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老师,我这个收入都是无票收入,涉及到3月1%税率。我直接把免税额填写到20栏,但是不能申报,求解
1/386
2020-04-15
老师,我在四月份报个税的时候,工资额度是多少,我在免税额度那里也填了多少,我理解成只要五千以下的都是免税额度,现在才发现有错,这个影响大吗
1/843
2020-06-04
老师 我3月份开的20万普票四月份冲红了 会影响我这个季度的免税额度么。我四月也开了20万也就是说我这个月开了40万 在一个上季度税率是免税 但是这季度调到1个点了 我对冲的那个20万是不是应该开免税的票呢。。
1/1072
2021-04-22
第九行的40684 .46,不应该反应在第十栏么,怎么反而在第十一栏了,本期免税额不应该只是普票的免税额,怎么把专票也计算在内了,普票的40685.46不应该在第十行么,而且免税额怎么能是2700为啥把专票也加上了,专票明明缴税了,而且20行金额是零,本期预交税额也是零
3/620
2020-07-10
老师,2月份已征收的社保退费如何做帐务处理?次月起按减免后的征收了,计提时按减免后的金额计提吗?谢谢老师
1/721
2020-05-27
小规模纳税人季度不含税销售额未超过30万,免增值税、城建税、教育附加、地方教育附加、地方水利建设基金 另外小规模纳税人的资源税、城建税、房产税、土地使用税、印花税、耕地占用税及教育附加、地方教育附加都减半 这里面重复的税种例如城建税、教育附加、地方教育附加不能即免又减半吧?是符合免的条件只免,不符合免的条件可以减半?
1/2773
2019-07-08
航天信息收取的第二年的第一次服务费的分录是不是这样做:借:管理费用-办公费 贷:银行存款;全额抵扣时,借:应交税费-应交增值税-
减免税额
贷:管理费用-办公费?
1/976
2018-07-05
收到购买税控盘和服务费发票 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 全额抵扣增值税 借:应交税费-应交增值税-
减免税额
借方蓝字 借:管理费用-办公费 借方红字 这两个分录做了以后应交税费-应交增值税-
减免税额
的明细账中它是在贷方红字,这个正常吗
1/1019
2019-12-16
假定某居民个人于2019年取得如下所得: (1)每月应发工资均为30000元,每月减除费用5000元,“五险一金”等专项扣除为4500元,从1月起享受子女教育支出附加扣除1000元,没有减免收入及
减免税额
等情况。 (2)5月取得劳务报酬所得1000元。 计算综合所得应预扣预缴个人所得税额,以及综合所得汇算清缴应纳个人所得税额。
1/12787
2020-06-12
老师,研发加计扣除所得税减免额怎么算呢,我们加计扣除75%,小微企业0.025的所得税税率
3/1175
2022-03-02
每年的航天信息费用280元入账时是计入增值税的待抵扣进项税还是
减免税额
专栏啊?
2/552
2022-04-13
小规模纳税人处置固定资产的3%减按2%征税,能否享受月销售额10万以内的免税政策?
1/2622
2020-12-31
老师,这个课上1小时20分钟左右的时候。说的销售商品提供劳务收到的现金571000,在通过资产负债表和利润表分析构成的时候,说571000中的5000是营业外收入,增值税减免税收入,增值税不是直接减免了么,并没有涉及现金流入啊,没有涉及银行存款科目,这5000怎么会跟现金流量表产生关系呢??
1/15
2022-06-07
税局要求购买金税盘的会计分录要做借固定资产 贷银行存款 然后借应交增值税减免税款 贷递延收益 最后递延收益要按期计提折旧 金税盘才400多元 我按多少期计提折旧才好啊?
5/1105
2017-06-05
2月份买的税控盘480元,销项税不够抵扣,放在下个月抵扣,这个月填报表,附表四填本期发生额480元,期末留底480元,增值税减免税款报表按照减税填列,代码是0001129914,本月需要做账务处理的吧,借:应交税费--应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用 ,这些操作是对的吗?
2/3721
2019-03-07
老师请问下这个房产税,城镇土地使用税的减免是指农业企业吗,还是所有企业都能有减免呢
1/599
2019-04-20
老师请问下这个房产税,城镇土地使用税的减免是指农业企业吗,还是所有企业都能有减免呢
3/531
2019-04-20
老师,有个退伍军人可以减免增值税的规定,在计算附加税的时候是不是要按未减免的来计提
1/2518
2020-07-28
老师,我想问一下技术开发已开具100万的免税发票,附表一的数据已填写,请问减免税明细表中下面免税部分应该怎么填写?特别是4列和5列?填表说明中第5列“免税额”:一般纳税人和小规模纳税人分别按下列公式计算填写,且本列各行数应大于或等于0。 一般纳税人公式:第5列“免税额”≤第3列“扣除后免税销售额”×适用税率-第4列“免税销售额对应的进项税额”。适用税率指什么?
1/391
2021-01-16
应交增值税减免税款的月末账务应该怎么处理,是不是借:应交税费-销项贷:应交税费-进项 应交税费-减免 应交税费-未交增值税
1/931
2017-11-08
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