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老师刚听了报税实操中金马商贸筹建期增值税的申报表中固定资产进项税额抵扣情部表中的数是从哪来的,给的资料中怎么没有呢,视频中说是买的小轿车的钱呢
1/500
2016-12-07
老师我们公司承包的洒水工程,购进的修建洒水车停车场用的商混的进项税可以一次性抵扣吗
3/757
2016-12-27
不明白非临床用的人体血液不对外开增值税专业发票,又怎么按销项税额抵扣进项税额呢?不开增值税专用发票又怎么抵扣进项税额呀?
1/1600
2019-07-29
进项票有进项税额没有认证,一定要放待认证进项税额里面?
1/1680
2021-06-09
这月原材料想入账但不想认证发票,能先做到应交税费-应交增值税(待抵扣进项)可以吗?等认证后再转入应交税费-应交增值税(进项税额)
1/654
2017-11-17
本期有已认证的留抵的进项税,比如一共有3万进项税,留抵2万,那么增值税一般纳税人申报表应该怎么填,附表二是应该将全部的进项税填入吗?本期抵扣进项税额明细表是不是也是将其全部填入?主表是不是也是将其全部填入令主表自动生成应留抵的部分呢?
1/717
2017-03-12
3月份未抵扣16%的进项税,可以留到4月抵扣吗
1/548
2019-03-25
老师,您好,待认证进项税额应该设置在应交增值税下面吗还是应交税费--待认证进项税额还是应交税费--应交增值税--待认证进项税额,这样?
1/1014
2021-01-20
某电子企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列经济业务: (1)销售A产品50台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至7月月底,购买方尚未提货。 (2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放。(3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,单位成本为50元。 (4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,单位成本为50元,同时领用A品5台。(5)当月丢失库存乙材料800千克,单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。 要求:(1)计算当月增值税销项税额。(2)计算当月增值税可抵扣进项税额。(3)计算当月应缴增值税税额。
8/8375
2021-10-12
D选项只是说进项税是多少?并没有说可以抵扣呀,为什么不选D呢?
1/274
2020-07-29
老师经销公司五月份开的进项税可以在六月份的销项中抵扣吗?
1/386
2020-05-14
土建项目进项税可以抵扣吗
1/1059
2021-07-12
有增值税专用发票收到的时候已经过了每月抵扣的时间,是否可以建立应交税费-应交增值税-进项税(待抵扣)
1/544
2020-07-29
如果本月购买的材料进项多,销售的销项少,为了平衡税负,可以把部分进项计入待抵扣科目,下月再转到进项吗
1/614
2019-04-24
某电子企业为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列经济业务: (1)销售A产品50台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专用发票,并将提货单交给了购买方。截至7月月底,购买方尚未提货。 (2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放。 (3)单位内部职工集体福利领用甲材料1000千克,单位成本为50元。 (4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,单位成本为50元,同时领用A品5台。 (5)当月丢失库存乙材料800千克,单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。 要求: (1)计算当月销项税额。 (2)计算当月可抵扣进项税额 (3)计算当月应纳增值税税额
1/3774
2021-11-05
这个通行费可以抵扣进项税额吗,分录和具体的进项税额怎么计算呢
1/506
2019-04-29
老师,已抵扣的进项税额开具红字专用发票,进项税额转出如何做分录
1/980
2019-06-21
现在进项税额不抵扣勾选 和进项税额转出 选择哪个方式比较合适呢?
5/2244
2021-06-23
增值税进项税发票,1月收票并入账,未抵扣,入增值税进项税待抵扣,发票原件是放到1月凭证后面做附件还是放在2月抵扣是做附件?(企业如果涉及进口退税的话原件需要放在几月份?)
1/985
2017-04-21
老师你好!我在7月份认证了一份进项税额,在7月份的增值税的报表中漏报了,但在10月份填报时填错了位置填在了25栏(期初已认证相符但未申报抵扣),请问应该是填在那一栏?谢谢!
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2019-11-16
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