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假如1月到3月的普票,第一个月开了9万发票,第二个月开了11万,第三个月没开,那么这个季度合计20万是不是免交增值税的?
1/13
2023-05-04
应交增值税不是销项-进项吗 这个只是求出了销项
1/7
2023-08-10
上月的应交增值税计入收入了,怎么调整
1/786
2022-12-07
老师想问下小规模纳税人是季度不超30万,不交增值税,然后我开普通发票出去都做了应交税费,应交增值税,然后开专票才交增值税,那么我普票的应交税费应交增值税就挂起金额的,但是这部分没超就不交,我这个应交税费,应交增值税该怎么处理
1/567
2021-02-27
我公司是一般纳税人,之前会计在处理2016年12月增值税申报时未留意上期留底税额,当月计提增值税与缴纳金额不一致,相差500。现在账上
未交增值税
贷方一直有这500。我需要怎么处理账上?(地税三税一样)
1/506
2018-01-12
我们以前年度的有一笔5万多的进项,1月让我们调出来交税,这个我应该怎么做账。之前的是借:进项,贷转出未交,再借:转出未交,贷:
未交增值税
,最后是借:未交,贷:银行。哪我现在调出来进项5万多的税,现在我该怎么做账
2/544
2018-03-01
应交增值税-已交增值税的贷方余额表示什么意思。
1/686
2016-12-05
比如:2016年12月份资产负债表中的应交税金是对应12月份的应交
未交增值税
以及附加税,个税,企业所得税等等这些吧?
1/817
2017-07-12
老师预交增值税时也可以这样做,预交时借:应交税费―预交增值税 贷:银行存款,月末结转时借:应交税费―已交税金 贷:应交税费―预交增值税,对不老师
1/715
2019-08-13
你好,我现在有增值税进项80,减免10,销项100,进项转出20,我期末结转的时候,借增值税销,进项转出20,贷:进项80,减免10,转出
未交增值税
30,分录对吗?
1/531
2019-05-27
老师您好,疫情期间生活服务小规模纳税人减免增值税。 会计分录: 借:应收账款 等科目 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 小规模纳税人应交增值税是通过“应交税费-增值税-减免税款”结转到营业外收入,还是直接通过“应交税费——应交增值税”? 借:应交税费——应交增值税(这条分录是否要换成:应交税费-增值税-减免税款) 贷:营业外收入
1/950
2021-02-07
高新火炬填报,应交增值税,指的是本年1-12月应交的增值税数据,不是本年实际交的增值税吗?
1/1594
2021-01-29
老师,请问建筑装饰工程,收到预收款未开票是否需要申报未开票收入?又是如何交增值税的呢?
4/1408
2019-06-05
请问,在做12月份的帐,应交增值税出现期初借方余额不到1元钱,如何调帐?多谢
1/155
2021-01-12
老师,应交增值税本期贷方数值9068.82是如何来的?
1/61
2021-07-30
老师 帮我看下五月应交增值税多少。分录怎么写呀 谢谢
1/140
2021-03-10
老师好,什么情况把税做到已交增值税里?
4/145
2021-09-02
老师 已知税负,销金,然后进税=销税-(销金*税负),这样没问题吧? 但是计算应交增值税的时候,我的老大算出来和我不太一样,我算的交两万,她算的交一万,这是为什么呢?
1/305
2020-09-26
请问老师,应交增值税的分录怎么写
2/50
2022-10-06
我想知道怎样避免交增值税
1/271
2021-01-22
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