老师我们公司账上的钱需要打入对方公司一段时间,再打回我们公司,摘要写代付,借:其他应收款,贷:银行存款就行吧?
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2021-07-06
老师,我们公司借给别的公司款,分录这样写对吗,借其他应收款-xx公司,贷银行存款可以吗
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2021-01-06
收到法人对公的还款,借:银行存款 贷:其他应收款 是正确的吗
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2020-12-10
老板借支工资买沙发,让我从他的工资扣钱,并把钱直接打给卖沙发的人,我是直接做账,借:其他应收款--老板 贷:银行存款 扣工资再冲回其他应收款吗
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2023-12-01
老师您好,甲公司2月份借了我公司一笔500万的借款,当时约定该笔借款由甲公司法人代偿还,支给甲公司借款时分录是:借 其他应收款—法人500万,贷:银行存款500万,期间甲公司法人偿还了300万分录是:借 银行存款300 贷其他应收款—法人300,现在甲公司说这500万由甲公司来还,并且已经收到了甲公司的500万,之前借出去500万时,其他应收款不是甲公司,是甲公司法人,请问老师,这个账应该怎么调,另外甲公司法人偿还的300万不退回。
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2023-10-18
保险公司赔的款,借:银行存款 贷:其他应收款-保险赔款 可以吗?
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2022-07-14
你好:我公司借给了某公司150万 科目是借:其他应收款150万 贷:银行存款150万 吗?
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2021-01-21
请问这个中间的其他应收款还有必要过渡吗 还是直接写银行存款 一般都是供应商和客户需要过度
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2024-02-23
老师,很多人都说关联企业之间如果无偿借款税务不认可,税务认为你有转移利润的嫌疑,请问为什么会有转移利润的嫌疑?那财务做账不是:借:其他应收款-A公司,货:银行存款吗?这里面哪里存在转移利润了?没有明白?可否帮我解释一下,一直想不通!
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2020-11-21
老师,没有收到车辆保险发票,但是款已经支付,怎么做分录呢? 是做借:其他应收款 贷:银行存款吗?
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2021-03-02
老师,之前付给别家公司的款 借其他应收款 贷银行存款,一直没开票现在也开不了,怎么冲其他应收款呢
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2023-03-07
老师,用银行存款去买银行的理财产品,如何做分录 ,是借:其他应收款,贷:银行存款 对么
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2023-03-27
老师您好,小规模纳税人购买税款盘全额抵扣,填到主表的哪行,哪行叫什么?因为听一个老师说过18行,后来她又说16行,说因为老表和新表的原因。老师小规模纳税人的无票收入填到第一行是和有票的和税务代开的加一起填第一行是吗?
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2020-02-20
为什么把税费放到其他应交款里,而不是应交税费核算,她把上月应交的增值税放到应交税费—应交增值税—已交税金核算,不是应该放到应交税费—应交增值税—未交税费里核算吗
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2019-01-16
某企业于2015年1月1日,购进当日发行的面值为2400万元的公司债券。债券的买价为2700万元,包括上年已经到期但尚末领取的利息200万元,另支付相关税费20万元。 买价与面值之间的差额为300万元,其中200万元为应收利息,剩下的100万元应算什么?
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2017-03-02
大华公司为增值税一般纳税人,需要外购用于生产产品的原材料钢材,现有甲乙两个供应商。其中,甲供应商为增值税一般纳税人,可以开具增值税专用发票,钢材含税价格为40000元,乙供应商为增值税小规模纳税人,可以开具3%的增值税专用发票,钢材含税价格38000元,预计用于该批钢材生产的产品的不含税销售价格为65000元,该公司应该从哪家供应商购进原材料?
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2019-11-17
甲企业一般计税方法纳税人,适用的增值税税率为13%。6月的有关销售资料如下: (1)从乙厂购入A材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款为13000元,款项以银行存款支 付,A材料尚未收到。 (2)开出转账支票,预付丙厂B材料款30000元。 (3)从国外进口一批C材料,材料已验收入库,材料成本为1000000元,应纳关税150000元,消费税50000元, 款项以银行存款支付。 (4)接受丁厂以原材料A进行的投资,开来的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款为13000元,直接 将货物送到仓库验收入库。 (5)购入不动产在建工程用材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为50000元,税款为6500元,款项以银行 存款支付。 (6)向胜利厂发出S产品200件,每件不含税单价为600元,成本每件400元,代垫运杂费2000元。根据发货票和 铁路运单等,已向银行办妥委托收款手续。 试根据上述资料,做出相应的会计分录。
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2022-06-16
题:公司现有长期负债全部为不可赎回债券,每张面值1000元,票面利率8%,每半年付息一次,债券期限为10年,还有5年到期,当前市价为1085.31元,当初发行价格为1050元,每张发行费用为10元,求税后资本成本,答案是1085.31=1000*(P/F,I,10)+40*(P/A,I,10),我不理解的是为什么1000也是10年,不应该是5年吗?
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2023-04-27
你好,我们是新办企业,初次购买金税盘,费用全部抵扣, 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 200 贷:管理费用200 因为没有销售,月末 应交税费-应交增值税(减免税款)200 借方余额为200,需要结转吗,还是就保持应交税费-应交增值税借方余额,如果转出如何转?
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2019-05-29
发放员工工资时:   借:应付职工薪酬——工资     贷:银行存款/现金       应交税金——个人所得税   其他应付款——社会保险(个人负担部分) 为什么这里不需要体现公司负担部分啊?。不体现公司负担部分账能平吗?
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2016-06-22