您好 老师 请问现在购进农产品直接销售都是要填写核定农产品增值税进项税额计算表吗?销售多少计算多少的进项,不能留底
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2021-02-22
急急急!感谢感谢老师 非货币性资产交换中,交换双方涉及的增值税如何计算?增值税进项税额与销项税额的差额如何处理?增值税进项税额于销项税额的差额是计入补价?还是计入资产处置损益?
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2020-06-19
老师,请问本月申报期内认证的增值税进项税额可以抵扣上月的增值税销项税额吗?
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2019-09-20
农产品收购申报 需要填一个表格---投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表 这个不知道怎么填?
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2017-03-02
请问购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表里的L3购进农产品数量和L2消耗数量怎么填
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2020-02-24
简述增值税进项税额不得从销项税额中抵扣的情形?
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2022-01-03
请问老师,我们公司进项税可以加计抵减10%,这10%的加计抵减部分是在计提增值税的当月就做进去,还是在次月实际缴纳增值税的时候做账啊?
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2022-06-10
已知销项和预缴增值税额怎样算进项
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2022-09-17
公司之前是生产型出口企业,后来变成贸易型出口企业,但是没有变更,每个月1-2笔,是不是和增值税申报一样,有没有业务都必须申报呢?
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2018-08-14
我有一张报关单是以C&F价,出口发票按C&F价开的,增值税申报表里填收入金额应是C&F价还是FOB价
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2019-05-11
老师请教,生产企业出口退税业务,期末留抵税额大于免抵退税额,本期有国内内销,免抵税额:借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 这笔分录的意思是,本月进项抵扣国内内销这部分的金额,假如本期国内内销,销项税额是30万,那这个分录的金额就是30万,是这样理解吗?如果以后每个月既有外销又有内销,进项足够多的情况下,这个分录是必须要记上的?
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2024-11-19
出口退免税中的:出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。这句话如何理解?是要向外国企业先进口然后再销售给同一个进口的企业才能免退税吗?销售给其他境外单位或者个人就不行是吗?
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2021-04-14
疫情期间,免增值税,那么进项可以认证吗
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2020-02-21
增值税发票开了400万出去,如何做进项票面
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2021-03-02
老师,请问公司当时购进来的礼品盒是有进项票的,现在转为赠送出去,需要缴纳增值税吗
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2024-08-12
增值税发票的口令密码我自己设置的忘记了五次锁死了怎么办
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2022-01-21
增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。将进口软件产品进行本地化改造后对外销售,其销售的软件产品可享受即征即退政策。当期软件产品增值税应纳税额=120000×13%+200000×13%-100000×13%=15600+26000-13000=28600(元),税负=28600/(120000+200000)×100%=8.94%,即征即退税额=28600-(120000+200000)×3%=19000(元)。 是什么逻辑?
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2022-11-11
11月买了冷链车 当时以为进项税额不可以抵扣进项税额 直接计入了固定资产成本 但是12月问了税务局可以抵扣进项税额 用的是金蝶系统改账太麻烦了 可以做一笔 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:固定资产 每个月在调整折旧额?
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2021-01-16
1、自东方公司购入甲材料1 000kg,@ 20元,增值税税率为13%,贷款及增值税均以银行存款支付,材料尚未运到。 2、以银行存款支付上述甲材料的运杂费300元。 3、从东方公司购入的甲材料已运抵企业并验收入库。 4、自西方公司购入乙材料500kg,@ 30元,增值税税率为13%,贷款及增值税开出一张同面额的商业汇票。材料已验收入库。 5、按照合同规定用银行存款预付给胜利公司定金100000元。 6、收到胜利公司发运来的、前已预付货款的丁材料,并验收入库。随货物附来的发票注明该批丁材料的价款420 000元,增值税进项税额71 400元除冲销原预付款100 000元外,不足款项立即用银行存款支付。另发生运杂费5000元,用现金支付。 47
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2022-04-14
你好,老师,应交税费应交增值税进项税额每个月有没有余额
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2021-10-16