多选题下列情形中,属于因自我评价对职业道德基本原则产生不利影响的有( )。 A.审计项目合伙人兼任审计客户的独立萤事 B、审计项目组成员与审计客户萤事长存在密切关系 C、审计客户现任萤事会秘书半年前是该会计师事务所的合伙人 D、审计项目经理十个月前担任审计客户财务总监
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2023-11-03
一般纳税人,专用发票准备在7月认证,但需在6月把不含税费用入账,如何处理?我公司实行小企业会计准则谢谢!若计入应交税费-待认证进项税额,对向国税申报的财务报表上的应交税费的金额有影响吗?应交税费金额为负数,没问题吧?
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2018-07-04
小企业会计准则下,老师请问:假如21年分录中有借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款(是20年房租未计提发放),请问22年的时候做汇算清缴填那个表,怎么做呢?
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2021-07-12
老师,我单位执行的小企业会计准则,去年的一笔会计业务应计入管理费用的计入了其他应付款科目,请问今年如何调整账务
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2020-06-30
老师,我们是小企业会计准则,我们去年少确认了一笔成本,我今年6月份账里,这样调整的,借:利润分配-未分配利润 贷 生产成本,我们一些人工费用都放在里生产成本里面了,我们是软件行业,我想知道,做完这个调整对我税务局季报还有22汇算清缴有什么影响吗,我听说是要调整期初数,这个具体怎么操作
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2022-07-07
1.老师请问资产负债表上应收账款以负数填列表示什么,应付账款以负数填列表示什么,应交税费以负数填列表示什么?看公司报表上应收应付类很多科目都以负数填列? 2.小企业会计准则下制造业材料怎么领进,怎么出库,怎么结转材料成本,我看公司项目上,我看公司项目上每次领进材料,出库,成本结转都不一样
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2019-09-14
老师,我想问一下,我们公司是小规模公司 零报税不是需要申报财务报表吗 7月分成立的 现在我网上申报系统里找不到小企业会计准则财务报表是怎么回事,我就报送了一个增值税 和个人所得税 两个报表 其他的没报,想报财务报表 里面还没有 给专管员打电话 还打不通 不知道是不用报 还是专管员没给核进去
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2016-11-04
还有一个问题!我有个一般纳税的劳务公司,也是实行小企业会计准则,业务很少,也有点业务招待费,我不想调整了行吗?代理说不用调,我算了下,调完所得税88元,太麻烦,去年代理做账就没调 业务招待费能不调整吗?老师去年代理就没调整 调完和上边一样,计提所得税做到2022年了,年底一块结转未分配利润,今年的财务报表期初余额都不用动对吗?老师!为什么别的老师有让调期初余额的,说什么要不不对应?
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2022-04-18
季报填报流程是什么?财务报表报送里面小企业会计准则里面只有资产负债表有数,其余两个空白的怎么弄
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2022-04-02
老师:请问在次年四月补交印花税,小企业会计准则分录怎么做,怎样让资产负债表未分配利润与利润表金额一致
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2022-09-29
老师汇算清缴时交的企业所得税怎样账务处理小企业会计准则
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2019-06-04
财务报表年报(适用执行小企业会计准则的企业)是填18年一年的累计数?资产负债表和利润表都填写1年的累计数?财务报表季报是如何填?利润表是填写10-12月的数据?资产负债表是填写12月份的数据吧?
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2019-01-11
小企业会计准则付城建税 附加税 的分录是这样做的吗 借:税金及附加-城建税 税金及附加-教育附加 税金及附加-地方教育附加 贷:应交税金- 城建税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加
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2020-10-20
老师:房地产公司去年的贷款利息给做到财务费用了,今年汇算清缴,给调到资本化了,需要调账和调报表,是吗?如调账该怎么调,小企业会计准则
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2021-05-22
我们是小企业会计准则,现在发现去年有一笔成本未结转,记账是:借 利润分配未分配利润 贷 生产成本,我们以前年度是弥补亏损的不涉及税,这个账做完之后,我填写申报表之类需要调整吗,怎么调整呢,对2022年汇算有影响吗
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2022-10-11
请问,“财务报表报送与信息采集(小企业会计准则)年度”,我打开申报里面有一个资产负债表,如何申报?
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2020-03-30
实施小企业会计准则的公司,收银行利息会计分录是 借:银行存款,贷:财务费用——利息收入;支出银行手续费怎么做会计分录呢?
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2021-08-02
老师,请问我们是小企业会计准则,我改以前的帐用的是未分配利润,出报表资产负债表是未分配利润是更改之后的数字,但是利润表只是今年的数字,没有吧这种调账的放进去,这个是可以的吗
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2022-10-14
老师,我们租用库房收到发票借待摊费用49811.32应交税金进项税2988.68贷其他应付款,月末计提了库房本月摊销借销售费用贷待摊费用,可是我填财务报表小企业会计准则里没有待摊费用,那我要把这剩余没摊销的待摊费用添到财务报表的那块呢
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2019-08-02
2.甲公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。(1)甲公司自行研究开发一项技术,截至2019年12月31日,发生研发支出合计2000000元,经测试该项研发活动完成了研究阶段,从2020年1月1日开始进入开发阶段。(2)2020年发生开发支出300000元,假定符合《企业会计准则第6号——无形资产》规定的开发支出资本化条件。取得增值税专用发票注明的增值税为39000元。(3)2020年6月30日,该项研发活动结束,最终开发出一项专利技术。该项专利技术用于企业管理经营,预计使用年限为10年,预计净残值为0,甲公司采用年限平均法按月进行摊销。(4)2020年12月31日,由于市场上出现了一项新技术,已对甲公司产品的销售产生重大不利影响。经减值测试,该专利技术的可收回金额为270000元。
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2022-06-26