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1借:应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 2借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样做对吗?
1/1255
2017-11-09
今年税务局查到2016年成本发票为失控发票补交所得税1万。今年做账时,借以前年度损益调整,贷应交税金所得税,借应交税金所得税,贷银行存款,是吗?还是以前年度损益调整,直接写所得税费用?
4/852
2018-12-24
已会做不需要了 (过程具体)甲公司为增值税一般纳税人,有关购入需要安装的生产设备的经济业务如下: (1)20*0年12月31日购入设备一台,价款为400000元,增值税税率为13%,以银行存款支付,直接进行安装。(2)购买材料50000元,增值税税率为13%,以银行存款支付,直接用于安装过程。 (3)应付安装工程人员薪酬50000元。 (4)安装工程完工,交付使用。 (5)该设备预计使用10年,净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧,计算年折旧额。 (6)该设备用于20*1年12月31日出售,不含增值税的售价为480000元,增值税税率为13%,款项收到存入银行。要求:编制有关会计分录。
1/1345
2020-07-03
老师,上个月的销项税没有结转,本月做可以吗,借:应交税费-销项税,贷:应交税费-进项税,贷:应交税费-未交增值税。这样行吗
2/508
2021-10-30
甲公司与乙公司(甲、乙均非金融企业)是关联企业,甲公司对乙公司投资股本总额为100万元。2019年甲公司有闲置资金2000万元,甲公司当年应纳税所得额为 800万元,乙公司当年应纳税所得额为 300万元。请做出相应 的税收筹划。已知甲公司为国家重点扶持的高新技术企业,适用的企业所得税为15%;乙公司适用的企业所得税率为25%,同期同类银行 贷款利率为8%。 筹划前 乙公司应纳企业所得税额:300*25%=75(万元) 甲公司应纳所得税额:800*15=120(万元) 关联企业合计应纳税额:75+120=195(万元) 筹划后:乙公司向甲公司支付利息:2000*8%=160(万元) 乙公司利息可以全额税前扣除。 乙公司应纳所得税额(300-160)*25%=35(万元) 甲公司应纳所得额【800+160-90*6%*(7%+3%)】*15%=143.919(万元) 想知道例题最后的90怎么来? 我想问的是增值额为什么是90?!
2/452
2023-11-28
老师,为什么应纳税额教育费附加55.72,实际的应补退税额却是0呢。
1/1750
2018-12-11
应纳税额7246.85-已交税额3556.72=3690.13 为什么和最后的应补退金额不一致呢
2/17
2024-06-13
企业通过对应收款项的风险进行分析,决定按应收款项余额的一定比例计提坏账准备。“坏账准备”科目的年初贷方余额为4 000元,“应收账款”和“其他应收款”科目的年初借方余额分别为30 000元和10 000元。当年,不能收回的应收账款2 000元确认为坏账损失。“应收账款”和“其他应收款”科目的年末借方余额分别为60 000元和10 000元,假定该企业年末确定的坏账提取比例为10%。该企业年末应提取的坏账准备为______元。
1/1684
2017-01-04
公司为一般纳税人,购入办公用品,取得专票,分录为 借:管理费用—办公费,应交税费—未交增值税,税金如何更正,通过应交税费—销项税
7/1381
2021-11-03
,您好!请教您个问题,去年有一个月做账时,缴纳增值税本应该做成借:应交税费-未交增值税-一般计税 5000 借:应交税费-未交增值税-简易计税 1000 贷:银行存款 6000 我做成了借:应交税费-未交增值税-一般计税 6000 贷:银行存款 6000 今年应该如何更改错账
1/313
2021-03-07
报表出来了,发现税金忘记挂了,原来的分录应该是 再建工程出包600万应交税费100银行存款700,但是现在是 再建工程出包700万贷银行存款700万,里面没挂税费,出了报表这个怎么修改?
1/417
2017-12-19
个税需要计提吗?还是说缴纳的时候直接借应交税费待银行存款
1/512
2020-05-07
请问,收到的收入,又退给客户了,分录可以直接借收入,应交税费,贷银行存款吗?现金流这个属于什么呢
3/434
2021-12-28
个税需要计提吗?可以不计提做吗,缴纳时,直接借:应交税金-个税 贷:银行存款
1/2505
2019-12-13
一般纳税人,教育机构行业,增值税税负率应该是多少?
2/3418
2019-10-21
缴税的附件应该是银行扣款凭证还是税局完税证明?
1/3391
2017-04-21
旅行社做一笔业务,收到团款2000元,成本1500,请问我作凭证时,每次都要做应交税费吗?因为小微企业不是月营业额不超10万免征税
1/582
2019-08-22
请问外购的粽子送客户了,我做销售费用-招待费,请问这个行为是不是要视同销售?也就是说贷方是不是要做应交税费-销项税?
2/908
2020-06-27
资产负债表中的应交税金显示为负数怎么回事?其他应付款显示为负数怎么回事?
1/630
2018-04-11
老师,购买方红字发票冲销怎么写分录,已勾选抵扣 原借:费用 进项 贷:银行 ,借:销售费用 借应交税费-应交增值税进项税额 贷:银行存款 费用只是进项那部分嘛? 对方公司又重新开了一张正确的专票给我们 跨年的发票 银行存款不用冲了,不退款
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2022-06-06
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