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老师 咨询下 我五月供应商款六月15付给供应商 款已付 现在有批材料调价 五月份 存在差额500 这个抵扣六月材料款 这个500本月做帐怎么做帐呢
1/258
2020-06-18
小规模的优惠2%增值税要帐务处理吗,只做税务申报减免行吗?如果做帐务处理是不是把2%部分做营业外收入?我只做了申报,没把减免部分做进帐里面
4/1649
2020-04-19
老师,供应商现在跟我们对帐,去年的发票未开给我公司,现在对方说已关帐不能开去年的发票,是否有这种说法?应该还是可以开发票的吧?
5/1254
2020-07-27
如果发生退货时,货退了,钱没有收回来,可不可以做成 借 应收帐款 贷 库存商品 应交税费-应交增值税-进项税费
1/770
2017-01-20
如果一个公司一直没做帐,现在做账,只知道现金,银行存款,应收,应付,还有实收资本,但他们不平衡,应该怎么做
1/1060
2019-03-07
请问销售,到帐25125元,销售发货是25124.4元,跟客户是清了帐的,但是这个多的0.6元应该计入那个分录
1/127
2021-04-26
老师,根据资产负债表的数据分析角度,有需要将应收账款应付账款重分类吗?重分类就是将应收款的贷方余额调整到预收账款中,应付款中的借方余额调整到预付账款中。
2/2095
2021-04-09
老师请教一下,新便利店月底结账各科目金额是这样的:库存商品121617.5,库存现金30904.78,主营业务收入44206.5,商品进销差价31201.79,应付帐款18971,应付职工薪酬11183,管理费用包括薪酬是46727.53,其它应收款25750,预付帐款40000房租费。怎么看盈亏呀
3/787
2016-08-15
你好老师,我是一家建筑业公司,是一般纳税人,目前补交一笔老项目工程款,此项目前任会师已将帐所有的帐务结转入收入和成本,此项项目工程款收入已在帐上没有体现,但现在补交此项目工程款130万元,帐务处理是借方:应交税费一交增值税(简易征收)37864贷借:现金37864元,借:主营业务成本37864,贷:应交税费一交增值税(简易证收)37864。这样处理合适吗,请老师指点。
2/622
2016-08-23
供应商同一集团下更改业务范畴,换另一个法律主体来交易。但是之前的订单和发票都是旧名称,付款确付到新公司名称里面去了。现在新名称和旧名称以及客户三方签了一个协议表明债权转让。这种情况会计和税法上有没有冲突。是否合规定?会计做帐要怎么做?应付帐款本来是A,但付款至B了。都是同一集团下的子公司
3/658
2017-06-05
应付账款的金额已经做帐,支付的时候有优惠 ,借贷方金额不一致怎么办?
1/1191
2016-05-09
借了隔壁公司10000,做账的时候借银存,贷其他应付。后来隔壁公司拿了几瓶酒一共五百,他说从借款中扣除,怎么做帐啊
1/535
2018-10-11
新注册的公司,在未坐税务登记之前,法人往新公司账户打款200万,做帐时候是做实收资本吗?
1/925
2017-07-27
收到固定资产时怎么做帐,付款是怎么做帐,用的单位个人的公务卡还钱,需要有,固定资产,非流动资产,公务卡,零余额账户。怎么做帐。
1/686
2018-11-18
去年多入账800元,没有交所得税,我调整的分录:借 主营业务收入贷 应收账款 -A公司 借:本年利润贷:利润分配-未分配利润 这样对吗?用的快帐软件。
1/502
2018-08-09
请问以前会计预付给个人运费款项,一年后又冲挂在法人上。以前借预付账款个人,贷银行存款,现在平账借其他应付款法人户贷预付账款个人,帐上这可属于抽逃资金还是属于分红交个税,公司欠法人户上钱
2/893
2021-09-16
你好,我在填写银行存款日记账时,红字冲销法冲帐时写反借贷方向应该怎么办 手工账,并且跨月了
1/1619
2019-05-08
请问我司购买原材料给委托的加工厂生产成成品,我们付给加工厂加工费,原材料放在加工厂仓库,代为保管,像这种我从原材料入库到发出成品,这一系列的帐要怎么做合理?之前的会计 收到供应商开过来的发票做借:委托加工物资-原材料,贷:应付帐款; 收到加工费发票就借:主营业务成本-加工费,贷:应付帐款; 帐上从来不做成品;成品销售出去了 开了发票后借:应收帐款,贷:主营业务收入; 之后结转成本借: 主营业务成本,贷:委托加工物资-原材料 感觉这样做不太合理。
1/516
2020-04-02
手工帐记账凭证填制日期的写法
3/1680
2016-01-22
农民专业合作社成员入股 但暂未收款 怎么做分录 还有成员退股 以前也没收款 只是挂帐 怎么做会计分录
1/446
2020-05-19
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