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老师,刷单请问可以这样做嘛?员工从公司借钱出去,给刷手,借了30万 借:银行存款 贷:
其他应付款
这些钱都付给了刷单的人 借:
其他应付款
贷:银行存款 又回到了公司的账户 借:银行存款 贷:
其他应付款
,中间刷手下单了,我们不做到销售里,是不是就不用做分录了,等钱到支付宝里了再做第三个分录,谢谢老师了
1/558
2020-04-29
收到法人转款,借:银行存款- 5000 贷:
其他应付款
超5000,请问这是借款吗?要报印花税吗
10/830
2015-12-07
员工付款宽带费 公司公打给他个人账号 怎么做分录 是借
其他应付款
代银行存款吗
1/425
2020-06-09
老师好! 第一次做账时。 借:管理费 196 贷:银行存款 196(实际应挂在
其他应付款
,钱付错了) 第二次冲账 借:管理费 735 贷:银行存款 707
其他应付款
28 会计说,这样做,就是把原先搞错的付出钱的196冲完了,现在账上是挂了28。这是什么意思
1/364
2020-05-19
老师银行卡有余额第一笔凭证应该 借:银行存款 贷:
其他应付款
--余额 这样对吗
1/586
2019-11-12
收到租户押金:借: 银行存款 贷:
其他应付款
--押金退还时:借:
其他应付款
-押金 贷:银行存款那从押金中扣滞纳金和违约金怎么做分录???
1/1097
2017-06-02
老师,你好,我们老板有好几个公司,法人只有一个是他自己,公户付款的话他都转给法人,法人再转入公户,老板用款的话 ,公户转法人,法人再转老板的银行卡,收到款时,内账可以借记:银行存款,贷
其他应付款
_老板,可以吗?
4/557
2020-07-28
别的公司给我们打来一笔款,怎么做分录,借银行存款,贷预收还是
其他应付款
1/582
2018-04-04
你好,老师,我问下我们有个公司要注销,资产这边190银行存款,负债那边其它应付款挂的有股东亲戚的10900,说是不还,实收资本为0,这个能注销掉吗,我去税务局是不是要把资产109和
其他应付款
的10900处理为0,不处理的话可以能注销吗
3/166
2022-04-12
之前做的账是 借:库存现金 贷
其他应付款
-其他往来款 现在想往来款转成归还借款 现在的分录应该怎么做
1/1526
2017-08-23
甲公司向我公司借款,我公司借款的来源于是向乙公司的借款,在偿还乙公司利息时,我公司用自己的存款偿还了这乙公司的借款利息,甲公司之后将这笔利息归还给我公司,我们做分录,借:
其他应付款
-甲公司,贷;
其他应付款
-乙公司,借;
其他应付款
-乙公司,贷;银行存款,收到甲公司归还的利息后,借:银行存款,贷;
其他应付款
-甲公司。在审计时说我公司未做收入,我公司该如何调整
2/531
2020-01-21
一个自然人股东用的是他自己的另一个公司向A公司打款备注的是注入资本,A公司的股东是这个自然人,这个做账是不是要做往来款,借:银行存款,贷,
其他应付款
1/850
2017-08-12
公车刮了,保险公司赔付前同事先垫付修车,凭证怎么做?收到赔付款 借:银行存款 贷:
其他应付款
--保险费 去修车: 借:
其他应付款
--保险费 贷:银行存款 老师这样可以吗?然后让同事填写一个报销单
1/786
2017-05-09
老师你好,公司账户有些借款,当时人家还在出纳个人卡上了,但是出纳把钱又打在公司账户了,他也没告诉会计,是借款还得款。当时钱就挂在
其他应付款
—出纳名字,借款的人也挂着
其他应付款
没还钱。可不可以把他们的钱冲平,人家本来就欠钱了。可不可以,借:
其他应付款
-借款人名字 贷:
其他应付款
-出纳名字
1/811
2019-11-12
工会能独立核算,收职工的互助保障金时:借:现金 贷:
其他应付款
付款时:借:
其他应付款
贷:银行存款 收到发票时应该怎么做分录,出去哪个科目?求知道。
1/1271
2018-11-27
自己公司找合作公司借款来缴纳海关增值税,怎么做账呢?对方公司借款,借:银行存款 贷:
其他应付款
-对方公司 但是缴纳的时候该怎么做账呢?是做借:
其他应付款
-代缴海关税款 银行存款 ?但是这样子的话,余额就是负数了呀。
1/543
2019-01-11
单位借财政局工作经费,借:银行存款_专储存款 贷:
其他应付款
_财政借款,请问我使用时怎么做账
3/1168
2017-05-23
其他应付款
冲消方法 过桥 让老板转一笔钱进来 借:银行存款100 贷:实收资本100 然后再做一个 借:
其他应付款
100 贷:银行存款100 请问下这个方法是对的嘛?
4/561
2022-01-14
老板自己给公司垫钱几百万,做在短期借款或者
其他应付款
,这个有什么问题吗,税务局会不会挑刺
1/1069
2017-04-14
其他应付款
的往来款有10100,另外有5000的预收账款,领导让把这10100的
其他应付款
用预收款充掉,到时候预收款开发票后,要把这5万的预收充掉,那到时候我要充的预收款不就少了10100?
1/585
2019-11-25
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