为缴纳,负数大于增值税,还用缴纳增值税吗?
1/807
2022-04-08
城建税(增值税税额的7%)和教育费附加(增值税税额的3%),因为都是根据增值税税额计算的
1/939
2015-10-22
我们是小规模纳税人,这个季度普票增值税是2012.33,红冲了一张代开的增值税专票,增值税是333.59,当时这个增值税已经扣过了,我们现在需要交多少增值税
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2018-04-09
小规模纳税人,销售商品时,发生销售退回 借:应收账款 应交税费——应交增值税(销项) 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果退回: 借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务收入 贷:应收账款 应交税费——应交增值税(待抵扣) 可以这样做吗?
1/925
2018-12-17
a公司为增值税一般纳税人,增值税税率13% 1.1向b公司销售100元不含税商品,成本60,给予5%商业折扣 1.10全额付款,给予5%现金折扣 1.15客户发现40%存在质量问题,其中20%正常退回,另外20%,产品不予退回,a公司补偿b公司11.3元 会计分录怎么写?
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2019-09-21
你好老师,我公司是一般纳税人,之前多开的发票退回来了,我应该怎么做? 比如退回1090 借:应收账款 -1090 贷:主营业务收入-1000 应交税费——销项-90 借:主营业务成本-900 贷:工程施工 -900 之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了,增值税我还用额外做分录么?
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2024-06-08
你好老师,我公司是一般纳税人,之前多开的发票退回来了,我应该怎么做? 比如退回1090 借:应收账款 -1090 贷:主营业务收入-1000 应交税费——销项-90 借:主营业务成本-900 贷:工程施工 -900 之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了,增值税我还用额外做分录么?
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2024-06-08
你好老师,我公司是一般纳税人,之前多开的发票退回来了,我应该怎么做? 比如退回1090 借:主营业务收入-1000 应交税费——销项-90 贷:应收账款 -1090 借:主营业务成本-900 贷:工程施工 -900 之前产生的销项税吧已经用预交的增值税抵扣了,增值税我该怎么做呢?
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2024-06-08
为什么缴纳增值税时候要借已交增值税?借未交增值税不是一样吗?为什么还要转到已交增值税再缴纳?
1/949
2020-03-23
销售适用增值税零税率的服务和无形资产的,可以放弃适用增值税零税率,选择免税或按规定缴纳增值税。放弃适用增值税零税率后,一年内不得再申请适用增值税税率。
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2021-11-05
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