工程款为预收,开具工程类普通发票,会计分录为:借 应收账款 贷:合同负债, 在收到工程款时 借:银行存款,贷:应收账款,那么合同负债这个分录要怎么处理呢
1/343
2023-11-02
老师 收暂借款和收到往来款的科目是一样么? 借法人款就是暂借款?为什么有的入其他应收有的入其他应付的?
1/751
2020-10-11
我们想调下外账应收账款个人借方余额有15万,其他应付款个人贷方余额有18万,现在为了把余额调小,我可以直接做分录为,借其他应付款15万,代应收账款15万吗?
1/710
2017-10-24
预借差旅费为什么是其他应收款?
1/1792
2018-12-26
原材料暂估: 借 原材料 贷 应付账款_暂估入库 收到发票: 借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 冲暂估: 借 原材料 贷 应付账款_暂估入库 收到红票账务处理?是否要做进项转出?
1/1151
2019-08-01
老师,你好,我公司员工和公司借支了5万医药费,现公司不追回这笔钱,请问会计要怎么做账,需要什么单据入账,应该让上层领导写份说明,说明下这边钱收不回来然后领导签字,然后根据这份说明充借支就可以了吧,借坏账损失贷其他应收款吗
9/1516
2020-06-09
以前收款打到对公户,没开票确认收入了。借银行贷收入贷应交税费现在开票了,税局不让冲以前未开票的收入,怎么分录呢
1/451
2019-04-08
生产企业做出口<br>按合同应收美元总额,分批收款,每批对应不同的汇率,最后应收账款美元总金额和合同一致,此时应收账款也有了一个总的记账金额。但是出口发票是根据报关单来开的,是按出口日期的汇率来折算,所以出口发票也产生了一个应收账款的总金额。这样,在开出口发票时挂应收账款的总金额 和 收汇时冲掉的应收账款总金额之间不是相等的,是有差额的,有好几万的差额,请问这种情况,我应该如何平账?请写下会计分录,谢谢! 开票时: 借:应收账款 10W 贷:主营业务收入10W 收外汇时 借:银行存款9W 贷:应收账款9W 订单美金收完后,应收账款借贷不相等,用什么分录平账?
4/680
2022-12-10
老师,代扣个税手续费税务局退到企业账户,当时做到营业外收入了,借:银行存款 贷:营业外收入,现在领导同意奖励给财务人员,分录做借:营业外收入 贷:其他应付款,借:其他应付款 贷:现金,为什么利润表里没有体现出来
2/283
2023-05-09
请问这个粘贴单的单据类别是填写什么内容的,比如说
1/3156
2017-07-31
粘贴单据上,原始和附件,分别怎么填写啊,两者是什么区别
1/1590
2021-06-25
老师,我收到工地上买的工器具几十张收据,我能不能把收据不做账,等几天发票到了直接用发票做账,这样就不用粘贴那么多收据了,可以吗?
1/423
2020-07-09
税控盘服务费之前做的借其他应收款贷银行存款,现在不抵扣了,应该怎么调整?
1/501
2021-10-07
客户单位给我们背书了俩张银行汇票40万元,现在老板要用钱,他朋友公司愿意给我们40万,然后让我们公司私下打款他个人利息4400元,我现在应该把票据背书给老板朋友的公司不是贴现吧?
2/224
2021-12-22
员工办事借款,有的事情确实没法取得发票,剩余的借款就在挂账,我现在想做一笔现金,收回借款,然后平账,这样可以吗?
2/790
2017-12-25
目前需要调之前会计的帐,存在1种情况需要调,第一种:借:银行存款 100贷:应收账款 100我调帐方案一:先冲销 借:银行存款 —100 贷:应收账款—100 借:现金100贷:应收账款100方案二:借:现金100 贷:银行100,大家帮我看下那种方案可行?还有所得税也存在这种情况,本开是,借:应交税金——所得税,贷:银行存款,对方做帐做成 借:应交税金——所得税,贷:现金,这又需要怎么填?管理费用也存在这问题的。
2/439
2017-07-06
借现金的时候如何做凭证附件呢 收据吗
1/1038
2018-10-12
我之前做账做错了现金多做了,可以调账吗?借应收账款贷库存现金吗
1/2096
2018-04-10
今年一月收到普通发票,我做了费用,贷现金了,可是次月收到银行回单,我忘记上月做了现金,又做了一笔借其他应收款,贷银行存款,这样其他应收款又挂了一笔。如何避免解决
1/465
2019-06-27
甲公司2019年8月12日销售A产品一批,价格 15000开出增值税专用发票一张,税率为13%, 代垫运杂费5000元,收到对方开出并承兑的银行承兑汇票一张,期限3个月,票面利率5%。2019年9月12日将该票据迸行贴现,贴现率为6%。 要求:根据上述资料编制销售商品、月末计提利息、贴现 假设到期对方无力承兑的会计分录
8/1092
2020-04-03