增值税表(二)认证的进项税208126.43为什么不是填在待抵扣的本期认证且本期未抵扣那栏,讲解是填在本期认证且本期申报抵扣那栏,但是本期没有销项并没有抵扣呀
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2017-05-21
请教老师:1.如果收到发票,比如分录 借:管理费用-招待费87 应交税费-应交增值税-待认证进项税额13,贷:银行100, 2.发票认证时:借:应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额13,3.如果发现这笔不符合抵扣条件,需转出,分录借:管理费用-招待费13 贷:应交税费-应交增值税-进项转出13 再结转转出金额,分录:借:应交税费-应交增值税-进项转出13 贷:应交税费-应交增值税进项税额13,请问老师每一笔是否正确?或有无简便方法? 其次,账面期末增值税进项税额是否等于当月申报增值税期末留抵税额?
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2020-06-10
房地产企业是只有竣工才能开始抵扣进项税吗
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2018-11-07
进项4356.35 销项5763.12 金税盘全额抵扣820 应交的税是5763.12-4356.35-820=586.77 那附加税是按586.77来交 还是要减去金税盘的820来交附加税呢
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2017-07-12
业务招待税进项税额怎么做转出
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2018-09-26
老师,我有一笔进项税未抵扣,我做账的时候,计入了借:应交税费-应交增值税(进项税额)102.69。本月我进项11734.51和销项690.27抵扣之后有留抵税额11044.24,而现在账上和报表上的留底税款就差了这么一笔未抵扣的进项税额102.69。我想把账上的税款和报表上的留底税款一致。那么这笔未抵扣,但又计入(进项税额)102.69.账务上怎么处理合适呢?
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2023-05-19
老师,请问挂账超过一年的待认证进项税额,现在不想抵扣了,怎么处理?该发票不含税部分金额已经结转损益了。谢谢!
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2021-06-11
进项税只能从销项中抵扣吗?预缴税款时能不能抵扣进项税?
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2017-01-03
老师,做招待费的专票不可以做为进项税抵扣吗?那入账做凭证时是不是直接价税合计呢?
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2019-07-13
考试的时候,问可抵扣进项,是按纳税申报表的进项税额全额,还是按照差额?
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2020-09-23
是不是只有专票做帐才算入进项税额抵扣增值税,而普票就没有应交税费进项税额?
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2017-03-22
老师,请问我们不开票,有很多进项票,能抵扣税费吗
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2017-09-30
老师,企业购进的灭火器进项税可以抵扣吗?
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2020-03-26
老师,上个月的发票只有一张进项票,这月我不想认证,下月认证,做账时是进入应交税费-应交增值税进项税-待抵扣里吗?下月认证了再转入应交税费-应交增值税进项税-已抵扣里吗?
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2020-02-17
进项发票没有认证,做账时候做待认证进项税额,次月认证并抵扣,那月底直接结转未交增值税,还是需要把这个怎么处理分录
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2019-01-16
一般纳税人,认证了税控盘200的进项税额,不能全额抵扣,可以做进项税额转出吗
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2019-04-11
专票哪些进项税是可以进行抵扣的,哪些进项税不可抵扣
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2019-12-31
月应缴纳销项税额=什么 !、月增值税销项税额 2、月增值税进项税额 3、进项转出 4、结转上月抵扣进项税额 5、本月进项税加计抵减10% 6、本月简易征收3%(开出去的水费发票)
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2022-03-02
展会支出购买的赠品属于业务招待费吗?进项是否能抵扣
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2019-04-19
老师,14年固定资产进项税额抵扣情况表累计有金额,到2015年申报时还需要把累计金额填入吗,系统默认是0
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2015-02-07