老师公司借其他公司借款,可以做分录借银行存款 贷其他应付款吗,这样有影响吗
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2020-06-29
法人的投资款可以用于偿还欠别人的借款吗? 也就是借:银行存款,贷:实收资本 借:其他应付款,贷:银行存款 这个投资款要在工商变更实缴金额吗?
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2020-06-29
我这边属于国企,他现在是做帮物业管理,要缴纳水电费,然后分摊给大厦的各个公司,现在有一个问题,就是,帮他们缴纳水电费,他们做的都是,借其他应付款某某公司,贷银行存款,打钱的时候是借银行存款,贷其他应付款,但是现在水电费开票了,应该怎么做账,水电费都开给我们公司了
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2019-08-15
老师好,我们公司有一笔账挂往来款,挂在其他应付款 1000,那现在这笔钱扣除6个税点是940,那我是借方 其他应付款940,贷方 库存现金,那这个60的差额要什么做?
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2019-07-26
老师,我司公账户收到一笔款不是客户的款项,分录做借:银行存款,贷其他应付款-B,A才是我司客户,老板娘说是B欠A的货款,所以就打到我司账户了,这个账要平我要以什么为依据呢?
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2019-06-28
老师好!我公司是小规模纳税企业.2020年12月员工收回多家客户货款转入银行314979.64元,财务公司把这笔收入做成往来款:分录是借:银行存款 314979.64元,贷:其他应收款--XX员工314979.64元;12月底又做了一笔调整分录:借:其他应收款-XX员工 314979.2元;贷:其他应付款-XX员工314979.2元。2020年,其他应收款-XX员工的余额:其他应收款-贷方余额是 19927.97元. 然后,2021年一月份员工拿来8万的发票冲备用金;老师,我的务怎样做处理好?1.我要处理21年拿8万元来冲减备用金,2.员工收回来的314979.64元,要冲减客户的应收款。
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2021-09-06
老师,老板从公司借一笔款:借:其他应收款 贷:银行存款 然后公司买一些物品又挂:借:管理费---电脑 贷:其他应付款 其他应收款和其他应付款可以对冲吗?
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2021-05-24
老师,借给A公司款项,借;其他应收款-A公司,贷;银行存款,归还法人款,借;其他应付款-法人,贷;银行存款,对吗这两个分录
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2022-07-07
老师,公司付款给法定代表人:张本富 分录借方是: 其他应收款-张本富 还是 其他应付款-张本富的, 贷:银行存款 这两个其他科目都有
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2023-12-10
请老师帮我看以下分录对不对? 前提 法人垫付工资 那么计提社保 借 管理费用 社保 (个人加单位部分) 其他应收款 社保(个人部分) 贷 其他应付款 社保(单位部分) 缴纳社保 借 其他应付款 社保 (个人加单位部分) 贷 银行存款 社保(个人加单位部分) 计提工资 (法人垫付前提下) 借 管理费用 工资(个税申报里面的工资比如3600) 贷 其他应付款 (个税工资3600比如法人垫付了3600) 发放工资分录 借 其他应付款 (填应付工资减去个人社保费后的金额 贷 其他应收款 (填应付工资减个人社保费后的金额)
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2021-01-15
我用金蝶做帐,然后今天帐一直不平衡,结不了帐,我想问一下您,咱们这是投资公司,收到客户的投资款会计分录是借: 银行存款,贷:其他应付款—客户名字。我们把客户的投资款投资到另一个公司分录借:其他应收款贷:银行存款。收到投资的利息分录借:银行存款贷:财务费用—利息收入。公司给个人投资者付利息分录:借:财务费用—利息支出,贷:银行存款。
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2022-06-08
老师,我的公司账以前非常乱,资产负债往来类对不上,我想把它调准确,比如调减以前年度其他应收款余额100万,调减短期借款50万,调减其他应付款20万,应该用哪个科目入账,以前的入账科目都对不上了
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2022-05-11
老师,问下。付给法人的往来款的账务处理是借:其他应收款 贷:银行存款嘛? 为什么我看以前会计做账的是写:借:其他应付款 贷:银行存款? 不是借款还款
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2021-07-12
您好,法人借钱给公司:借银行存款, 贷 其他应收款法人 这个是不是记错了啊? 应该是其他应付款对吗?
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2023-05-05
老师,公司向个人借款,借银行存款,贷其他应付款,还款 借其他应付款 贷银行存款 个人向公司借款,借其他应收款 贷银行存款 还款 借 银行存款,贷其他应收款,对吗
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2023-11-21
建筑公司打的保证金为什么内帐转给交易中心是其他应付款,然后外账我看之前会计做的应收账款呢?
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2017-08-01
老师,销售货物代垫运费,为什么有的借应收账款贷主营和税。有的代垫是借其他应付款。他俩有什么区别吗?怎么用
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2020-03-16
上年度收益做多了,分期付款的商品也必须改过来,在第一次收费时就要把成本扣掉,那应收账款也相应的没有了,应该怎么做?比方说:一个商品商品分5年收回,成本160,5年收300,每年扣60,当时做的是 借应收账款300,贷:库存商品160,贷其他应付款140多的钱没有做收入,做的往来,然后收到200元后 借:银存200 贷:应收账款60 贷:收入140 现在要把以前的账调成 收到200元时 借:银存200 贷:库存商品160 贷收入40 应该怎么调?简单说就是收入做多了,但是同样的应收账款就不存在了 只要涉及到库存商品和收入的都必须改过来
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2019-03-25
因为员工离职,我们先把其应纳的个税,扣了,做成暂扣款的形式,入到其他应付款,现要交个税,可以做成借请他应付款贷应交税费个税,现转换下,在做借应交税费个税贷银行存款
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2018-04-24
接手别人的账,接手时只给了银行余额和应收明细余额。今天老板说公司有他30万,转给一家应收(是他的儿子)使用,也就是把公司欠他的钱全转给一家应收,冲减那家应收后,公司还欠那家应收是负8万。请问之前他们也没有记账凭证记录账目,我启接手后,建立的应收数据和余额都是以交接为准,如今冲减这笔明细,怎样做? 借:其他应付款——某老板 贷:应收账款——某儿子 应收是没有错误的,可是其他应付款怎么平账???
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2022-03-05