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增值税中有一项是减免税额,这个月有280元的减免税额,这个期末应该有余额吗?这个280需要结转吗?
1/4298
2019-01-06
7月已经抵扣的进项,8月销售方开具了红字发票,购买方8月是不是要做进项税额转出?
1/734
2020-09-05
是5月份进项税额多报了,这个月可以进项税额转出吗?填写那一项?还有报税时附表二,其他发票认证抵扣那里,金额应该填写成价税分离的,但是填写成了含税金额。应该怎么更改
1/853
2020-08-14
老师,想咨询一下一般纳税人简易计税部分税额可以抵减当月认证的进项税额吗
1/813
2019-08-13
老师,小规模月销售额10万免征增值税,包括营业收入和销项税额,还是只是指记入营业收入的部分?
1/1396
2019-06-24
购买税控软件全额抵扣普通发票如何进账,减免税金吗
1/1048
2018-03-07
你好,往期和本期进项税额转出,金额合计一起在附表二填写,现在有加计抵减政策,那本期认证的进项税额-本期的进项转出*10%即可,往期的不用减;请问一下会计分录应该怎么做合适,本月认证发票税额93788.59--本月进项税额转出为49.91--往月的税额转出261.08,本月加计抵减(93788.59-49.91)*10%=93788.59老师,按照以往每月认证发票税额的分录 借:应交税费-增值税-进项税额93788.59 贷:应交税费-增值税-待认证进项税额93788.59 请问有往月和本月进项税额转出和本月有加计抵减该怎么做会计分录啊?
1/1128
2019-05-16
老师,您好,我们公司要有可以退税的,请问一下这个增值税增量留抵退税,这个具体是怎么操作的呢?我们6月的销项是310384.39元,认证进项是32826.6元,总的期末留抵税额是5381831.13元,
1/352
2020-07-09
不是说增值税的进项税额认证期限是360天吗?为什么滞留票是认证期限超过180天的进项票没认证??
1/906
2019-04-22
在国税做了免抵退备案,那还要做免抵退认定表吗?
2/712
2016-12-13
减免税额和递延资产从哪里可以看出来?
1/325
2019-07-15
为什么会有个本期减免税额
5/591
2018-12-22
老师减免税额(A201030)怎么没有自动跳转到主表上
1/693
2019-07-11
17栏减免税额 应该填那些税呢
1/600
2016-10-20
减免税-当期实际减免税额
1/1568
2017-06-17
老师,为什么那栏减免税额没有数字啊?
4/780
2020-05-12
预计减免税额和总减免税额不一致
1/1786
2020-02-20
老师:税控系统全额抵扣的分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:银行存款。这个减免税额在账本上是怎么记载的?月末已经做了一笔转出未交增值税到未交增值税了,那税控系统的减免税额在账本上如何体现呢?谢谢
1/583
2015-06-26
请问做进料加工核销的时候,这个应调免抵退金额系统没有自动带出来是什么原因呢 我自己怎么算这个金额呢
1/543
2020-04-16
免税项目需要填哪些表
1/463
2018-10-10
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