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我公司租房给其他公司办公,24年度租金为20万,开票后入账借:应收账款 20万 贷:其他业务收入190476.19 应交税费-应交增值税-销项税额 9523.81 请教一下这笔20万本公司需要缴纳印花税吗?
1/6
2024-06-25
应交税费-应交增值税-进项税额 和 应交税费-应交增值税-销项税额 可以放到一个科目号里吗?
1/791
2022-01-15
小规模企业 季末结免交的转增值税 是借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 还是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 同时借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-免税收入?
1/900
2018-07-10
请问老师:如图开票金额一样,但收入与税额不一样,这两张票的会计分录怎样做?销项该怎样结转到
应交税金
一未交税金?
1/661
2019-05-06
销项税大于(进项+税控盘全额抵扣)时:
应交税金
分录怎么做?
1/934
2018-02-08
请问营业税金及附加和应交税费里的印花税有什么不同
1/1203
2019-05-31
进项税额认证后转出,其相应金额及税额还要交印花税吗 ?
1/3705
2019-04-09
专票和普票的进项税都记在
应交税金
~进项税?有什么区别?
1/1258
2018-06-04
算转让金融商品应交增值税,这个时候的买入价,算应收利息吗?
4/3676
2019-01-05
老师,内账收付实现制,结果我计提了税金,借转出未缴纳税金,贷未交增值税,借,主营业务税金及附加,贷应交税费城建等,那我现在做利润表,还要把单缴纳的税金列出来在利润表上吗?
5/1055
2019-12-23
老师,4月份的时候公司付了一笔车辆购置税,我误入了应交增值税,借应交税费-应交增值税-已交税金,贷银行存款,也没入固定资产,这个月想要调整回来,请问一下会计分录该怎么做
1/539
2019-06-12
小规模纳税人用应交税费-未交增值税和应交税费-应交增值税的区别是什么
1/392
2023-03-15
前年一笔税额多记了。现在如何做调整? 1、红冲:借:合同履约成本 -135922.34 应交税费——应交增值税-----进项税额-4167.66 贷:应付帐款——-140090 2、更正分录: 借:合同履约成本----135922.34 应交税费---应交增值税---进项税额4077.66 贷:应付帐款---140000 3、进项税额的分录如何写:后期要补缴税金。
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2023-09-18
如收到发票中材料是B名称,做凭证时写的A,A为我们企业内部材料编码,价格和数量都与发票一致,这样做账可否? 借:原材料-A 应交税费-应交增值税-进项税 贷:其它应付款
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2019-08-29
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷:应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目,
1/522
2019-03-07
老师 上月发票开错 我本月开了红字发票 又重新开正确的出来 那这两部分的增值税 要结转到 应交税费~增值税~转出未交增值税 再到 应交税费~未交税金么
1/714
2020-03-16
应交税费—应交增值税-进项税
2/645
2017-03-21
老师,如果企业应交增值税进项税额转出记转出科目,那么应交增值税科目岂不是金额越来越多?转出科目和原科目的金额要不要互相抵消?
1/507
2018-12-03
#提问#,请问进项税上月留抵3万,本月销项税10万,进项税5万,实际交增值税2万,那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目金额是2万,还是5万?
2/675
2020-02-12
期末增值税三级科目清零时,如果应交税费--应交增值税 借方余额5000元,应交税费税费--应交增值税-进项税额 借方余额24500元,应交税费--应交增值税--销项税额 贷方余额20000元,应交税费--应交税费--转出未交增值税借方余额 500元。请问清零的红字分录要如何做?
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2021-10-08
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