年底时,应交税费-应交增值税-进项税额明细账上会不会有余额的需不需要年底做结转税金的分录的呢
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2018-08-30
我问下,我们是新开的酒店企业,现在还是筹建期间,收到建筑的发票,但是2到3年后才能建成完工,没有销项税。那么我现在的进项税额就一直放在(应交税费—应交增值税—进项税额)科目吗?月末要处理吗?
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2020-05-08
老师好!交易金融资产在购入时的税是:借:应交税费-增值税(进项税),而在销售是时差额征收法(含 宣告股利)借:投资收益,贷:应交税费-转让金融商品应交增值税;这里面的进项和销售可相抵么矛盾么?
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2020-07-26
汽车销售整车赠送的汽车精品赠送,赠送视同销售,销售时开具的是普通发票,为什么做应交税费--应交增值税--销项税处理呢,普通发票不是入成本吗,不能抵扣呀
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2017-06-08
你好 发票做凭证的话,在什么情况下要做应交税费-应交增值税-进项税额
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2020-01-11
小规模公司写收入分录时,应交税费—应交增值税,后面自带了三级科目,我该选哪个啊?销项吗不对吧?小规模不能选销项税额,又不能抵扣,该选哪个呀?
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2022-02-08
会计登帐 三栏式明细账 应交税费……应交增值税的进账税额和销项税额记在同一张账页上吗?
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2015-12-21
老师您好,我想咨询一下公司用自产产品来招待客户怎么入账呢? 有老师回复说公司用自产产品招待客户应视为销售做账务处理 借:销售费用~招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额)不入收入的话到时候申报增值税收入怎么填写? 不填写收入就不会跳出税额 而且这样不是不平的吗老师
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2022-04-18
老师好,员工出差购入的动车票,可以抵扣吗。借:销售费-差旅费 1018.8 应交税费-应交增值税-进项税 91.69 贷银行存款1110.5元。4张动车票共计是1110.5元。这样写对吗。
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2024-07-09
怎么有的人说姐管理费用红字借应交增值税应交增值税-减免税款后,不需要做借应交税费费用-未交增值税贷应交增值税-应交增值税-减免税款这个分录
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2017-12-14
老师小规模纳税人,踢税分录可不可以做成应交税费,应交增值税,销项税额
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2020-04-12
请问,我们是属于劳务派遣公司,那我们有个代发工资的项目,那这个营改增之后,这个要怎么申报?这个相对应的增值税有可以减免项目吗?
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2016-04-18
您好,民办非企业单位免费进行培训,享受国家的职业技能提升培训补贴需要开增值税发票吗
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2021-09-23
应交税费期末余额是不是还需要缴纳的税费,现在的问题跟我实际要缴纳的数字对不上,我应该怎么自查,二级科目的余额进项税额加上减免税额减去销项税额是不是等于未交增值税的期末余额数,
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2019-06-13
11月开的增值税专票(因为密码区开出界了) 在2月重开 先开红字票 然后开正数票 分录是1、红字发票 借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税(销项税)贷:应收账款 2、正数发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷应交税费-应交增值税(销项税) 对吗
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2017-03-08
请问老师这段话 没什么 一般计税不含增值税销项税额 简易计税方法 应税收入是不含增值税应纳税额 有区别么?我没看懂
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2021-11-14
小规模纳税人,建筑业,是不是不区分老项目还是新项目,直接都是按三个点申报增值税啊
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2017-12-26
你好!应交增值税转出未交增值税与应交税费未交增值税的区别
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2020-05-09
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 11281.02 贷:应交税费--未交增值税 11281.02小规模的话增值税也要这样结转吗?
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2017-08-22
老师 进项税>销项税 增值税、城建税、教育附加税都是零 那应该怎么申报啊?
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2018-12-13