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我们单位上年决算时结转10000元(教师乡镇补贴),今年2月拨入此款项10000元。2月将这笔款项用现金形式将这笔款项发放到教师手中。都需做哪些帐务处理?
1/284
2019-10-02
如果计提社保,原来用其他应收款,现在改用其他他应付款,是不是把其他应收款,替换成其他应付款就行了。不要更改借贷方向吗?
1/916
2016-05-05
老师好,我从银行提出备用金,科目做 其他应收款 。 那现在我可以贷 其他应收款,借 其他应付款。这样来把其他应付款给结算掉吗?
1/1015
2019-04-16
已付款,但未收到对方开的票,借:预付账款贷:银行,下个月收到票,借:库存商品 应交税费(进项税)贷:预付账款,对吗?
1/527
2017-03-06
不同企业间往来转款,算借款不开发票的,我们公司是收款方,那账务处理可以借银行存款 贷记 其他应付或者其他应收吗?
1/568
2021-11-23
老师:下面这些正确吗?那如果票没收到,但是货收到了,如何做会计分录? 采购B产品钱已支付,发票没有收到 借:应付账款—A公司 贷:银行存款—招商银行 发票收到时: 借:库存商品—B产品 贷:应付账款—A公司 备注:应付账款借方有余额表示发票没有收到,应付账款贷方有余额表示发票多开了金额。
2/13
2023-03-21
老师:我公司并没有业务,每个月都是零申报的,有时在账上会打个收据,记上收到法人的现金,这个借款也只是在账上做一些,以后也不会归还,我是应该计入现金流量表的“收到其他与经营活动有关的现金”中,还是计入“取得借款收到的资金”中?
1/589
2016-05-16
老师好!供应商向我们公司借款2万,计入应收账款行不?还是规定借款必须计入其他应收款?
1/948
2018-12-10
老师我们项目部都是我们开了票之后甲方在拨入工程款,那我可不可以不根据完工比分比确认收入!直接根据甲方拨的工程款确认收入 借银行存款 贷 工程结算 应交税费应交增值税-销项税额
1/464
2017-11-15
1、我司支付物业费。借:其他应收款-应收其他企业款3063 贷:银行30632、转账 借:物管理费,2889.62 其他应收款-应收其他企(带抵扣进项税173.38? 贷:其他应收款-应收其他企3063
4/2223
2017-02-20
对公账户转给个人, 第一笔应该是,借:其他应收款, 贷银行存款, 个人再把钱支付买办公用品,取得发票 借:管理费用 贷:其他应收款,
1/737
2019-07-03
现在建帐,有一笔项目款,项目款:498000元,已收29880元,应收199200元。应收账款的期初余额,借方本年累计,贷方本年累计,应该怎么填呢?
1/919
2017-08-01
12月份凭证,没有收到发票时,分录借应付账款对方企业,贷银行存款,借主营业务成本暂估数,贷应付账款暂估数,这月收到发票了怎么做分录,一般纳税人,暂估的时候没有进项,现在收到专票有进项,金额票与暂估一致
6/337
2022-02-21
预收账款可以入应收账款吗?借:银行存款,待:应收账款,财务软件记账,这样明细账上应收账款就是借方负数余额,可以吗?
1/2744
2020-07-20
公司收到政府发放专款专用社保补贴1072.36元,现公司交社保费5960.32元,应该怎么做会计分录
4/755
2021-06-09
上次客户有首付款7000,分录为借预收账款 货银行存款 ;然后这次有付尾款。情况是, 客户如果要开发票分录为借银行存款 借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费销项 ; 如果不开票,借银行存款(全款) 贷预收帐款(全款)
1/536
2018-07-16
应收账款没由期初余额,现金流量表中经营性应收项目的减少怎样填列
1/1133
2020-02-27
老师编制现金流量表,销售产品提供劳务收到的现金为什么要加应收账款呢
1/1731
2020-02-27
老师,请问购入固产时,借:固定资产 贷:其他应付款 ;借:其他应付款 贷:现金; 也可以这么做 借:固产 贷:现金 ;借:现金 贷:其他应付款 这两种做法产生的结果有什么不同呢?
1/1667
2019-07-13
老师,预收账款的借方余额记在应收账款的借方吗?
2/2758
2016-12-21
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