老师,下午好,上年代开发票扣多了一笔增值税,今年7月退回银行账户,退回分录我要怎么做?
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2019-09-20
老师,公司车辆维修共计1000元,实际收到维修厂维修发票1000元,用公司银行账户支付1000元,过后获得保险公司理赔款700元,怎么做会计分录
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2019-11-25
我想问下 就是一般发票信息留的银行是基本户的 现在我们付出是一般户的 需要和对方说下 改下我们的银行账户信息吗 在开发票的时候
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2022-04-13
增值税发票上的银行账户信息和实际收付款账户不一致,这样可以么
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2019-07-22
老师,请问下给对方我们自己的开发票信息,里面的银行账户是不是不一定要基本户的银行,一般户银行信息也可以?
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2020-05-12
找邮政银行代开劳务费发票产生的税金 缴纳的时候 分录是不是这样 借: 应交税费-增值税-已交税金 贷:银行存款 和税局代开不一样?
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2019-04-02
审计提出,技术开发费不应该计入管理费用,应计入无形资产,进行摊销,这笔分录是去年做的,今年3月进行调整,具体分录应该怎么做?
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2022-03-30
是一家运输企业,1.现在的过路,过桥的那个小票,不抵扣能不能直接做费用?2.过路过桥电子发票,不认证,也不抵扣,直接做费用行不行?
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2018-09-07
企业网银产生的银行手续费,我想让银行给我为这些财务费用开具增值税专用发票,请问我应该怎么做我应该从哪里开始准备资料
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2018-04-25
认证抵扣增值税专用发票的时候,这个平台上显示有很多通行费电子发票,但是公司会计没见到这些纸质发票,可以认证抵扣吗?相关的会计资料要保存吗?保存的话这些电子发票在哪里下载?
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2020-06-09
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司向b公司采购材料,b公司开普通发票给a公司,发票上的品名写了两行,第一行是写材料的名称,第二行是写价外费用,那么请问老师,这价外费用计入什么科目
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2022-08-06
内账发工资我以前做是借:职工薪酬贷:银行。在转费用。借:营业费用-工资贷应付职工薪酬。代我那个会计说没必要这样做,叫我直接借:营业费用-工资贷银行存款对吗
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2017-08-06
老师,这笔分录是这样做的吗 以下暂都以美元来计算,借 银行存款60108.9 财务费用 49.81 贷 应收 60158.71 。我现在就是不知道这个财务费用是(60158.71-60108.9=49.81)还是下面那个发报行费用14.81
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2020-06-10
老师,这笔分录是这样做的吗 以下暂都以美元来计算,借 银行存款60108.9 财务费用 49.81 贷 应收 60158.71 。我现在就是不知道这个财务费用是(60158.71-60108.9=49.81)还是下面那个发报行费用14.81
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2020-06-10
加油站预付卡充值 10000元 借预付账款~中石化 10000 贷银行存款 10000 加油站开出专用发票 借管理费用~行车费 8620.69 借应交税费~增值税~进项税额1379.31 贷预付账款~中石化10000 ?
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2019-01-28
计提工资时 借:成本费用 待:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬 待:银行存款 应交税费—个人所得税 交税的时候 借:应交税费—个税 待:银行存款 这个分录对不对?
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2022-01-06
出售一栋办公用房,原价15000000元,已提折旧11000000元,不含增值税的出售价款为10000000元,清理费用支出60000元(未取得增值税专用发票),房屋已清理完毕。收支均通过银行存款。
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2022-05-03
18年财务费用410.32,计提时错误地将进项税额也计提进去,19年1月收到银行开来的增值税专用发票,金额是388.34 进项税费21.98,发票在1月认证,18年做会计分录 借:财务费用-手续费 410.32 贷:银行存款 410.32 ,现在19年的账务怎么处理?
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2019-03-11
工资发放和计提,还有社保费的账务处理是这样吗? 发放上月工资: 借:应付职工薪酬-工资×× 贷:其他应收款~社保×× 银行存款×× 计提本月工资: 借:管理费用-工资×× 贷:应付职工薪酬-工资×× 付本月社保费: 借:管理费用-社保×× 其他应收款-社保×× 贷:银行存款××
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2019-06-18
我们公司有国家拨的工会经费,我们在收到时 借:银行存款 贷:其他应付款 在用工会经费购买福利给员发放时,取得发票借:其他应付,贷:银行存款。为什么不计入费用?这样做账务可以吗,我觉得应该是要计入费用的吧
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2019-04-17