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基本户有一笔收入是:
其他应付款
待清算过渡款项-社保待遇清算中间户,摘要是:生育,这个是什么?怎样做分录。我做的借:银行存款 贷:
其他应付款
--员工怎么冲销这个
其他应付款
---员工
1/1123
2017-12-14
老师,农业的中草药种植是不是没有应收账款,我看之前卖种子全是走的
其他应付款
。农业的账务处理没有收款处理吗
1/138
2022-03-14
公司车辆运输4039.83吨,运费金额109170.30元转入个人投资款! 会计分录: 借:应收账款109170.30 贷:
其他应付款
109170.30 你好!老师我的会计分录对吗?
1/496
2019-07-08
之前的会计把房租分录做成,借:
其他应付款
-房租,应交税费-增(进),贷:银行存款。这样对吗,我本来准备做摊销的
2/840
2020-05-14
以前年度开票给客户,多收了30万货款,客户自己做账退回现金收款平了,我司以前财务未处理导致挂账,现在我司应如何处理呢?可以直接调整一笔这样吗 借:应收账款 30万 贷:
其他应付款
-法人
1/1092
2020-01-02
其他应收款借方余额20372.44元
其他应付款
借方余额是22760.44元,应付里面包括了应收的数,我怎么把应收款冲掉呢,这笔款是每月的口碑收入别的店欠我们店的钱,后来领导让全部用
其他应付款
科目,没有把其他应收款转到
其他应付款
,就做了一笔:借
其他应付款
20372.44元 贷其他货币资金-口碑收入20372.44元是不是做错了,怎么调呢
1/735
2019-03-19
老师,您好。我在学习过程中发现我们公司在缴纳员工社保及公积金时。分录为:借:应付职工薪酬/社保/公积金(公司承担) 其他应收款/社保/公积金(个人承担) 贷:银行存款 可是我在我们的实操中做题时个人承担部分放到
其他应付款
的借方了,这个是我们公司记账的时候出现错误了吗?
1/488
2017-11-05
老师,你好,比如我司员工11月社保自己承担是800元,因为12月才入职,12月社保正常缴纳单位部分单位扣个人部分个人扣,12月社保比如单位部分2000个人部分1500,现在这个员工11月代交的社保在12月发工资的时候只扣了400元,我先计提借:其他应收款-个人A800元 贷:银行存款800然后发工资的时候借:管理费用-工资20000借:管理费用-社保单位2000贷:应付职工薪酬-工资20000贷:应付职工薪酬-社保2000发工资的时候借:应付职工薪酬-工资20000贷:
其他应付款
1500贷:其他应收款款-个人A400贷银行存款18100,。你看这样对嘛
1/503
2020-03-06
17年11-12月的凭证:销售人员借款10000 当时做分录是:借其他应款10000 贷:银行存款10000 ,后面报销了9510: 借:管理费用9510 贷:其他应收款9510, 出纳从他工资中扣了492 (实际应扣490) 借:应付职工薪酬 490
其他应付款
2 贷:其他应收款492 ,现在2月出纳付了一笔费用多付了2元,是补之前多收回来的2元,我现在调蒙了,不知道怎么才能调平?
1/709
2018-02-27
支付工资时,怎么不是借:应付职工薪酬 借:
其他应付款
-劳务费 贷:其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 社保个人部分不用走贷方吗 把付社保时的社保个人部分的借方走平啊.
2/1235
2016-04-16
借应付职工薪酬9149.49,贷其他应收款/社保个人交9149.49,第二张凭证借管理费用9149.49,贷
其他应付款
/社保个人交9149.49,这样是否重复记了
1/624
2017-04-06
借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬(应发金额) 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发金额) 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷;
其他应付款
-社保个人部分 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 缴纳时 借;
其他应付款
-社保个人部分 贷;银行存款 应付职工
1/849
2015-10-31
老师,我们公司2名员工,每月工资支出10000元,每月有260元医疗保险费支出(公司承担200元,员工承担60元)。不知道以下我做的两种分录 哪个对?如果都不对请您教正确的分录。 1:第一种 医保局把医保费划走时我做的分录: 借:管理费用-医疗保险金:200 其他应收款-医疗保险金:60 贷:银行存款:260 计提并支付工资时 借:应付职工薪酬-工资:9800 贷:其他应收款-医保金:60 银行存款/
其他应付款
:9740 借:管理费用-工资:9800 贷:应付职工薪酬-工资:9800 2:第二种 医保局划走医保款时 借:
其他应付款
-医保金:200 其他应收款-医保金:60 贷:银行存款:260 计提并支付工资时 借:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260 贷:
其他应付款
-医保金:200 其他应收款:60 银行存款:9740 借:管理费用-工资:9740 管理费用-医保金:260 贷:应付职工薪酬-工资:9740 应付职工薪酬-医保金:260
2/347
2022-02-17
老师现在公司代扣代缴的个人社保费计入哪个科目 啊 其他应收款还是
其他应付款
还是计入应付职工薪酬
2/1715
2016-07-07
公司要做股权转让,需提供往来明细账,能否提供(其他应收款、应付账款、应付职工薪酬、
其他应付款
)的会计科目明细账的模板?
1/2268
2017-04-25
计提工资时,个人负担的社保和公积金等是用其他应收款?
其他应付款
?还是应付职工薪酬--社保(个人负担)。网上搜索,用哪个的都有,标准做法用哪个科目?
3/1297
2017-04-20
老师您好:社保和发工资不计提直接这样做可以吗?借:管理费用-社会保险,其他应收款-代扣个人保险。贷:银行存款.发工资借:管理费用贷:应付职工薪酬-工资。借:应付职工薪酬-工资,
其他应付款
-代收个人保险。贷:银行存款.
4/772
2020-05-17
我提问:扣员工伙食费(伙食费:部分员工支付,部份公司支付)和代扣代缴社保公积金。计提工资时和发放工资时的分录是? 06-15 黄老师 会计师 06-15 你好,计提工资,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-伙食费 其他应收款-社保、公积金 现金 我回复:计提时不用体现伙食费和代扣代缴社保公积金? 另外做成
其他应付款
可以吗?06-16 我回复:计提时体现伙食费和代扣代缴社保公积金?和计提时 不体现伙食费和代扣代缴社保公积金?有什么区别?06-16 黄老师
1/1258
2016-06-30
兄弟单位帮我公司支付了10月工资,会计分录:借:其他应收款。 贷:银行存款。那我公司该怎么做账?是做
其他应付款
还是应付职工薪酬
1/1426
2017-10-30
借:其他应收款-法人 贷:银行存款 借:应付职工薪酬 贷:
其他应付款
-法人 老师,这法人的应收和应付可以对冲吗?公司账上挂了大额的
其他应付款
-法人,怎么处理?
2/1516
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