老师:材料费用是由公司的人支付。他们先从公司提取现金。应该借:其他应收款 贷:银行存款吧,付材料款时,是借:工程施工-直接材料-某某项目 贷:其他应收款吧
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2017-11-05
【多选题】某企业每季度销售收入中,本季度收到60%的现金,另外的40%要到下季度才能收回现金。若预算年度的第四季度销售收入为40000元,则下列各项中,正确的有( )。 A.预计资产负债表“应收账款”项目金额为16000元 B.预计资产负债表“应付账款”项目金额为16000元 C.预计利润表“销售收入”中含第四季度销售收入金额为24000元 D.预计利润表“销售收入”中含第四季度销售收入金额为40000元 正确答案】A D 【试题解析】 第四季度销售收入项目金额为40000元,全部计入预计利润表
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2017-04-14
还是小规模身份的时候,应交税费只用设计一个二级科目:应交税费-应交增值税,成本直接记借方,不用设计三级科目;但我变成一般人之后,就要设计出三级科目:应交税费-应交增值税-营改增应缴纳的进项税额,和 应交税费-应交增值税-营改增抵减的销项税额 这两个科目是吗?等缴纳增值税时,分录是否如下:借:应交税费-应交增值税-营改增应缴纳的进项税额 贷:应交税费-应交增值税-营改增抵减的销项税额 贷:银行存款?
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2017-01-05
老师,科目余额表应交税费在贷方,有未抵扣的进项票,这个要转出要怎么做分录呀
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2022-09-22
老师,我们公司建立内帐,想反映项目上具体盈利状况,买标书400块钱,正常的应该是放入管理费用,但是如果想要具体反应项目上的盈利状况,那么这个标书费应该计入哪个科目呢
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2019-06-05
老师,我一家粮油公司做内账会计,原来的会计做账务处理时,用到了,应收补贴款和补贴收入,现在的会计科目已经没有这两项了,请问用什么科目代替
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2019-12-09
我想问下老师,我是建筑单位挂靠的项目,有个项目走了保理收款,那收管理费是按开票金额收还是按实际到款的金额收啊,有文件依据吗
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2019-04-25
请教一下,我们开票给对方是某某集团有限公司,对方付款名称是某某工程项目经理部,那我做账时候,收到工程款时候,要另外按项目经理部来设吗还是直接挂在应收账款某某集团有限公司
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2021-09-09
我们是供暖行业,我们是老项目在税务局备过案,接口费按3%的简易征收,可是今年有个房地产行业,说是按他们的新项目,按11%的税率开票,应该按哪个开票
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2018-01-12
老师您好, 我的会计科目里应交税费科目下有如下明细科目:应交增值税-进项税、应交增值税-销项税、应交增值税-已交税金 和应交增值税-未交税金 到月末或者年末 这些明细科目有余额需要结转么 已交税金得数需要转到未交税金下么
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2017-01-10
收回的“其他应收款”应该记到现金流量表中的哪一项啊?
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2018-02-12
现在要把一项应收账款转到股东的应收上,怎么做分录
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2019-06-21
如果分录做的借:应交税费/应交增值税/销项税额 100 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 80 应交税费/增值税留抵税额 20 这个分录实际业务是怎样的?二级科目增值税留抵税额在什么时候用?
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2018-09-19
2.个人所得税的应税项目包括工资薪金所得和差旅费津贴。( ) A.错误 B.正确
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2023-12-29
建筑企业的会计,使用用友财务软件做帐;我们公司一般同时开工建设的有几个工程项目,公司的一个银行帐号里的经费也是各个工地项目混在一起开支,现在公司老总要求我分工地项目单独核算,请问我要如何建帐?才比较合理,省时,省力。是全部合在一个帐上核算,科目该如何设置?是分开单独建帐,又比较麻烦。而且每个项目是由不同的股东投资的,股东只想知道A,B,C项目的欠供应商的款,应收账款,收入和成本和利润是多少。如果通过辅助核算项目,在哪些科目设置辅助核算比较呢。请各位老师指点一二。先谢过啊。
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2022-03-22
老师,咨询一下,就是假设政府拨款给我们1500万(其中工程款1000万,500万项目管理费)专项工程款,那我们这个1000万和500万需要作为应税收入来缴纳税款吗 如果需要的话分别作为建筑服务和现代服务来缴纳税款可以吗 同时 我们需要开发票给政府吗
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2023-01-12
老师在问一个问题!我付应付帐款!应该付款5万,其中呢,付了一笔某工程项目成本的应付帐款2万!一笔无工程项目的工程款3万! 怎么做分录啊?
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2021-09-29
借:固定资产 贷:银行存款 我想问一下这个怎么冲减专项应付款里的钱呢?就是我形成了固定资产,我肯定是用了专项应付里的钱了,而我专项应付款里收到的时候已经记入了专项应付款的科目。管理费用做完之后,我可以放到其他收益里面,我想问一下您这个固定资产呢?
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2019-05-15
你好老师我们收到别人打来的款项是借银行存款增加,贷挂应收吗?
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2020-03-07
老师,你好,公司之前是代账公司记账的,然后这个月拿回来自己记,我是应该根据她提供的科目汇总表录入期初余额对吧?然后有个情况,她把所有的收入都记到应收账款这个科目里面,那我也直接这样录进去吗?那后面这么多的应收账款应该怎么处理呢?
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2020-07-29