金税盘490,技术服务费330借:管理费用820 贷:库存现金820借:应交税费-应交增值税-减免税额490 贷:管理费用 490请问330能抵扣吗?分录这样写对吗
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2017-04-18
建筑服务简易征收在没有分包业务下的处理
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2018-07-11
老师好,我是酒店业一般纳税人,2019年我单位是按收入简易征收所得税,现在2019年单位享受增值税加计扣除收入,但是,做账没有确认收入一直在增值税贷方余额里。报12月所得税时也没有报这个收入。现在如果想报年度报表时,加上这个收入,那年度报表和上年12月的报表就发生了差异,这个怎么办?
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2020-02-27
借:管理费用 应交税费——应交增值税——进项税额——其他抵扣进项税 贷:银行存款是免税企业是不是不可以抵扣,接着就要做借:管理费用 贷:应交税费——进项税转出这样对吗?
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2019-03-22
老师在计提增值税的时候,我看学堂实操答案给的不一样,是不是按行业来的 ?下面的两种记账方法,实际操作中哪一种比较恰当 一,借方 应交税水费-应交增值税-销项税额 贷方 应交税水费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 借方 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷方 应交税费-未交增值税 二、借方 应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷方 应交税费-未交增值税
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2019-04-12
应交税费-应交增值税(进项税额)科目和应交税费-简易计税科目有什么不一样啊
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2018-12-07
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1 应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1 应交税费-应交增值税 8429.7 应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
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2024-04-28
请问筹建期间实收资本到位缴纳的印花税记入管理费用-开办费-印花税费 对吗?
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2019-07-16
我想问下,小规模纳税人3%的征收率减按1%征收增值税的意思(小白)
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2023-05-09
老师,我们是按简易征收,保安服务业,5%差额纳税,主营业务都对上了,差额也录进去了,6%和13%的销项税额对上了,用进项算抵扣了,就剩5%应交税费,就是对不上。老师给想想办法吧
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2020-06-12
月收入3万,有什么办法不交税吗?
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2019-01-04
老师,小规模酒店,除了交住宿服务增值税之外,还有一个是税(费)种是增值税,税(费)目或品目是企业管理服务,这个按什么申报交税呢?
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2020-05-27
转让定价调整方法包括可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法及其他符合独立交易原则的方法,其中其他符合独立交易原则的方法包括(  )。 A.成本法 B.费用法 C.市场法 D.收益法
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2024-03-22
老师,税控设备减免税款,一般纳税人享受时做分录:借:应交税金-应交增值税(减免税款),贷:管理费用,是吧,这个减免税款的科目什么时间转平呢,是次月交税时做分录: 借:应交税费-未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税(减免税款), 贷:银行存款, 这样做吗, 还是月末结转未交增值税时: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-未交增值税, 贷:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应该在什么时间结转呢
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2022-01-22
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物运输、装卸搬运和仓储服务。2021年9月有关经营情况如下: (1)提供货物运输服务,取得含增值税价款2180000元,同时收取包装费10900元 (2)提供装卸搬运服务,取得含增值税价款41200元 (3)提供仓储服务,取得含增值税价款82400元 (4)出租一间闲置仓库,取得含增值税租金52500元,该仓库系甲公司2006年购入 (5)将资金贷与关联企业丙公司适用,取得不含税利息150000元 提示: 销售交通运输服务增值税税率为9%,金融服务6% 可选择简易征税,选择简易征税,征收率3%或5%
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2024-10-24
关于处罚法与税法的关系,发票管理办法2014年2月1日最新修改 ,这道题对吗???
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2019-10-17
电影院办的会员卡算不算增值税收入?账务如何处理
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2015-11-08
(3)某企业4月20日,购入办公桌椅10套,买价4000元,增值税680元,货款以银行存款支付,办公桌椅交办公室使用。 要求:采用五五摊销法做有关账务处理。
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2022-04-20
简易办法不是不能抵扣进项税吗
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2021-09-02
你好,个体工商户办理的一般纳税人地税认定的核定征收好还是查账征收好?哪个税赋低? 核定征收个人所得税1.5
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2017-07-31