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之前工资是老板娘发的,但是之前会计做了现金并已报税,6月份老板又用银行存款转给老板娘一笔款,导致现在有其他应付款贷方负数,请问如何做账务调整处理
4/386
2019-08-21
1月份记的账,借:其他应付款-租赁押金 32496 (租赁押金应该入管理费押金) 其他应付款装修押 10000 贷:银行存款 42496 请问,这个月如何调整?
1/404
2019-04-17
老师 好!就是我们公司每次用钱的时候都是老板直接把钱打到基本户上的 借方是:银行存款 贷方是:其他应付款-老板名字 长久以来其他应付款上面挂着好几百万 现在有收入了 是不是可以直接抵消老板投入的钱啊 这样就可以没有利润了 这样理解对吗
1/551
2017-04-30
如果公司A B 是共用一个办公室的 然后办公室租金押金用了20万 如果这个要记在公司B哪里 这一笔分录是不是可以借:其他应付款-公司B 贷:银行存款
1/405
2018-04-13
当时找总公司借钱时时 借 现金 贷 其他应付款-公司 然后还的时候是 借 其他应付款-公司 贷 银行存款?刚查找了记录,是确实发生了那么多费用,但是有一部分没有记账,这怎么办
3/433
2017-03-22
请问跨年分录不涉及损益可以直接更正吗?之前分录是 借:银行存款 贷:其他应付款 。在2020年直接更正 :借:其他应付款 贷:实收资本
1/324
2020-06-05
总公司拨款给分公司 分公司是独立核算的,分公司应做分录是 借:银行存款 贷:其他应付款-总公司 对吗?
1/782
2017-07-20
企业退还个人保证金3万,分录这样出:借:其他应付款3万,贷:银行存款3万。对不对?
2/275
2019-03-30
中间是不是还要有一笔分录呢?情况是这样的,是预收挂靠人的一年社保,假如在2017年1月份预收张三2017年社保费10000元时,那在一月做了一笔分录:借:银行存款 10000元,贷:其他应付款 10000在年终2017年12月份一整年的社保出来后,会有一张统计张三一整年的社保的金额是9800元表格做分录。应该是怎么做?余下来的200元留到2018年是做内账
1/647
2017-03-22
公司成立时,老板拿来一堆票报销,借:管理费-开办费 贷;其他应付款-老板,等以后还时 借:其他应付款-老板 贷;银行存款,和投入实收资本没关系呀
1/409
2019-01-04
老师,刷单请问可以这样做嘛?员工从公司借钱出去,给刷手,借了30万 借:银行存款 贷:其他应付款 这些钱都付给了刷单的人 借:其他应付款 贷:银行存款 又回到了公司的账户 借:银行存款 贷:其他应付款,中间刷手下单了,我们不做到销售里,是不是就不用做分录了,等钱到支付宝里了再做第三个分录,谢谢老师了
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2020-04-29
收到法人转款,借:银行存款- 5000 贷:其他应付款超5000,请问这是借款吗?要报印花税吗
10/830
2015-12-07
员工付款宽带费 公司公打给他个人账号 怎么做分录 是借其他应付款 代银行存款吗
1/425
2020-06-09
老师好! 第一次做账时。 借:管理费 196 贷:银行存款 196(实际应挂在其他应付款,钱付错了) 第二次冲账 借:管理费 735 贷:银行存款 707 其他应付款 28 会计说,这样做,就是把原先搞错的付出钱的196冲完了,现在账上是挂了28。这是什么意思
1/364
2020-05-19
老师银行卡有余额第一笔凭证应该 借:银行存款 贷:其他应付款--余额 这样对吗
1/586
2019-11-12
收到租户押金:借: 银行存款 贷:其他应付款--押金退还时:借:其他应付款-押金 贷:银行存款那从押金中扣滞纳金和违约金怎么做分录???
1/1097
2017-06-02
老师,你好,我们老板有好几个公司,法人只有一个是他自己,公户付款的话他都转给法人,法人再转入公户,老板用款的话 ,公户转法人,法人再转老板的银行卡,收到款时,内账可以借记:银行存款,贷其他应付款_老板,可以吗?
4/557
2020-07-28
别的公司给我们打来一笔款,怎么做分录,借银行存款,贷预收还是其他应付款
1/582
2018-04-04
你好,老师,我问下我们有个公司要注销,资产这边190银行存款,负债那边其它应付款挂的有股东亲戚的10900,说是不还,实收资本为0,这个能注销掉吗,我去税务局是不是要把资产109和其他应付款的10900处理为0,不处理的话可以能注销吗
3/166
2022-04-12
之前做的账是 借:库存现金 贷其他应付款-其他往来款 现在想往来款转成归还借款 现在的分录应该怎么做
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2017-08-23
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