老师,差旅费中的待定费用开具专票的,进项税是可以抵扣的吧 另外退票开具专票的这个专项是否能抵扣
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2020-01-02
请问老师,辅导期纳税人取得增值税抵扣凭证后,借记“应交税费——待抵扣进项税额”明细科目,贷记相关科目。其中的相关科目净指什么科目啊?
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2018-02-28
上期的进项没有抵扣的,本期申报的时候在哪一栏填啊?会自动显示在主表留抵税额这一栏吗?在附表二怎么填?
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2018-08-09
期中建账,发现有待抵抗留底增值税进项税额,贷方应入到哪里?
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2020-11-10
税控盘是全额抵扣项,发票发写金额418.8,税额71.2。那主表进项税额填71.2还是490?
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2017-01-09
增值税普通发票可以抵扣进项税额吗?
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2019-05-30
,昨天有在做税法习题的时候,有一个问题想请教一下您。一般纳税人特定项目采用简易征收办法计税,不得抵扣进项税额。可以开具或取得增值税专用发票吗?
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2020-07-08
按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,是否可以计提加计抵减额?
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2018-12-05
文老师,想问下招待客户的住宿费里的进项税额不能抵扣,请问老师住宿发票是5200元,汇算清缴时税前扣除用5200*60%
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2019-03-27
老师,上个月的发票只有一张进项票,这月我不想认证,下月认证,做账时是进入应交税费-应交增值税进项税-待抵扣里吗?下月认证了再转入应交税费-应交增值税进项税-已抵扣里吗?
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2020-02-17
老师好!请问进项税认证抵扣系统的年费可以全额抵税吗?
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2019-09-24
老师,做招待费的专票不可以做为进项税抵扣吗?那入账做凭证时是不是直接价税合计呢?
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2019-07-13
老师,增值税发票现在已认证但未抵扣,之前是入借方:应交税费-待认证进项税额 请问现在要怎么做分录
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2021-03-29
招待客户,帮客户订了酒店,酒店开了专票,可以做进项抵扣吗? 另外做业务招待费入成本账吗?
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2020-09-07
老师,酒、烟、油、米可以抵扣进项税吗?油、米是福利费抵扣是不是要进项税转出
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2020-05-12
税务所让自查,之前有一笔进项税不能抵扣,那申报时附表2里面是填在19行纳税检查调减进项税额还是23行其他应作进项税额转出的情形?
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2019-09-10
项目来人安排住宿,开来专票,入招待费还是哪里?进项能抵扣吗?
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2020-05-04
请教老师:1.如果收到发票,比如分录 借:管理费用-招待费87 应交税费-应交增值税-待认证进项税额13,贷:银行100, 2.发票认证时:借:应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额13,3.如果发现这笔不符合抵扣条件,需转出,分录借:管理费用-招待费13 贷:应交税费-应交增值税-进项转出13 再结转转出金额,分录:借:应交税费-应交增值税-进项转出13 贷:应交税费-应交增值税进项税额13,请问老师每一笔是否正确?或有无简便方法? 其次,账面期末增值税进项税额是否等于当月申报增值税期末留抵税额?
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2020-06-10
购买金税盘的费用是全额抵扣吗,怎么一张普通票一张专用票呀,都计入进项税吗
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2016-04-11
老师,购买的税控电脑全额抵扣我报税要手工填在进项表的哪行?
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2016-04-01