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我是融资租赁承租方,我一开始按照项目总金额入账了固定资产和长期应付款。那我之后收到的每一笔租金的发票该如何入账。
1/591
2019-05-30
公司的专项应付款是由财政直拔承建商,要体现该项目是自己公司承担的,会计分录该怎么
1/384
2019-11-25
老师问一下专项应付款费用支出如何处理,
1/1347
2019-07-24
我要建账 我只知道买车贷款 每个月换1605一直还到2019.1月一共44940 建账固定资产和长期应付款-车贷 各44940 但我折旧怎么弄? 哪位老师指点下
4/1016
2016-12-05
专项应付款的账务处理
1/1509
2015-11-09
专项应付款,若是在还末收到专款时提前支付了,怎么账务处理?
1/925
2021-04-19
关于专项应付款有什么政策吗?4月分收到商务局拨款,支付土地租金,土地租金已经转了,怎么做会计分录吗?
5/1487
2017-07-05
专项应付款属于会计准则的哪一条?
1/2428
2019-08-12
分期付款无形资产中长期应付款的摊余成本
1/3589
2019-09-04
张老师,专项应付款可以冲固定资产吗
1/1080
2019-02-26
之前工资是老板娘发的,但是之前会计做了现金并已报税,6月份老板又用银行存款转给老板娘一笔款,导致现在有其他应付款贷方负数,请问如何做账务调整处理
4/386
2019-08-21
1月份记的账,借:其他应付款-租赁押金 32496 (租赁押金应该入管理费押金) 其他应付款装修押 10000 贷:银行存款 42496 请问,这个月如何调整?
1/404
2019-04-17
挂靠别人,把当做对方的一个项目部核算,借:银行存款-某项目,贷:其他应付款-挂靠人,被挂靠公司账上是我们两三个项目的钱,没有区分,这种怎么处理好?还有这种方式就需要以被挂靠公司建立一个账套名,挂靠的公司比较多。是不是不适合我们呢?
1/465
2017-06-28
老师 好!就是我们公司每次用钱的时候都是老板直接把钱打到基本户上的 借方是:银行存款 贷方是:其他应付款-老板名字 长久以来其他应付款上面挂着好几百万 现在有收入了 是不是可以直接抵消老板投入的钱啊 这样就可以没有利润了 这样理解对吗
1/551
2017-04-30
如果公司A B 是共用一个办公室的 然后办公室租金押金用了20万 如果这个要记在公司B哪里 这一笔分录是不是可以借:其他应付款-公司B 贷:银行存款
1/405
2018-04-13
当时找总公司借钱时时 借 现金 贷 其他应付款-公司 然后还的时候是 借 其他应付款-公司 贷 银行存款?刚查找了记录,是确实发生了那么多费用,但是有一部分没有记账,这怎么办
3/433
2017-03-22
请问跨年分录不涉及损益可以直接更正吗?之前分录是 借:银行存款 贷:其他应付款 。在2020年直接更正 :借:其他应付款 贷:实收资本
1/324
2020-06-05
总公司拨款给分公司 分公司是独立核算的,分公司应做分录是 借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 对吗?
1/782
2017-07-20
企业退还个人保证金3万,分录这样出:借:其他应付款3万,贷:银行存款3万。对不对?
2/275
2019-03-30
中间是不是还要有一笔分录呢?情况是这样的,是预收挂靠人的一年社保,假如在2017年1月份预收张三2017年社保费10000元时,那在一月做了一笔分录:借:银行存款 10000元,贷:其他应付款 10000在年终2017年12月份一整年的社保出来后,会有一张统计张三一整年的社保的金额是9800元表格做分录。应该是怎么做?余下来的200元留到2018年是做内账
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2017-03-22
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