未达增值税起征点减免的增值税要交所得税吗?
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2019-05-21
郭老师,我上次问的还没有问完,就是个人交增值税的,一个人/次/500元内是免增值税,如果开超了500元,是超过部分交增值税呢还是累计额一起交增值税?
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2023-07-04
应交税费,应交增值税,转出未交增值税,科目进错了。应该是进项税额转出这是4月凭证,分录怎么修改。这个凭证改几月份
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2019-10-19
请问,应交税费――应交增值税――销项税额,进项税额,出口退税,出口抵减内销应纳税额,进项税额转出.有余额的年末如何结转至0,转出未交增值税是0
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2021-08-19
老师我新建张涛 小规模 我只想要一个 应交税费-应交增值税 但是系统自带了应交增值税下面很多的,如进项、销项等,用的是筋斗云,我想删除那些多余的 点击删除提示 已经在结账模块中设置不能删除
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2020-05-09
老师 这个月进项发票没有进来 开出发票很多 这样增值税交了很多 这个怎么处理好
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2020-11-11
手撕发票要交增值税吗?餐饮业的小规模,按百分之几交,手发票很机打发票一样的交法吗?如果机打发票这个季开了5万,手撕发票用了3万,那么增值税要交多少呢?
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2017-09-13
你好老师,我去年报错税率,多交了增值税和附加税,现在已经办理差额退款,那这增值税和附加税会计科目要怎么处理?是借银行存款,贷应交税金―已交增值税?收入也调整了,比原来调增了,那这调增部分,是要补交所得税吗?是借以前年度损益调整,贷主营业务收入?是这样做会计科目处理?
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2019-08-14
外贸型企业出口免交增值税,那么免交的增值税的附加税也可以免吗?
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2019-12-18
未达到增值税季度30万不用交增值税的话,那么附加税也不用交把吧?
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2019-04-10
增值税税控系列专用设备技术维护费的会计分录的做法:1、实际支付的金额借:管理费用贷:银行存款2、按规定抵减应交增值税应纳税额时:(1)为增值税一般纳税人借:应交税费——应交增值税(减免税款)  贷:管理费用(2)为小规模纳税人借:应交税费——应交增值税贷:管理费用 哪应交税费——应交增值税(减免税款)一直有余额吗?
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2018-11-07
老师,我们现在科目余额表应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额4458.2元 我查了下去年的帐不知道当时的财务为什么要这么做。我确认过4458.2我们已经交税了,那么这笔帐我要怎么调平?
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2022-03-24
享受加计抵减政策,前面几个月没有销项有进项,直到十月份才有销项,按理说可以抵减,但是税务通知十一月报十月份税的时候暂时不要缴纳税款。这个加计抵减分录要怎么做?还是先做一笔递减?等实际缴纳税款时再做一笔,那我现在这一笔递减的这样做对吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税 等实际缴纳再做,借:应交税费-未交增值税,贷:营业外收入,银行存款
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2019-11-10
老师,您好,我们应交税金 余额是借方1224.37,明细下分别有:转出未交增值税(借方余额1642260.1),销项税(贷方余额1658785.06),已认证抵扣(借方余额17749.33),领导让把这些清零,没抵扣的转入成本费用里,我该怎么做分录呢?
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2016-08-26
我想咨询一下,应交税费年底都要结转吗?余额为零?然后新的一年再转出来,是这样吗?因为之前我们需要交税的时候才做转出未交增值税,然后未交增值税本期数,然后扣完税再冲,如果不交增值税当月基本上不会再做什么调整,直接录进销项发票,不会再作调整
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2022-06-14
我们是个体户,我查看我的应交增值税–未交增值税有借方余额,我看了是因为2019年1月份有一笔分录是借:应交税金–未交增值税,贷:银行存款,应该是当时代开了增值税专票的税费,那我现在该如何调整?
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2020-06-10
老师,您好。公司以前年度的会计做的账应交税金-应交增值税的借方余额,是做的账错了,找不到具体的单子了,现在应该怎么调
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2019-01-12
老师这个账应,应交税金应交增值税一直这样放着吗?我们是外贸企业退税
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2019-12-09
增值税没记提,收到银行扣缴回单借:应交增值税-已交税金 贷:银行存款 这样做可以吗
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2017-02-20
9月底两费一税没有计提,10月份税款已经缴纳,10月份先计提再交纳,做两笔分录可以吗?增值税没有结转,10月份直接借:应交税费一应交增值税一已交税金,贷:银存,可以吗?
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2018-10-09