请问下老师,销项税额6万,进项税额40万,预缴税额2万,进项税额转出3000,本月未交增值税0,如何做结转增值税分录呢,谢谢老师
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2020-04-14
已经申报成功了,可是增值税反写失败:[-810041004]一窗式比对失败增值税未申报或未比对
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2018-05-07
老师,报税时没开发票,但是有未开发票收入,不想交增值税时要不要抵扣勾选?
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2021-10-09
老师,请问下,发票大类 选择 未发生销售行为的不征税项目吗? 不用交增值税吗?
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2019-03-15
老师好,我想问一下,小规模纳税人,去税务局代开增值税发票,现场缴纳税款,这样的业务怎么做分录?用哪个科目?是应交增值税—未交税金,还是—已交税金呢?还有附加税还需要计提吗?
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2019-10-22
发生清理费用,贷方记的应交增值税科目,应该是“”应交增值税-费用”还是“应交增值税-固定资产”
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2019-06-14
应交增值税三级科目已交税金和销项税金有什么区别,我收到完税凭证是用应交增值税―已交税金还是用应交增值税―销项税额
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2017-01-11
老师 应交税费-应交增值税(进项税额)写成应交税费-应交增值税(进项税)会扣分吗
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2022-07-24
老师,能不能帮忙看看哪里出了问题?我感觉没错啊,但是应交增值税未交的就是重复了,
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2024-05-27
20年未计提增值税也没有计提附加税,21年1月增值税和附加税都交掉了,现在20年的汇算清缴也申报掉了,应该怎么调整
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2021-04-16
我公司17年第四季度销售额未达9万不需要缴纳增值税,但我做账时忘记在12月末把第四季度借方的应交税费-应交增值税2111.64元结转到营业外收入了。今年4月初不做了这笔增值税结转分录,借:应交税费-应交增值税 贷:利润分配-未分配利润。那我现在做17年度所得税汇算清缴时营业外收入的金额应增加2111.64元,是应该在汇算清缴的哪张表上增加,时一般企业收入明细表中的营业外收入直接增加2111.64吗?
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2018-04-28
请问,应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(销项税额)的科目余额转入哪个科目?已交的增值税记入什么科目?谢谢
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2019-05-19
4)7月18日,将持有的乙企业股票全部出售,价款为1 006 000元,转让该金融商品应交增值税6 000元,款项已收到。 野性的钢笔 于 2022-04-09 09:19 发布 6345次浏览
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2022-12-27
小规模纳税人通过评估后加上原来的收入未达起征点,评估收入交增值税吗?
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2021-10-19
年底结转销项税额,进项税额,转出未交增值是一年的累计数,还是单纯12月份?
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2017-06-19
计提 应交税费/应交增值税/企业所得税 交 应交税费/应交增值税/企业所得税 分录怎么做??
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2019-04-04
请问老师,代开发票交的增值税计入已交税金还是预交增值税呀
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2018-12-17
老师问一下,现在不是营改增了,那如果非营利企业一季度未达到9万可以免增值税,一般企业的小规模纳税人这边免交的增值税是做在营业外收入,那非营利企业这笔免交的增值税是做在哪个科目
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2016-06-12
季报增值税9万多要交增值税吗
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2017-04-13
代开的增值税发票已经交完增值税了,在系统申报完增值税后系统提示本期增值税为0,地税的三个附加税也为0。代开时交了增值税了,附加税是不是没有交,需要在系统申报交税
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2019-01-04