关于其他应付款的问题1、先是收到上级拨付消防改造经费700002、然后是付给A公司消防改造项目费用700003、A公司开给我们的发票是90000,还有20000待付这样的会计分录应该怎么做?
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2017-10-20
支付挂靠方款项,借:其他应收款 贷:银行存款。现在要调借什么科目,贷:其他应收款。把其他应收款调平,已经支付款项了
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2017-06-12
现金流量表,经营性应收项目的减少和经营性的应付项目的增加,根据公式所有的都没有变动数,右边的现金流量表有两项有变动,其它的都没有,标黄色的要怎么填呢
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2020-03-05
拿货顶欠款,应该也有进项税吧借:原材料--钢 应交税费--进项税贷:应收账款对吗
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2017-07-19
建筑企业,老项目简易计税是二级科目还是三级科目?
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2019-01-21
福利费发票已抵扣,结转时价税分离了,现在跨月了,那现在转出的会计分录是借:管理费用,贷:应交税费-进项税额转出 借:应交税费-进项税额转出,贷:应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税 还是直接借:管理费用,贷:应交税费-进项税额转出 借:应交税费-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税 福利费发票已经抵扣了,我是思考“应交税费-转出未交增值税”这个科目,当时抵扣福利费发票时,进项税额先走了一遍“应交税费-转出未交增值税”如果现在不走的话,是不是它的累计额是不是不对?
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2023-07-28
应交税额不是销项减进项,销项税额是494,那进项税额没有吗
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2021-09-10
老师,小规模应交税费科目编码是多少?应交税费-应交增值税科目编码又是多少呢
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2019-12-21
某企业2012年7月购买一项专有技术使用权,金额100万元,该企业应该怎样税目缴纳
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2015-12-23
老师,我想咨询下:建筑公司收挂靠项目经理的税金、管理费应该如何做账务处理呢?
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2019-06-28
文化事业建设费里应税服务减除项目清单是不是当月进来的广告发布费的发票
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2017-09-04
老师,开发票“货物或应税或劳务、服务名称”如果是其他项目系统里没有的怎么输入
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2021-12-19
老师你好,个体户超市卖水果、牛奶开票税率是多少?开票内容应该选什么项目名称?
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2021-02-25
请问合同写的是年度零星维修、保养项目,开票的名称应该写什么比较好?税率是13%
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2019-06-12
一般纳税人增值税的处理,每月销项税额和进项税额是应该全部结转至转出未交增值税,再结转到未交增值税吗,还是不用转出未交增值税这个科目,这样销项税额或者进项税额每月就都是有余额了
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2019-08-27
1资产负债表日, 算应收账款项目的科目余额 是用 应收账款+预收账款-应收账款的坏账准备吧 ?2:视频里 怎么说用应收账款-预收账款?
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2022-07-10
老师,上个月的发票只有一张进项票,这月我不想认证,下月认证,做账时是进入应交税费-应交增值税进项税-待抵扣里吗?下月认证了再转入应交税费-应交增值税进项税-已抵扣里吗?
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2020-02-17
公司现委外加工,购入原材料,分录为:借原材料 应交税费-进项税额,贷:应付账款。然后原材料运到受委托加工厂,分录为:借委托加工物资-原材料,贷原材料,那么第二个分录中金额和第一个一样么?是含税还是不含税的呢?
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2017-09-25
认为是 不转出,然后进项税 直接抵扣,应纳税额=销项-进项 ,不转出,进项就会增加,应纳税额就会减少,对企业有利,所以企业为什么非要把福利费里面的进项税转出呢,不转出的话.....审计会审出来么
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2017-09-25
两年前我们向供应商A&B (这两个公司是关联关系)采购包材,供应商A&B均已全额开票结算。现在A&B合并合为A公司(税号仅保留A公司)现在供应商就2年前的事项提供我们返利事项50万(归属A 40万,归属B 10万)本期不考虑返利的50万,我们应该跟A(A&B合并后的A)开票结算180万。请问这块我们跟供应商开票结算是:开票140(180-40) 账务处理: 借:存货 (180-40)/1.13 应交税费-增值税-进项税额 (180-40)/1.13*0.13 贷:应付账款-A公司 180-40 借:存货(假设未领用) -10 贷:应付账款-A公司 -10
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2024-01-16