公司帮别的公司代销商品,从中提取20%,月底才进行代销商品结款,怎么记账
1/440
2018-10-17
老师,公司替代销商品,然后公司又用自己商品冲抵代销货款,怎么做分录啊?
1/610
2019-01-25
老师好,问下本月购入商品,能结转上月销售产品的成本吗?
3/507
2018-11-13
销售商品,有样品试吃需要如何做账务处理,如何结转成本?
1/4646
2019-01-21
甲企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%。2019年12月1日,“ 应收 账款”科目借方余额为1000万元,“ 坏账准备”科目贷方余额为50万元, 计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的5%,12月份发生如下业务: (1) 5日,向乙企业赊销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为 2000万元(不含增值税),给予乙企业10%的商业折扣。 (2) 9日,一客户破产,有应收账款80万元不能收回,确认为坏账。 (3) 12月11日,收到乙企业的销 货款1000万元,存入银行。 (4) 12月21日,收到2016年已转销为坏账的应收账款20万元存入银行。 (5) 30日,向丙企业赊销商品一批,增值税专用发票上注明售价为200万元, 增值税额为26万元。现金折扣条件为2/10,1/20, n/30。 假定现金折扣不 考虑增值税。 (1)根据上述材料,对于销售货物时的商业折扣,正确的会计处理有 A直接抵减确认的收入金额 B先按全额入账,期末再单独对商业折扣作处理 C销售商品时不作处理 D销售商品时确认的增值销项税额按扣除商业折扣后的金额计算
1/3982
2020-06-15
1、商品流通企业 销售小型锅炉的 适合使用 什么成本核算方法2、购入商品的时候发生的运费 怎么分摊 假如购入A款产品10件 单价1000员 B款产品20件 单价1500员 怎么分摊
1/711
2018-03-11
建售楼部安装的显示屏二十万,是不是也可以计入预付账款-其他预付账款供应商临时售楼部,之前那个会计是计入预付账款-其他预付账款供应商签订合同公司,售楼部要拆迁的话,公司的售楼部费用,显示屏,沙盘如何做账务处理呢?
4/554
2017-03-23
应收账款,预售账款怎么做分录呢?
1/935
2020-07-28
捐赠给其他企业资产,视同销售借营业外支出贷库存商品贷销项税,为什么贷的是库存商品而不是主营业务收入呢,什么时候是主营业务收入什么时候是资产类库存商品要怎么区分
1/1907
2020-06-29
公司是做电商批发的,买入的快递单,打包的胶布,包装物,赠品杯子和花生,都是作为销售费用,那我买入和发出商品时怎么做分录?是直接做 借:销售费用 贷: 银行存款 还是要通过库存商品和周转材料来转分录呀?
1/924
2019-01-03
拓展训练五: 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,消费税税率为10%,产品销售价格中均不含增值税金额。销售产品为公司的主营业务,在确认收入时逐笔结转销售成本。2019年6月份,甲公司发生的部分经济业务如下: (1)6月5日,甲公司向A公司销售应税消费品一批100000件,单价10元。为了鼓励多购商品,甲公司同意给予A公司10%的商业折扣,同时支付运费10000元(不考虑运费的增值税影响)。该批商品的实际成本是500000 元,商品已经发出,货款尚未收到。
10/1598
2022-05-13
商品进销差价”科目是实行售价金额核算的企业,正确计算已销商品进销差价,存货金额减去商品进销差价就是企业的存货的购进成本,这话怎么理解呢
1/1367
2017-03-27
预充值卡外在结算时,销售方应向售卡方开具增值税普通发票,并在备注栏注明“收到预付卡结算款”,这个普票是不征收税?
1/866
2021-11-21
几个商品一起组合出售,该怎么开票啊?
1/5544
2017-11-09
甲企业为增值税一般纳税额人,销售商品和提供服务均属于企业主营业务,20**年发生如下交易或事项:(1)7月21日,向乙公司销售一批产品,售价为600万,成本为300万,商品已发出,但由于乙公司财务出现问题,不能确定款项能否收回,假定不考虑增值税因素。(2)9月4日,甲公司向丙公司销售一批产品,售价(不含税)为100万,成本为65万,由于是成批销售,甲公司给予丙公司10%的商业折扣,丙公司已付款,该笔销售符合收入确认条件。(3)12月6日,甲公司承担一项安装服务,安装期3个月,该安装服务符合在某一时段内履行履约义务确认收入的条件,履约进度按已发生成本占预计总成本的比例确定,合同总收入为40万元,合同开始时已预收20万元,剩下的20万元在合同完成时收取,已实际发生成本12万元(假定均为装修人员薪酬),预计还将发生成本18万元。分别写出上述业务的会计分录。
1/569
2022-05-22
(三)2020年6月份发生下列经济业务: 1.销售产品7000元,货款存入银行。 2.销售产品13000元,货款尚未收到。 3.预付7月-12月份的租金12000元,本月承担2000元。 4.本月应计提银行借款利息1000元。 5.收到上月应收的销货款15000元。 6.收到购货单位的预计货款10000元,下月交货。 要求:根据上述经济业务内容,按权责发生制和收付实现制原则确认和计算企业本月(3月). 份的收入费用,将计算结果填入表内。
1/1207
2021-12-03
资料:2019年7月份发生下列经济业务: (1)销售产品7 000元,货款存入银行。 (2)销售产品13 000元,货款尚未收到。 (3)预付7月-12月份的租金12 000元,本月承担2 000元 (4)本月应计提银行借款利息1 000元。 (5)收到上月应收的销货款15 000元。 (6)收到购货单位的预付货款10 000元,下月交货。 要求:根据上述经济业务内容,按权责发生制和收付实现制原则确认和计算企业本月(7月)份的收入费用,将计算结果填入表内。
1/839
2022-09-07
2月份,暂估商品,借:库存商品-暂估入库 10000 贷:应付账款-暂估款10000.同时暂估商品已发出。借:发出商品-XX公司 10000 贷:库存商品-暂估入库 10000.现在3月收到发票。这个暂估冲销的凭证是这么做的不知道对不对,借:发生商品-XX公司 10000(红字) 贷:应付账款-暂估款 10000(红字)
1/449
2019-03-20
老师 我超市月底结供应商的销售货款 ,但我超市收供应商的销售扣点 还有收银扣点 费用入怎样做分录 ,还要收其他管理费 ,以及一些货架租赁费之类 但这些款项全部从超市应结供应商的销售货款中扣除 怎样做分录 会计问上回复我的是扣点做销售费用 还有回复我是扣点做其他应收款 再还有回复是做其他业务收入
1/763
2021-04-28
收到预收账款(外币),同时结汇。销售要过几个月完成,汇兑损益每月怎么结转?
1/1496
2019-10-10