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每月购货发票和销售发票不及时,可不作暂估直按记帐,每月收到销项抵减进项后,作产品销售费用,对样作帐对收入成本影响大吗,我公司是一般纳税人
2/891
2017-06-08
公司是一般纳税人,开具购买方的
销项发票
后,我公司已报税成功,后来购买方在认证我公司开的销项票时显示该票不存在,属于失控发票。这是什么原因?
1/610
2018-01-17
如果甲公司接到丙公司一个工程项目到乙公司去挂靠,挂靠合同总额是100万元,乙公司向甲公司收取管理费为3万元,甲公司自己购买材料50万元,增值税进项税额6.8万元,乙公司开具丙公司合同总额100万元11%增值专用工程发票给甲公司,销项税额为11万元。 提问:1、结算后,乙公司需支付甲公司多少钱? 2、结算后,甲公司得到的收入要开具相应的发票? 3、购买材料的进项税额(可抵扣的)发票金额6.8万元是否要抵扣后给甲公司?
2/702
2016-10-23
如果甲公司接到丙公司一个工程项目到乙公司去挂靠,挂靠合同总额是100万元,乙公司向甲公司收取管理费为3万元,甲公司自己购买材料50万元,增值税进项税额6.8万元,乙公司开具丙公司合同总额100万元11%增值专用工程发票给甲公司,销项税额为11万元。 提问:1、结算后,乙公司需支付甲公司多少钱? 2、结算后,甲公司得到的收入要开具相应的发票? 3、购买材料的进项税额(可抵扣的)发票金额6.8万元是否要抵扣后给甲公司?
1/564
2016-10-23
购入土豆10吨,收购凭证上注明价款20000元,用于加工薯片。 支付加工劳务费30000元,并取得增值税专用发票。 购入一台加工设备,取得增值税专用发票,价款为40000元。 销售食品500吨,取得增值税专用发票,价款为100000元。 销售酒类商品,其中啤酒取得增值税专用发票300000元,另收取包装物押金(合同期限一年内)2000元,白酒取得增值税装用发票200000元,另收取包装物押金(合同期限一年内)3000元。 将以前月份购入的10吨玉米对外销售8吨,取得不含税销售额20000元,将另外2吨玉米渣无偿赠送给客户。 提供食品加工咨询服务,收取服务费,价税合计3000元。 假定上述应认证的发票均在当期进行了认证,根据上述资料要求计算: (1)该食品加工厂当期可以抵扣的进项税额; (2)该食品加工厂当期的增值税销项税额; (3)该食品加工厂当期应缴纳的增值税税额。
1/2276
2020-06-19
进项先不认证,等有销项再认证,那么取得发票,借库存商品 应交增值税-待认证进项 贷银行存款,有销项时,借应交增值税-销项 贷应交增值税-待认证进项,是这样吗?
3/1013
2019-06-17
我公司本月开始有销售收入,我之前的进项发票,如费用类的进账项发票,税控盘,商品进项都可以认证抵扣了是吧?
1/581
2017-04-26
当月开的增值税专用发票销项票,当月如果不抵扣认证,下个月是不是要全额交税?
1/702
2019-09-30
老师8月份红冲发票后重新开发票金额少于原发票金额5.24元,税额0.69元,8月申报表销项税额-0.69元,9月份申报0.69抵减了,10-11月份开票系统统计的税额都没问题,到12月份开票系统统计表税额又多出0.69元是怎么回事?
5/311
2022-01-06
公司收到一张货物名称为“*润滑油*机油”的增值税专用发票,发票的左上角有“成品油”三个字,我公司再销售这批机油开销项票时,是否也需要到成品油的固定模块里开?
1/10490
2018-04-21
麻烦问一下:增值税普通发票,没有销项增值税,销售方怎样记账?
1/312
2019-10-14
其实销售方,上月开出发票,这月冲红,退回的销项税要怎么做呢
1/520
2019-04-09
1.新公司刚成立,4月份就要往外开销售发票了,进项票是3月末都认证完,还是等4月份再认证也可以?2.开进项票的日期必须是开销项票之前吗?
1/950
2018-03-08
企业3月份有3张进项发票已认证税额为7万多但是本月未开具
销项发票
,如何做留抵税额,怎么填制报表 另外 本企业以往全额纳税未有进项 增值税纳税申报附列资料(本期进项税额明细)所有栏次都为零
1/738
2019-04-04
老师,我们这是新开的厂(一般纳税人),要开45万
销项发票
。然后进项有43万是机械款发票,可以不,会不会机械发票太多?
1/432
2016-06-21
公司是一般纳税人,这个月普通发票开了7000.增值税专用发票开了10000.那要是用进项抵扣的话,普通发票的销项能抵扣吗?
1/1255
2019-01-28
老师请问一般纳税人没有进项的商品可以开出销项专用发票吗
1/2238
2019-07-23
购入土豆10吨,收购凭证上注明价款20000元,用于加工薯片。 支付加工劳务费30000元,并取得增值税专用发票。 购入一台加工设备,取得增值税专用发票,价款为40000元。 销售食品500吨,取得增值税专用发票,价款为100000元。 销售酒类商品,其中啤酒取得增值税专用发票300000元,另收取包装物押金(合同期限一年内)2000元,白酒取得增值税装用发票200000元,另收取包装物押金(合同期限一年内)3000元。 将以前月份购入的10吨玉米对外销售8吨,取得不含税销售额20000元,将另外2吨玉米渣无偿赠送给客户。 提供食品加工咨询服务,收取服务费,价税合计3000元。 假定上述应认证的发票均在当期进行了认证,根据上述资料要求计算: (1)该食品加工厂当期可以抵扣的进项税额; (2)该食品加工厂当期的增值税销项税额; (3)该食品加工厂当期应缴纳的增值税税额。
2/781
2021-10-29
11月增值税专用发票销项票有一张开重复忘记作废,12月份红冲的。现在要报11月增值税,应该怎么报?
6/398
2021-12-07
上月我有张发票未作废,这月冲红,但是这月我没有收入,买了好多东西,进项税大概5000,冲红的发票销项税4000,这月我没有销项税,只有进项,那我可以把它们都做待抵扣进项税吗
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2018-10-29
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