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公司是进出口公司 ,购货的时候有进项税 出口的时候没有销项税 怎么做账呢
7/423
2023-08-28
老师,前期有留抵税额,本期销项减进项加进项转出大于零,需要做账务处理(借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税)吗?
5/1014
2019-07-17
公司有进口国外的货,需要向国外个人支付佣金,需要什么资料,需要代扣什么税款,怎么做账 如汇给国外客人是按合同金额的5%付佣金,合同金额是9万美元,佣金4500美元,扣多少增值税,个税,税率多少 老师再问下,佣金是进出口合同都可以支付吗,我刚说是进口合同的佣金 扣的税真不少,能避开吗
1/256
2022-03-24
购进卫生用具一批,增值税税率是多少
1/1806
2019-11-13
老师您好,请问一下我公司是卖进口定制橱柜的,交付商品前除了要付柜体的货款、关税,还会产生货物的进口代理费、安装用的石材货款、安装费等,这些费用都会取得增值税专用发票,应该计入什么科目呢?
2/584
2021-02-01
甲公司为增值税的一般纳税人,主要从事高档手表的生产和销售业务,2019年6 月的经营情况如下: (1)从国外进口一批M型高档手表,海关核定的关税完税价格为800万元。 (2)购进生产用手表礼盒,取得增值税专用发票注明税额68万元;支付其运输 费,取得增值税专用发票注明税额0.6万元,该批手表礼盒由于质量不达标被依法没 收。 (3)委托加工N型高档手表,支付加工费取得增值税专用发票注明税额96万元。 (4)购进生产用表盘,取得增值税专用发票注明税额23万元。 (5)销售自产Z型高档手表,取得含增值税价款600万元,另收取包装物押金10万 元 1.计算甲公司进口m型高档手表应缴纳的消费税税额。计算列式 2.甲公司的进项税额准予从销项税额中抵扣的是 3.T3甲公司销售资产类型高档手表增值税销项税额的算式
1/2052
2022-09-20
公司才办理的进出口权现在填写出口退税备案表这项怎么填写生产橡塑产品的企业
1/1284
2019-01-09
8月初进项税额借方300277.72元 8月发生进项税额291879.44 销项税额 288990.83 我看我们公司的会计结转未交增值税的分录是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 881147.99 贷:应交税费-未交增值税 881147.99
1/738
2019-09-10
计提增值税是只做借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税,贷:应交税费—未交增值税就可以,还是要先结转进账和销项呢?
1/755
2018-08-22
分录借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94 贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82 应交税费-应交增值税(减免税款)480 应交税费-应交增值税(未交增值税)173680.12 这样写分录对吗?
2/1066
2019-08-13
是这样的,我们有几张2月的进项票,做了退税勾选确认,但是4月的发现开错了退不了税,然后销售方就要求我们开了红字申请表(申请表是已抵扣的),我们开了,然后销售方给我们开了红字发票和正确的蓝字票,现在导致的是我们去申报4月的增值税的时候发现有进项税转出,正好是红字发票的税额,但是我们又没有进项发票抵扣啊,,难道要我们缴税? 开红字票的时候就是已抵扣的,但是实际上这个发票在2月份的时候在增值税发票综合管理平台那里是在退税 请问这种情况怎么操作?
0/18
2022-05-17
领导想要进口活动房屋出口活动房屋(因为房屋退税高)0 但是不行啊 需要在怎么改营业范围
3/468
2016-12-06
进口原料交关税,什么情况下可抵税,1做成产品出口,2⃣️做成产品内销,3进口原料做内销直接转销。请问以上3种情况那些可以
1/659
2019-10-28
进出口不用交销项税吗
7/1240
2017-06-23
出口退免税中的:出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。这句话如何理解?是要向外国企业先进口然后再销售给同一个进口的企业才能免退税吗?销售给其他境外单位或者个人就不行是吗?
1/1312
2021-04-15
一般增值税的相关分录如下:借:应交税费-应交增值税-销项税额应交税费-应交增值税-进项税额转出贷: 应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-应交增值税-未交增值税(月末为贷方,就是应该缴纳的;月末为借方,就是留抵的)缴纳税金时,借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款 这个百度上得对吗?
1/972
2017-07-28
请问一下老师:每月做销项、进项税费,月末增值税从转出未交增值税的借方,转入到未交增值税的贷方,突然这个月只有进项没有销项了,月末增值税怎么处理呢?是应交增值税的借方余额留在账上,还是 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税负数呢?
1/455
2019-07-03
外贸企业,18年12月有一笔退税未申报,准备这个月报,因为没申报,所以12月份的账也没有做出口退税分录,但12月这笔出口的进项已经勾选了,所以增值税报表上的余额和我12月底的账上的增值税余额不一致,这有没有关系?我只有把出口退税的分录做了才和增值税报表一致,但我要到这个月才报退税,在上月账上提前反映也不对。还是就让它们不一致,因为是年底了,账和报表不一致感觉也不行。
1/997
2019-01-08
销项大于进项 销项与进项结转 还要把转出未交增值税到未交增值税 销项大于进项不需要做分录吧
4/19
2022-10-17
小规模没有进项税怎么抵扣增值税!直接借应交增值税!?贷管理费用?
1/497
2016-07-07
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