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您好,我单位是事业单位,12月份人员经费财政未拨付我们用自有资金垫付的。我挂到了其他
应收账款
里。老师,我挂的往来的这部分资金需要做预算吗?垫付的这笔人员经费不属于当年的预算收入。如果明年财政拨回这笔资金,我收到这笔人员经费后我再冲销其他应收款这时再做预算支出可以不?
1/274
2024-01-02
老师帮看以下更正分录做对吗? 摘要更正上年10月10号凭证 借:银行存款 -207180 贷:应付账款-A公司 -162400
应收账款
-B公司 -44780 借:银行存款 44780 贷:
应收账款
-B公司 44780 借:应付账款-A公司 162400 贷:银行存款 162400
1/496
2020-07-11
财务做一笔分录是这样的:摘要:客户划错需退款 借:银行存款 100 贷:
应收账款
100摘要:退回客户划错款 借:应付账款 100 贷:
应收账款
100 借:应付账款 100 贷 :银行存款 100这样做是为什么呀,
2/1349
2019-04-03
借:银行存款 借;银行存款 贷;
应收账款
此笔分录错记成 贷:应付账款 请问老师我该怎样调整账
1/1134
2020-03-24
老师好!我单位向供应商A退回了一批货物,视同销售并开了一张销售发票,我单位在供应商A处的应付账款为借方余额,就是先打款后发货的形式。现在不想增设该单位的
应收账款
科目,可以用应付账款科目不,分录怎么做?
2/623
2020-01-07
老师,以前把
应收账款
写成预收账款了,这个怎么调账?
1/1913
2021-02-22
请问老师,内账中,上月购进货物,并转卖客户,本月发现有质量问题,客户扣重300公斤的
应收账款
,我们也扣重供应商300公斤应付货款,上月成本一进一出,已结转,本月可否只作扣款分录,借:应付账款***,贷:
应收账款
***,结转成本不关系这300公斤呢。因这个只是扣款,并无实际退货物什么的?
2/339
2019-09-18
母公司借款给子公司 母公司这边做账用
应收账款
还是其
应收账款
好些啊 子公司是应付账款还是其他应付账款呢
1/1488
2018-12-28
假设我们录
应收账款
的会计科目,录入应付账款-供应商货款-XX公司,还是直接录应付账款-供应商货款,两种哪个比较规范。因为我们做单据的时候本身也会需要填写往来的单位,所以是否还需要在会计科目那里也备注供应商信息?
1/703
2018-12-23
一个公司与应收款保理商签订了一个协议,保理商同意购买公司的
应收账款
,平均每月$100,000,平均账期30天。保理商将预付80%的应收款面值,年利率10%,费用是全部应收款价值的2%。公司的财务主管估计公司将每年节省$18,000的收账费用。费用和利率不事先扣除,假设每年360天,融资的年度成本是多少?
1/1431
2021-05-25
老师 如果是我们公司先给另外一个公司付了定金500,后期补齐全款。对方后期给我们开票 那我分录是不是应该借预付账款/其他
应收账款
贷银行存款 付全款的时候借费用类科目 贷预付账款/其他
应收账款
银行存款
1/592
2019-07-02
老师我们是先开票后收到月付款的,工程还没有开始,我现在的分录是开票借
应收账款
贷预收账款 应交税费 收到预付款借银行存款贷
应收账款
对吗老师
3/1007
2020-01-06
老师,是内账,有一个部门,和总公司是独立核算,但收入到总公司的账上,支出也是从总公司账上付,这个部门和总公司有个往来账,用哪个科目比较合适呢 老师,如果用长期应收款可以吗
1/276
2021-12-06
财政拨付的钱做账的时候为什么是 借:银行存款 贷:专项应付款 ,为什么不是
应收账款
呢? 如果记入“专项应付款”,那么后面这部分钱怎么做,还要还回去吗?
1/1909
2017-10-09
老师,公司应收款账1000元,后面客户只打款950,公司答应优惠了50元。前面借:应收款账 贷:营业收入 销项税 现在只收到950,借银行:950 贷应收款账950 还有
应收账款
50元,借方做什么科目呢
1/555
2020-01-03
老师你好,收到应收款如何做分录?之前没有做营业收入的分录,只有一个
应收账款
期初余额
1/1014
2020-06-14
我公司预售款500万,10月开发票应收300万,对方支付100万,我从预收款转到应收款可以吗?借:预收200万,银行存款100万,贷:
应收账款
300万
3/334
2021-10-25
建筑行业如何计算
应收账款
比如一个项目总包做工程,假设已经收了2000万工程款,现在想计算这个工程项目总共多少工程款,除了已收的还有多少应收款,这个怎么做呢
1/2202
2017-12-22
因为最近公司法人变更,银行还没改过来,POS机不能用,出纳天天去银行跑一趟很麻烦,所以写了一个委托书,收到现金,以出纳个人账户,将这笔款打进公司账户。账务处理应该怎么做? 收到客户现金,怎么做分录?没附件的话,附件用什么? 出纳收到现金直接用自己账户给公司打款怎么做分录? 是不是要做三笔? (1)收到顾客的钱 借:库存现金 10 贷:
应收账款
10 (2)然后库存现金传入出纳账户 借:其他应收款 10 贷:库存现金 10 3然后出纳再转进来公司账户 借:银行存款 10 贷:其他应收款 10
6/319
2022-08-01
老师,我想请问下,法人将个人账户钱汇入本企业对公账户(代客户转账),备注 XX公司货款,做分录的时候是不是,一种方法,借:银行存款,贷:
应收账款
,还是 第二种方法 , 借:现金 贷:其他应收款- XX ,借:银行存款 贷:现金 ,借:其他应收款-XX 贷:
应收账款
,这两种方法应该是哪种?
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