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a公司2019年12月19日将四海工厂在本月1日签发的面值为226000元的银行承兑汇票送到银行申请贴现 银行规定的年贴现率为8%。银行已受理该项业务,贴现款已存入a公司的银行账户。 写出会计分录
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2022-05-29
小规模企业,季度不超30万元,不用交税,以下处理可以吗? 1、收到货物,未付款 借:库存商品 100 贷:应收账款 100; 2、以原价销售货物 借:银行存款 100 贷:主营业务收入97 应交税费-应交增值税 3; 3、结转成本 借:主营业务成本100 贷:库存商品 100; 4、结转收入 借:主营业务收入97 贷:本年利润 97; 5、期末结转成本 借:本年利润 100 贷:本年利润 100; 6、季30万免征增值税 借:应交税费-应交增值税 3 贷:营业外收入 3 7、结转营业外收入 借:营业外收入 3 贷:本年利润3
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2020-12-30
老师,如银行回单10000元,发票5000元,销售收入,分录是借 银行存款10000,主营业务收入和税金5000,预收账款5000.我的问题是,这种情况是不是用预收账款呢
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2022-07-08
工作中购买材料,材料入库,付钱,收到发票的时间都不一样,是不是有两种做法 1入库时,借:原材料 贷:应付账款 2.付钱时,借:应付账款 贷:银行存款 3.收到发票 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:原材料 第二种做法:就是不做入库的,付钱的时候 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 哪一种做法比较规范呢,还有就是工作中一般是先付钱还是先拿到发票呢
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2020-03-17
2016年3月,以房和设备抵押向银行贷款500万元,贷款期限3年。但2019年年底尚未还贷,被银行诉至法院,案例分析一下
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2022-03-01
用银行存款缴纳各项税金会计分录 借:应交税费-*税种 贷:银行存款 为什么不能借:税金及其附加
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2020-12-18
假如每月支付员工500元工资,扣留200元个人养老保险,实际支付300。财务会计分录写:<br>借:业务活动费500<br>贷:应付职工薪酬 200<br>贷:银行存款300。预算会计怎么做处理? 缴纳时,<br>借:业务活动费300(单位部分)<br>借:应付职工薪酬200,<br>贷银行存款500.预算会计怎么做处理?
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2021-01-13
1、宏德股份有限公司在新产品发布会上公布了一款新研制的产品,该产品将在3个月后投产。在会上收到了两项客户订单及客户预交的订货款500000元,记账凭证和账簿记录均为:借:银行存款500000 应收账款 85000 贷:主营业务收入500000 应交税费——应交增值税85000 2、财务处新购进两台电脑,总价16800,记账凭证和账簿记录均为借:管理费用 168000 贷:银行存款 168000 3、公司新安装一台设备,发生工人工资费用25000元,记账凭证和账簿记录均为: 借:生产成本 25000 贷:应付职工薪酬25000 上述记录的账务处理的错误之处及改正方法
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2020-06-15
我想知道银行收到对公提回贷的投资款怎么做分录 业务类型是对公提回贷 摘要为投资款 对方户名是法人的名字 是从法人的账户提到公司账户
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2022-03-08
老板投资,然后拿投资款买机器是不是这样做分录(内账)借:银行存款 贷:实收资本—xx老板 然后 应付账款—xx公司 贷:银行存款 ?
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2017-03-09
个人转给公司,借:银行存款,贷:其他应收款,公司转给个人,借:其他应付款 贷:银行存款,我的分录是不是有问题呢?》、是否是对的
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2018-11-03
之前支付工资时将借应付职工薪酬 贷银行存款 错写成 借制造费用应付职工薪酬 贷银行存款了,现在改正的话 这样对吗
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2022-05-09
酒店装修,付的装修款,会计分录应该是:借---应付账款 贷--银行存款 还是应该:借--在建工程 贷-银行存款 然后收到发票,应该怎么做
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2020-08-15
老师您好,请问付了材料款,还没有票的时候会计分录是:借 应付账款,贷 银行存款 如果是有发票:借 材料(设备)贷:银行存款 对吗
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2020-11-26
公司账户打到股东个人账户,用途写的备用金,会计分录如何写,是借:其他应付款-股东,贷:银行存款,还是借:现金,贷:银行存款
1/1259
2020-04-16
老师 请问一下 员工跟公司借款 我可以按备用金的形式做账吗? 借:其他应收款 贷:银行存款 归还时:借:银行存款 贷:其他应收款
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2020-12-26
我公司法人在银行申请的经营贷款,是为了付公司材料款,银行马上放款给材料商,贷款期间跟材料商的合同取消了,银行放款到材料商,我们要求材料商退回货款,这个款对方如果退到公司账户怎么做账?法人用个人房产抵押贷的款,还款必须从法人个人账户还本金和利息,请问老师,这笔业务如何做账务处理?
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2019-08-29
法人每次从支付宝转过来他和另一个员工的社保2600元钱,下个月银行扣款时,我直接就借:其他应付款-法人 贷:银行存款但是在发放工资时,我又分了其他应付款--养老等,这样这些养老,医疗,失业的就有余额了.一直挂在上面.我是不是要在银行扣款时候就借:管理费用-公司交的 其他应付款-养老等 个人负担的 贷:银行存款?那现在我如何调整呢
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2017-10-20
老师好,还是刚才那个问题,交税的时候是借主营业务营业税金及附加贷银行存款,是这样吗?还用每个月计提吗?
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2017-12-07
食品生产企业,一般纳税人,收取的运输单位的年管理费一百万需要交税吗?直接做借:银行存款贷:其他业务收入吗
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2017-08-23
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