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有某家公司跟我们公司购买货物 上一次原本应该支付全款 但是只支付了一半 后面又跟我们购买货物 这次支付了全款跟上次欠我们的钱 借:银行存款 贷:主营业务收入 应收账款 这样做账对吗
1/530
2019-06-05
我们是物流,开的发票内账会计分录是不是就记录借:主营业务收入贷:应收账款
2/907
2017-02-21
客户总合同款是3万元,1、先收客户1万元定金分录是借:银行存款1万 贷:预收账款1万,2、客户签合同款1万分录是借:银行存款1万, 贷:预收账款1万,3、客户欠尾款1万分录是借:应收账款1万,贷:主营业务收入1万,请问怎么写欠款分录?还有客户安装完工后的分录是借:预收账款2万 贷:主营业务收入2万,结账成本分录是借:主营业务成本1.8万 贷:库存商品1.8万,是怎么结账吗?
1/373
2019-03-05
投资公司对外投资借银行存款,贷长投,收到的固定收益可以计入主营业务收入吗?可以不记到投资收益科目吗?
1/385
2021-12-21
会计分录借预收账款40 借 应收账款10 贷主营业务收入50 这个会计分录成立吗?
2/1159
2020-05-25
采用预收账款方式销售商品时,如果企业在取得预收款时全额确认主营业务收入
1/1366
2016-01-11
收到借;银行存款 贷;递延收益 摊销 借;递延收益 贷;主营业务收入 我们公司涉及到十几个村, 还有分居民和商用,机关等, 递延和收入怎么做?
3/485
2021-11-25
是这样的,学校给老师配房子住,今年房子漏水,老师找我们维修,让我们开的是老师个人抬头发票,拿学校报销时,学校要求退回重开学校抬头发票,因为跨月了,我们冲红再开,这笔分录怎么写,明细账又怎么登呢? 原发票 借,应收账款 个人 贷,主营业务收入 贷,应交税费 冲红及重开怎么写分录 麻烦老师帮我把接下来的分录写出来,谢谢!
1/669
2019-09-18
请问,上月预收外汇账款,借银行存款:1000*6.2汇率 贷,应收账款:1000*6.2汇率 本月开票:主营业务收入:900*6.3 运保费:10*6.3,本月分录怎么做?
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2022-03-26
老师你好,我们刚来这个公司做内账,他们是建材公司,但是实质是生产卷帘门、钢质防火门、钢木防火门的,而且他们都是采用客服先下单他们按订单生产,进的材料也就是产值,他们就直接话 借:应收账款-AA公司 贷:主营业务收入-钢木/钢质/卷帘等 然后客户给他们打款了就冲应付帐款,我想问一下老师,关于他们的生产成本-基本生产成本-三个车间的产值如何分摊给他们三个车间?辅助的材料又些车间用得多有些用得少有如何分摊给他们?之前会计是看他们产值那个车间用的多本月就大概多分点给这个车间,我想问问老师有啥好的方法和更精准方法吗?
2/885
2019-06-06
老师,发现2019年12月的分录错了,借:银行存款 10万 贷:主营业务收入 10万, 正确的应该是 借:银行存款 10万 贷:应收账款-XX 10万,现在怎么改?
1/541
2020-02-21
内账收客户电子承兑做借应收票据,贷主营业务收入,付外协直接做借应付账款,贷应收票据吗
1/634
2018-08-16
老师,我公司要收款了,是不是借银行存款,贷主营业务收入,为什么,学堂里老师给的是,借,应收账款,贷,主营业务收入?有啥不一样?那一个对的呢?
1/1392
2019-01-11
老师,公司(建筑业)开出工程发票借方做应收账款,贷方做是做主营业务收入么?贷方要做成什么呢
1/848
2016-08-05
老师 ,2017年12月份有一笔A公司的收入 借:应收账款 A公司 103元 贷:主营业务收入 100 应交税费-增值税 3, 2018年1月份因为一些原因导致发票需要冲红,那么我这笔收入要怎么处理,因为跨年了。分录要怎么写啊。
1/600
2018-01-31
老师你好:以前的预收账款挂账,现在给对方发货,因是个人,是不是要确定为无票收入。分录为借预收账款,货:主营业务收入,贷:应交税费增值税?
1/789
2020-06-21
收回应收账款,转账2000分录为借:银行存款 2000贷:应收账款 2000,但应收账款减少了,主营业务收入也相应减少了,这个应该怎么做呢是不是
1/1427
2017-04-12
你好,一家小规模企业在18年第四季度把所有的预收账款(其中包括没有完成业务的预收账款)都转成主营业务收入并且交了税,在21年的6月份,其中的一家企业要求退还18年没有完成的业务款20000元,但是18年的会计已经把预收账款都转成主营业务收入了,没有了预收账款了,现在我去税务局把报表更正了并且也退了税,现在6月份的会计账务怎样做?是否需要用到以前年度调整损益这个科目?
3/911
2021-06-28
10号销售一批货物,货款一共6400 10号收定金2000 已经到账了 23号收到剩下的余款,做分录是不是要做3笔分录? 1,借银行存款 贷预收账款2000 2, 借应收账款4400 预收账款2000 贷主营业务收入6400 3,借银行存款4400贷应收账款4400?
1/948
2017-08-29
老师你好,2018年1月开票已做分录,借:应收账款10万;贷:主营业务收入 贷:销项税,2018年2月收到工程款时已做收入处理,借:银行存款10万,贷:应收账款10万,今年审计减少了工程款,我们公司退了1.5万工程款给甲方,请问现在退回去怎么做分录?
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2020-02-18
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