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存货的盘盈,账务处理时为什么不考虑应交税费……应交增值税(进项税额)呢
3/906
2021-03-09
老师,你好,我公司筹办期间收到的进项发票,记得是,借,开办费,应交税费—进项,贷,银行存款,还是应该记借,开办费,应交税费—待抵扣进项,贷,银行存款,?
3/539
2021-06-03
(2)如果按照方案一优化,各分立公司总体应交增值税金额为90万元;应交附加税费金额为18.9万元;税费合计108.9万元。 (3)如果按照方案二优化,各分立公司总体应交增值税金额为45万元;应交附加税费金额为18.45万元;税费合计63.45万元。" - - - - - - - - - - - - - - - 啊?是这个方案二的各分立公司总体应交增值税金额45万怎么算出来的?
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2023-03-29
老师您好。所得税计提,借所得税。贷应交税费_应交所得税。如果要是交就借应交税费_应交所得税。贷银行。如果减免就贷营业外收入对吗?
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2022-01-07
(2)中另支付的相关税费为什么计入投资收益啊,不是应该计入应交税费-应交增值税(进项税额)吗?
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2020-03-10
2.甲公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,商品销售均为正常的商品交易,除 特别说明外,采用应收账款余额百分比法于每年6月30 日和12月31 日计提坏账准备, 计提比例为1%。2019年5月31 日,“应收账款”科目借方余额为5 000 000元,全部为 应收A公司账款, “坏账准备”科目贷方余额为50 000元。 2019年6月至12月对有关业 务进行了如下处理: 1) 6月1日,向A公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票注明的销售价格为1 00 00 元,增值税为 130 00 元,货款尚未收到。 (2) 6月 10 日,收到应收A公司账款4 000 000兀,款项已存入银行。 (3) 6月 15 日,向A公司赊销一批商品,开出的增值税专用发票上注明货款2 000 000 元,增值税为 260 00 元,货款尚未收到。 (4)假定6月份,甲公司除上述业务外没有发生其他有关应收款项的业务。6月 30 日, 对应收账款计提坏账准备。 要求:根据上述资料编制甲公司相关业务的会计分录(凡是有明细账的应与出)。
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2021-12-02
老师你好,应收账款余额为-47185,那到银行回单为20000,及20000的发票……还有27185的发票且钱已经付了……我要怎么出分路
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2019-10-16
公司挂靠的建造师证所花的费用,要计在什么科目呢,才能合理反应情况,又不会被认为是不合法的挂靠行为?
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2019-03-18
小规模纳税人增值税季度不超过9万免税,是什么时候开始执行的?对应的附加税减免也是同时开始执行的吗?对应的销售合同印花税也是同时开始执行吗?公司注销要清税。
1/1048
2017-10-18
转登记纳税人作为一般纳税人经营期间的销售或者购进业务,在转登记后发生销售折让、中止或者退回的,应按照一般计税方法进行调整对吗?
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2020-04-27
建筑行业项目购入搅拌机站一台含税价182800元 不含税价格161769.91 进项税额21030.09 供应商是:成都金昊建工机械有限公司(专票)作为固定资产如何分录
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2020-11-27
老师想问下, 我们公司开出了很多的免税发票,请问老师,那么对应这些发票的成本票,我们时可以进行所得税税前扣正常作为成本扣除的把
3/258
2022-08-25
请问老师我单位为合伙企业,一季度申报个人经营所得税,从每个合伙人银行卡扣款,现在单位会计下载个人所得税完税证明,应该怎么入帐
1/909
2020-05-22
银行账户注销后应收货款要打入哪里呢?公司注销的流程是怎么走的,谢谢
1/2074
2019-11-08
新公司,老板自己买的东西给公司用的,开的有增值税发票,不走备用金,也不走银行存款,这笔账能一直挂其他应付账款吗?
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2020-05-15
指定用途的财政拨款收企业所得税吗? 我可以做 借:银行存款,贷:专项应付款吗/
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2016-10-24
我们没有预收款项,我们是开票后才收到款.所以这个步骤工程结算,我是这样做的借:应收账款,贷:工程结算收入 应交增值税-销项税?收到款项时,借:银行存款 贷:应收账款?这样是对的吗
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2021-10-15
我公司之前一直未交过增值税,本月产生了5元的税费。我做账是借:应交税费_增值税 5.00贷:银行存款5.00。填写财务报表时,应交税金的期末数填5,货币资金减少5元,最后资产合计比负债权益合计少了10元,这是为什么?我还需要修改哪里才能平起来
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2021-11-17
老师,请问,我公司18年8-10月收到客户预付款,借:银行存款50万,贷:应收账款50万,本年12月18号开票给对方100万(合同金额)在12月31号收到对方公司付款110万,借:应收账款110万,贷:主营业收入862068.97,应交增值税-销项税137931.03,为什么借方余额还有数据的啊?应收账款借方不是代表我们要收款的吗?,人家都多付款给我们了啊?
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2019-09-06
关于金税盘服务费,我先借应付账款-金税盘服务公司贷银行存款、再借管理费用贷应付账款 再借应交税费-应交减免税额贷管理费用,这样做对吗?
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2019-07-09
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