基本户有一笔收入是:其他应付款待清算过渡款项-社保待遇清算中间户,摘要是:生育,这个是什么?怎样做分录。我做的借:银行存款 贷:其他应付款--员工怎么冲销这个其他应付款---员工
1/1123
2017-12-14
老师,农业的中草药种植是不是没有应收账款,我看之前卖种子全是走的其他应付款。农业的账务处理没有收款处理吗
1/138
2022-03-14
公司车辆运输4039.83吨,运费金额109170.30元转入个人投资款! 会计分录: 借:应收账款109170.30 贷:其他应付款109170.30 你好!老师我的会计分录对吗?
1/496
2019-07-08
之前的会计把房租分录做成,借:其他应付款-房租,应交税费-增(进),贷:银行存款。这样对吗,我本来准备做摊销的
2/840
2020-05-14
以前年度开票给客户,多收了30万货款,客户自己做账退回现金收款平了,我司以前财务未处理导致挂账,现在我司应如何处理呢?可以直接调整一笔这样吗 借:应收账款 30万 贷:其他应付款-法人
1/1092
2020-01-02
其他应收款借方余额20372.44元 其他应付款借方余额是22760.44元,应付里面包括了应收的数,我怎么把应收款冲掉呢,这笔款是每月的口碑收入别的店欠我们店的钱,后来领导让全部用其他应付款科目,没有把其他应收款转到其他应付款,就做了一笔:借其他应付款20372.44元 贷其他货币资金-口碑收入20372.44元是不是做错了,怎么调呢
1/735
2019-03-19
老师,您好。我在学习过程中发现我们公司在缴纳员工社保及公积金时。分录为:借:应付职工薪酬/社保/公积金(公司承担) 其他应收款/社保/公积金(个人承担) 贷:银行存款 可是我在我们的实操中做题时个人承担部分放到其他应付款的借方了,这个是我们公司记账的时候出现错误了吗?
1/488
2017-11-05
老师,你好,比如我司员工11月社保自己承担是800元,因为12月才入职,12月社保正常缴纳单位部分单位扣个人部分个人扣,12月社保比如单位部分2000个人部分1500,现在这个员工11月代交的社保在12月发工资的时候只扣了400元,我先计提借:其他应收款-个人A800元 贷:银行存款800然后发工资的时候借:管理费用-工资20000借:管理费用-社保单位2000贷:应付职工薪酬-工资20000贷:应付职工薪酬-社保2000发工资的时候借:应付职工薪酬-工资20000贷:其他应付款1500贷:其他应收款款-个人A400贷银行存款18100,。你看这样对嘛
1/503
2020-03-06
17年11-12月的凭证:销售人员借款10000 当时做分录是:借其他应款10000 贷:银行存款10000 ,后面报销了9510: 借:管理费用9510 贷:其他应收款9510, 出纳从他工资中扣了492 (实际应扣490) 借:应付职工薪酬 490 其他应付款2 贷:其他应收款492 ,现在2月出纳付了一笔费用多付了2元,是补之前多收回来的2元,我现在调蒙了,不知道怎么才能调平?
1/709
2018-02-27
支付工资时,怎么不是借:应付职工薪酬 借:其他应付款-劳务费 贷:其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 社保个人部分不用走贷方吗 把付社保时的社保个人部分的借方走平啊.
2/1235
2016-04-16
借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷其他应付款/社保个人交9149.49,这样是否重复记了
1/624
2017-04-06
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;其他应付款-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;其他应付款-社保个人部分 贷;银行存款 应付职工
1/849
2015-10-31
老师,我们公司2名员工,每月工资支出10000元,每月有260元医疗保险费支出(公司承担200元,员工承担60元)。不知道以下我做的两种分录 哪个对?如果都不对请您教正确的分录。 1:第一种 医保局把医保费划走时我做的分录: 借:管理费用-医疗保险金:200 其他应收款-医疗保险金:60 贷:银行存款:260 计提并支付工资时 借:应付职工薪酬-工资:9800 贷:其他应收款-医保金:60 银行存款/其他应付款:9740 借:管理费用-工资:9800 贷:应付职工薪酬-工资:9800 2:第二种 医保局划走医保款时 借:其他应付款-医保金:200 其他应收款-医保金:60 贷:银行存款:260 计提并支付工资时 借:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260 贷:其他应付款-医保金:200 其他应收款:60 银行存款:9740 借:管理费用-工资:9740 管理费用-医保金:260 贷:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260
2/347
2022-02-17
老师现在公司代扣代缴的个人社保费计入哪个科目 啊 其他应收款还是其他应付款 还是计入应付职工薪酬
2/1715
2016-07-07
公司要做股权转让,需提供往来明细账,能否提供(其他应收款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款)的会计科目明细账的模板?
1/2268
2017-04-25
计提工资时,个人负担的社保和公积金等是用其他应收款?其他应付款?还是应付职工薪酬--社保(个人负担)。网上搜索,用哪个的都有,标准做法用哪个科目?
3/1297
2017-04-20
老师您好:社保和发工资不计提直接这样做可以吗?借:管理费用-社会保险,其他应收款-代扣个人保险。贷:银行存款.发工资借:管理费用贷:应付职工薪酬-工资。借:应付职工薪酬-工资,其他应付款-代收个人保险。贷:银行存款.
4/772
2020-05-17
我提问:扣员工伙食费(伙食费:部分员工支付,部份公司支付)和代扣代缴社保公积金。计提工资时和发放工资时的分录是? 06-15 黄老师 会计师 06-15 你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金 我回复:计提时不用体现伙食费和代扣代缴社保公积金? 另外做成其他应付款可以吗?06-16 我回复:计提时体现伙食费和代扣代缴社保公积金?和计提时 不体现伙食费和代扣代缴社保公积金?有什么区别?06-16 黄老师
1/1258
2016-06-30
兄弟单位帮我公司支付了10月工资,会计分录:借:其他应收款。 贷:银行存款。那我公司该怎么做账?是做其他应付款还是应付职工薪酬
1/1426
2017-10-30
借:其他应收款-法人 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-法人 老师,这法人的应收和应付可以对冲吗?公司账上挂了大额的其他应付款-法人,怎么处理?
2/1516
2021-04-24