老师您好。。每个月公司都有公对私给个人转账3-4万,作为差旅费。。然后财务公司做账的时候是把这个金额作为公司的备用金了,有点类似的。每个月工资的发放本来都要贷现金或者银行存款,但是财务都是贷其他应付款-这个个人的名下。这样可以吗
1/1919
2020-07-08
出资时A出100,后来股权20原价转给B,是不是这样分录? 借:实收资本A 20 贷:其他应付款A 20 借:银行存款B 20 贷:实收资本B 20 借:其他应付款A 20 贷:银行存款 20
4/402
2020-02-19
收到老总的钱有现金和银行存款,打了收据,是放到实收资本还是其他应付款
1/720
2017-02-10
公司有几个员工不需要发工资,但公司帮她交社保公积金,借其他应付款-社保公积金,贷,银行存款。这个要怎么销掉,还是需要一直挂在账上
1/551
2017-05-31
老师 1.借法人款发工资 借:银行存款 贷:其他应付款 2.法人借款 借:其他应付款 贷:银行存款 这样可以吗
2/323
2019-09-22
收到总公司结算款时: 借:银行存款 20万 贷:其他应付款——总公司 20万 之后我要怎么把“贷:其他应付款——总公司”这个科目上的余额消掉。因为每个项目总公司都会打款给我们
1/451
2019-06-28
公司私户给基本户转钱,外帐分录 借:银行存款 ―基本户 贷:其他应付款―老板!内帐分录 借:银行存款―基本户 贷:银行存款―老板 这样做对吗
1/789
2017-08-09
借老板36万时,借:银行存款 贷,其他应付款 每月还30000与利息怎么做分录?6个月后还本付息怎么做分录
2/651
2017-03-21
老师好!新会计制度下,我去年有笔分录是借方专项收500,贷方专项支出450其他应付款50,我今年要冲这笔往来款怎么写分录,要写双分录吗?怎么写
3/598
2019-12-17
我单位收了其他单位的税金,我是做了:借:银行存款 20000 贷:其他应付款---代交税金,那如果到时交纳的时候我应该怎么做分录来平掉呢?
1/481
2018-01-11
你好,这个怎么做分录 借:其他应付款-谢…… 贷:银行存款 这样吗
1/283
2020-04-01
你好,法人个人存进银行的款怎么做分录,不做实收资本 ,借,银行存款,贷现金,可以吗,但是现金余额不够怎么办,怎么做分录,请列下,谢谢,现在我的其他应付款是贷方100万,可以调整吗,怎么调,谢谢
1/686
2019-08-04
我们每个月上海投资公司都会打钱到我们公户来发工资,他们汇款备注的"借款",我入账借:银行存款   贷:其他应付款-投资公共司,我这样入账科目对不?
1/727
2018-03-23
挂靠别人,把当做对方的一个项目部核算,借:银行存款-某项目,贷:其他应付款-挂靠人,被挂靠公司账上是我们两三个项目的钱,没有区分,这种怎么处理好?还有这种方式就需要以被挂靠公司建立一个账套名,挂靠的公司比较多。是不是不适合呢?
1/663
2017-06-28
老师,请问12月做借银行存款,贷其他应付款-1公司,1月把这笔钱又付给了2公司,我该怎样做分录?
1/454
2020-02-17
公司新成立,股东分次投入分5个月一共投入10万,每个月分别计入其他应付款,(借:银行存款,贷:其他应付款)等到第5个月,从其他应付款一次性转入“实收资本”可以么(借:其他应付款 贷:实收资本)
1/736
2019-10-18
独立核算的分公司也需要上缴利润吧,没有实收资本分公司上缴利润 借:其他应付款-总公司 贷:银行存款这样做对吧
1/604
2019-06-22
公司买的材料用来自建的固定资产,材料款没有给人家钱,是通过其他应付款核算?
1/275
2022-02-23
老师,你好!想请问一下我们公司有个员工5月离职,但是他与公司协商由他自己出钱,公司为他购买6月社保,假如社保金额为单位1000元,个人300元。我是否应该如下做账呢? 收到员工钱1500 借:银行存款 1500 贷:其他应付款 1500 支付社保费时 借:其他应付款 1500 贷:银行存款 1500 这样做账可以吗?
1/424
2020-05-26
老板用自己的钱买了一个房子,这个房子是公司的,开了75万发票,做了分录:借:固定资产,贷:其他应付款,如果现在要把这个房子作为投资款,把其他应付款做平,应该怎么操作呢
4/572
2021-10-21