请问老师,我在平时结转增值税的时候 借:应交税费-应交增值税-转出未缴增值税 贷:应交税费-未缴增值税 次月缴费时是,借:应交税费-未缴增值税 贷:银行存款 那么年底,转出未缴增值税怎么给销掉
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2021-11-13
12月份代开的一张专票作废了(小规模,税款已缴),季度申报增值税的时候没有填这张专票的信息,去税局申请退税,说我增值税申报表填错了,现在在网上更正申报,正确应该怎么申报?
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2019-01-18
老师,你好,是这样的,个体工商户二月份是还是小规模纳税人,在二月增值税申报表中应补(退)税额为 -1628.75 元,三月份申请为一般纳税人了,那这个金额要填到增值税报表的哪一项中呢?
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2019-04-11
老师好,我在上两个月将未开票的收入已经申报缴纳了增值税,这月客户又给我申请开票了,那么我在下月申报增值税不是会重复纳税吗?应该怎么调整呢?需要去税局现场退税吗?
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2019-05-10
我在实操里面看见未缴增值税转到转出未交增值税里面!可是对于当月应交未交增值税,借方是转出未交增值税,贷方才是未交增值税呀
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2017-05-16
报税实操里面,无锡晨曦模具有限公司的增值税申报附表一中普通发票的金额360000为什么放在免抵退税项目中,而不是免税项目中呢?
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2017-02-10
销售适用增值税零税率的服务和无形资产的,可以放弃适用增值税零税率,选择免税或按规定缴纳增值税。放弃适用增值税零税率后,一年内不得再申请适用增值税税率。
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2021-11-05
进口高档化妆品要同时缴纳增值税和消费税,我的问题是,增值税是增值的部分纳税,进口是购入还没销售没有增值呢怎么缴纳增值税?
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2019-05-01
甲公司为增值税一般纺税人,增值税税率为13%。2×20年3月1日,向乙公司纷售保业品100件,增值税发原已开出,当日收到全部提款存入银行。协议约定,购货方应于当价格10万元,每件成本7万元,日付款;本年6月30日前有权退货,2×20年3月未发生销售退回,2×18年3月31日未发生退货。假定销色退回实际发生退货时支付货款,且可冲减增值视税顾。中公司极据过去的经验,无法估计该批配驻是的退货率(1)编韧2×20年3月1日销售商品的会计分录。编划其会计分灵。(2)假定2~20年4月30日若退回5件,贷款已经支付。(3)假定2×20年6月30日退回1件,编利其会计分录。(4)假定2×20年6月30日退回6件,编利其会计分录。
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2020-06-09
老师!请问现在1月做12月的账,进项大于销项,税未申报未交,我可以直接 借应交增值税销项 贷应交增值税进项 再借应交增值税 未交增值税 吗?就是相当于我有税交,就结转到应交增值税未交增值税贷方,有留抵的就结转到了,应交增值税未交增值税的借方了?
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2022-01-19
5月份结转未交增值税: 借:应交税费—应交增值税/转出未交增值税37165.18 贷:应交税费—未交增值税37165.18 6月初实际缴纳5月份增值税为31565.24,与5月份结转的增值税数据差额为5599.94。 6月份需要结转的未交增值税额为596.51,老师请问这个月的增值税要怎么做账务处理
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2023-07-01
老师,如果没有可以抵扣的发票,还需要做借:应交税费——应交增值税——销项税额贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税贷:应交税费——未交增值税吗?
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2019-11-12
老师,为什么要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目过度呢,直接做账借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 不行吗
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2022-01-13
申请9月份的退税,但是前面几个月认证的进项税里面有软件进项税,需要在9月份的增值税申报表里面体现吗。
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2018-11-15
老师,7月份有冲红发票150000(不含税),本月没有开正数发票。申报增值税填负数。是不是去税务局申报,并申请退或抵税()
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2019-08-05
老师,增值税一般纳税人出口企业在进行免抵退税的计算中,如果取得了购货的普通发票,进项税抵扣不?谢谢老师
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2016-08-12
老师您好!请教下,收到增值税留底退税,如果贷方记进项税额转出,那么这个进项税额转出科目不就有余额了吗?
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2022-05-06
应交税费为负数,增值税专用发票税费为缴纳,负数大于增值税,还用缴纳增值税吗?
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2022-04-08
印花税,契税,土地增值税,,房产税计税依据含不含增值税?
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2020-06-10
急急急急急急 老师,增值税即征即归企业,实际申报后是否要将税款交到国库,再退?还是只申报不交税。~~~
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2019-05-25