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设立董事会的公司,董事可以是财务或者监事吗
1/1006
2020-02-11
供方考察,财务需要注意和查看哪些财务相关事项
1/2324
2018-09-28
请问老师,财务接帐时应怎么接?注意事项有哪些?
2/1584
2019-10-24
希望学堂提问开设一个职业规划的栏目。 我今年45岁,1997年财务会计大专毕业,未从事财务相关工作。 2018年起开始考证,2019年取得初级会计师证和中级会计师证书,2020年税务师过4门+注会1门,今年应该可以取得税务师证书,注会目前已过3门。工作方面:2019年开始做会计(小规模纳税人,业务很小,属于兼职),现在在一般纳税人企业从事会计工作,但公司处于初创期,基本没有业务,日常账务处理就是费用报销,感觉学不到什么知识。 我这种情况,取得税务师证书后是否应该去找一份税务师事务所或会计师事务所的工作?年龄是否是障碍?实务经验少是否是障碍?是否还可以有其他选择? 谢谢老师
2/247
2021-11-30
自收自支事业单位,现在上级部门同意用累计结余来提前偿还银行贷款本金,涉及到的财务会计和预算会计的账务处理怎么做啊,主要是不会累计盈余和累积结余的处理,麻烦帮解答一下
1/928
2019-06-17
我们17年提了坏账,没有做递延所得税,审计要我们在18年调整,怎么做分录啊?
1/656
2018-04-19
会计与审计本科毕业没有会计证能报专技十二级岗位吗?
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2024-04-01
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
你觉得注会考出来再去做审计还是考之前转做审计,那个好一些
1/52
2019-03-28
老师,带二维码的审计报告和不带二维码的审计报告有什么区别
1/14119
2021-01-26
年审报告费用、税审报告费用、研发加计扣除费用报告,计哪个科目?
1/1951
2020-06-23
事业行政单位财务会计和预算会计期末怎么转账
1/870
2019-07-02
财务会计的工资与预算会计的工资不平怎么回事
1/1377
2020-01-14
请老师解答一下审计答案
1/223
2020-05-14
老师,您好,我们给审计编的报表,为投标把利润增加了,您能帮我看看我编的报表有问题吗?谢谢老师
1/369
2020-07-05
这个题目怎么做呀是审计的 六张截图是一个题目按顺序看下来
3/502
2017-06-01
会计考试什么时候开始先缴费后审核了?
1/503
2015-11-25
现在弥补亏损还用 审计 吗 ?
1/509
2015-11-26
注销公司用审计报告吗
1/881
2017-11-08
项目除审计价外的利息款开盘及走账,这个怎么处理?
1/460
2016-12-27
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