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工公司为增值税一般纳税人适用的增值税税率为13%,2019年月份发生,业务如下,1月1日以银行存款300万元购入一项无形资产的会计分录
1/2320
2020-06-14
2018年3月,公司会计填写增值税申报表(附二),误填入进项转出2万元,造成多缴纳增值税。当时做的分录为:借:应交税金—未交增值税;贷:银行存款。2019年1月,税局退还该笔误交税款。现在该如何做账?
2/623
2019-02-11
514400应交增值税怎么计算
1/288
2019-07-21
第一题当月应纳增值税怎么计算还有后面的
1/326
2018-06-28
请问应交增值税怎么计算?
1/487
2018-09-30
老师,多计提增值税0.1,现在调账,怎么做分录?
1/1366
2021-01-05
12月末计提增值税,次年1月申报12月税款,发现增值税计提少了,12月已经结账,1月份调整分录怎么做?
1/1073
2021-01-19
消费税从价计征为什么一般情况下等于增值税,消费税属于价内税,增值税=(价加上消费税)*增值税税率吗,所以增值税不是应该大于消费税吗
1/2837
2020-02-12
凭证里有缴纳上月增值税那么计题城建税文化那些税费也是整月增值税结余计题吗
1/595
2017-03-14
小微企业,1和2月份有收入,不到30万收入,在确认收入是会计怎么处理? 借:银行存款,贷:主营业务收入,应交增值税 未交增值税
1/421
2019-03-19
计提增值税地方税的分录
1/607
2018-08-04
增值税税负率的计算方法
3/281
2021-12-30
增值税销项税额计算问题。
1/276
2022-03-13
计算一下增值税应纳税额
1/180
2023-07-08
怎样计算消费税和增值税
1/474
2022-03-15
增值税 所得税 需要计提吗
1/556
2022-02-26
小规模增值税减免税计算
1/1411
2021-07-05
#接龙 【实务•多选】甲公司为增值税一般纳税人,2021年11月份甲公司当月增值税销项税额合计为40万元,增值税进项税额转出合计为15万元,增值税进项税额合计为3万元,已交税金为1.5万元,则月末下列账务处理正确的有()。 A.借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目50.5万元 B.贷记“应交税费——未交增值税”科目50.5万元 C.借记“应交税费——未交增值税”科目1.5万元 D.贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目1.5万元
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2022-05-15
请问一下一般纳税人附加税是依据增值税实际缴纳计算还是依据增值税销项计算啊
1/1814
2019-04-14
当期没有增值税为什么会出现附加税呢
1/3057
2019-08-22
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