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老师好 我接手一个单位的帐 和客户对账 原来的应收账款是100,万 对账后是90万 差额10万 错误出在17年 这个调整的凭证怎么做
1/637
2019-08-13
请问老师,我公司下一个客户A公司6月应收账款下挂账借方余额是5万,然后7月我们公司又给A公司打了20万,我是从7月开始接账做的,7月时我公司银行少了20万,同时借方要冲掉6月的应收在借方?那还有15万在借方用什么科目,或者说整个分录如何做才好?
1/743
2019-07-24
我想问下,这题中内部销售和应收账款的抵消分录都是针对于甲公司的是吗,与顺流逆流交易无关是吗,应收账款说的是乙公司余额啊,
1/895
2019-08-19
老师好,之前公司补开了一张几十万的发票给别的公司,当时代账会计就做了一张应收账款的凭证,但是那是补开的发票,之后也不会打款到我们公司 ,这笔应收账款要怎么办呢
1/394
2019-10-11
我们公司给对方公司开的发票,但是对方公司把钱打到老板账户上,账上我们一直挂了应收账款,可是这样资产一直在增加,怎么可以把应收账款转出来
4/1035
2019-09-29
2014有笔应收账款105383元,同事说之前收回来,现在应收账款余额还是105383元,现在要计提减值损失,这个105838元该怎么处理好呢,谢谢!
1/371
2019-12-19
请问老师:应收账款中XX单位付了现金,收到的现金我以收XX货款介银行了,那我那个分录如何处理
1/637
2019-05-14
平常做帐如红砖厂收到红砖款应记在借方,开支写在贷方,余额在借方吧。收到钱的时候借现金 贷应收账款 余额应该在借方还是贷方?余额应该怎么写
1/815
2017-12-19
老师,我们是建筑安装服务类公司,我刚接手公司财务2个月,经核对,之前会计移交的内账跟现在实际情况有不吻合的项目,我重新整理一下应收账款,跟老板核对,有些他也不是很清楚了,她让我不管弄不清楚的这些,以后发生了又在处理,而且我现在又准备重新建账(他之前内账是网上下载的临时的,现在已经莫法再继续使用了),请问该如何处理好啊?
1/685
2019-09-02
碰上个公司~公司公司应收账款超过200万,问了公司人说已经回款了,但是都是现金回的!已经都支出了。这个问题该怎么处理?
3/882
2019-07-28
老师,软件不能新增一级科目,那工程结算的时候怎么从借:应收账款转到贷:工程结算科目呀
1/462
2019-08-06
之前有些客户买了我家公司的产品,然后因为行情一直不好,客户退货又不退发票,导致仓库库存多,然后财务账上库存少,然后应收账款也挂着,库存也平不了,怎么处理,老师
1/862
2019-10-11
老师,问一下去年18.10月份做了两笔分录,同一个客户是是现金收款的,但是在18.8一笔分录和18.12两笔分录又做了银行收款,现在导致应收账款贷方还挂着这个钱,我该怎么调整
1/641
2019-11-06
老师,应收账款负数余额填写在哪或是用哪个科目代替。我要重新建账
1/621
2019-10-18
老师,今天整理凭证发现把两家客户的金额做在一家公司了,应收账款需要下个月调整,12月年结了,这会影响什么吗
1/565
2020-01-16
#提问#老师,收回已确认并转销的应收账款15万元,为什么不是计入应收账款科目?
1/704
2019-11-23
个独企业需要注销,主营咨询服务,应收账款上还有余额需要如何处理,已确定收不回
1/447
2020-05-12
老师您好,我两年前有个工程合同价钱都已经谈好,发票已开收入已经确认,挂在应收账款上了,但是后来由于甲方原因导致工程拖延没有开工,现在确定工程不再承包给我们了,我挂的应收账款应该如何处理,要有什么相关手续,谢谢!
4/555
2021-11-30
应收账款好几年没有发生还有余额该怎么处理,如果要提取坏帐准备是按账面的余额计提吗?
2/857
2017-03-24
3.甲公司对应收账款采用坏账比例法计提坏账。公司规定坏账比例为3%。2019年12月31日,甲公司应收账款余额为230万元。2020年5月实际发生坏账10万元。2020年12月31 日应收账款余额为300万元。2021年3月 收回已核销坏账4万元。2021年 实际发生坏账7万元,2021年应收账款余额为260万元。 要求:①先不写分录,画出T型账计算2019、2020、 2021年 应计提坏账金额 ②写出题目中所有与坏账有关的分录,分录前写明分录时间
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2022-03-29
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