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应交税费,应交增值税,转出未交增值税,科目进错了。应该是进项税额转出这是4月凭证,分录怎么修改。这个凭证改几月份
1/977
2019-10-19
请问,应交税费――应交增值税――销项税额,进项税额,出口退税,出口抵减内销应纳税额,进项税额转出.有余额的年末如何结转至0,转出未交增值税是0
4/1093
2021-08-19
老师什么情况下有科目应交税费-代扣代交增值税。实操业务小规模13题目不是缴纳代开增值税发票吗?为什么用应交税费-应交增值税,而不是用应交税费-代扣代交增值税。不明白,能麻烦老师详细举例讲解下吗
1/247
2022-06-28
委托加工要交增值税,是委托方缴纳增值税还是受托方缴纳增值税?
1/8227
2018-06-12
老师,您好,我们应交税金 余额是借方1224.37,明细下分别有:转出未交增值税(借方余额1642260.1),销项税(贷方余额1658785.06),已认证抵扣(借方余额17749.33),领导让把这些清零,没抵扣的转入成本费用里,我该怎么做分录呢?
1/584
2016-08-26
我想咨询一下,应交税费年底都要结转吗?余额为零?然后新的一年再转出来,是这样吗?因为之前我们需要交税的时候才做转出未交增值税,然后未交增值税本期数,然后扣完税再冲,如果不交增值税当月基本上不会再做什么调整,直接录进销项发票,不会再作调整
1/204
2022-06-14
我们是个体户,我查看我的应交增值税–未交增值税有借方余额,我看了是因为2019年1月份有一笔分录是借:应交税金–未交增值税,贷:银行存款,应该是当时代开了增值税专票的税费,那我现在该如何调整?
9/574
2020-06-10
老师好,假如月底存在应纳税额的话,账务处理是不是先将所有应交税费-应交增值税三级明细下科目借贷方的差额结转到转出未交增值税里面,然后再通过转出未交增值税转到应交税费-未交增值税里面去?最后未交增值税和申报表上的本期应补退税款保持一致?譬如发生在借方的进项、减免税款等和贷方的销项、进项税额转出等,最后的差额转到转出未交增值税,再转到未交增值税里面去?
1/480
2020-03-31
您好,进口没有交增值税,全部记费用,本月补交增值税,分录怎么做
1/483
2020-07-25
医疗服务行业的中药费免交增值税吗治疗费是免交增值税的吧
1/1328
2018-01-15
税控盘服务费在抵扣时增值税转入未交增值税的金额按什么金额入账?比如,当月应交增值税是1000元,减免税款是280元,我月底转入未交增值税的金额怎么填?
1/549
2019-10-14
这里应交税费的二级科目为什么是末交增值税 ,不是为应交增值税吗?表示看不懂
1/1050
2018-12-12
建安企业预交的税金转入未交增值税中,未交增值税月底有余额了啊。怎么处理呢?
1/886
2017-02-27
老师,关于小规模交增值税的明细科目怎么设置?是应交税费-应交增值税-小规模吗?
1/1382
2019-06-19
老师,我们现在科目余额表应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额4458.2元 我查了下去年的帐不知道当时的财务为什么要这么做。我确认过4458.2我们已经交税了,那么这笔帐我要怎么调平?
2/48
2022-03-24
享受加计抵减政策,前面几个月没有销项有进项,直到十月份才有销项,按理说可以抵减,但是税务通知十一月报十月份税的时候暂时不要缴纳税款。这个加计抵减分录要怎么做?还是先做一笔递减?等实际缴纳税款时再做一笔,那我现在这一笔递减的这样做对吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税 等实际缴纳再做,借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入,银行存款
1/774
2019-11-10
自产货物用于增值税应税项目要不要交增值税
1/2816
2019-05-08
未达增值税起征点减免的增值税要交所得税吗?
1/3700
2019-05-21
年底有留抵税额怎么结转?借 应交税金—未交增值税 贷 应交税金—应交增值税(进项税额 ),这样的凭证对吗?
5/812
2019-03-05
老师,我们是小规模纳税人每月应交税费-应交增值税-销项税额,需要结转到应交税费-未交增值税科目吗?
6/1971
2020-02-17
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